塑料公司工程部管理制度.doc
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1、塑料公司工程部管理制度第一章 总则第1条 目的为了对新品导入及新品设计、开发全过程进行控制,确保其能满足客户合同要求及法律、法规的要求,同时对有GP(Green Partner)要求的产品进行控制,确保其能符合客户的GP(Green Partner)要求;有效控制因客户或内部进行设计和制程中的相应变更;为使公司的模具能够有序地开发与维护,并为生产的顺利进行提供保障。特制定此制度。第2条 范围本制度适用于新航全公司。第二章 机构与职责本部门是新航公司负责产品设计开发的职能部门,其主要职责如下:第1条:负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作,组织设计评审、设计验证和设计确认工作;负责处理产品在
2、制造过程发生的产品设计问题;并对有GP要求的产品进行设计、验证。第2条:负责产品变更全过程的组织、协调和管理工作,组织变更评审、变更验证和变更。第3条:负责管理模具的质量活动。第4条:负责健全本部门各项制度,并认真检查、督促、落实。第5条:完成公司领导交办的各项临时任务。第三章 产品开发和设计管理制度第1条 作业内容1、设计项目分类根据本公司的生产、经营特点,新产品分导入及设计开发两种类型:(1)导入型新产品:按客户提供的样品、图纸、或电子文文件进行打样。(2) 设计型新产品:按客户生产的产品进行外包装设计并打样。第2条 设计和开发策划1、导入型新产品:根据该类型的特性不纳入设计开发流程;业务
3、人员填写“新品导入任务书”,新品导入书内容应涵概,客户的各项要求,并附图纸在新品导入任务书后面.业务部召集工程部、品保部、生产部对导入型新产品进行评审,如涉及到非我司现有原材料需采购部一同参加评审和会签。经业务部协理批准后交由工程部进行制模;模具完成后生产部协助打样;(同时发出产品生产标准书)工程部进行样品检验并出具样品检验报告;业务人员送样。工程部负责新品导入的进度以及在导入过程中与公司内部各部门的沟通与协调,当需与客户发生沟通协调时由业务部负责;对有GP要求的客户业务需在“新品导入任务书”中明确标注,工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录,同时要求涉及该产品的供货商提供ICP检测报告
4、(一级管控物质),必要时可送第三方检测予以验证。2、设计型新产品立项:业务人员填写“新品设计、开发任务书”经业务部最高主管批准后,授权工程人员进行具体设计并实施,工程部主管为责任人并统筹安排设计开发任务,明确设计、开发目标,及完成时间;设计、开发的进度由工程部负责;对有GP要求的客户业务需在“新品设计、开发任务书”中明确标注,工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录;同时要求涉及该产品的供货商提供ICP检测报告(一级管控物质),必要时可送第三方检测予以验证;设计、开发流程图见附录A。 3、客户提供的图纸,或技术文件按外来文件进行管制,并列入“文件一览表”客户提供的样品或机种,由工程部列册保
5、管。4、组织与技术接口(1)由工程部进行产品设计开发全过程的制作方式与生产部的接口以及原物料的采购与采购部接口。(2)与客户的接口:由业务人员与客户进行沟通与协调具体见顾客沟通控制程序。(3)与委托单位协调:由于公司能力不足,部分设计任务需委托外单位的,由主管设计人员进行技术协调。第3条 设计输入1、设计输入由以下资料组成:(1)客户的产品样品;(2)客户对产品的各种要求;包括GP要求(参照SONY-SS00259-2000标准)。(3)适用的法律法规要求;(4)设计和开发所必须的其它要求,如安全、运输、环境的要求。 (5) 以前类似设计的信息;设计输入内容主要体现在”新品设计、开发任务书”中
6、。2、 输入评审:业务部组织采购部、品保部、制造部、工程部对设计、开发任务书”进行评审,对其中不全、含糊、不明确或矛盾的要求予以解决,以及对完成时间予以评审,确保输入是充分的与适宜的;评审以会签的方式进行。第4条 设计输出1、设计输出文件是产品图纸、产品生产标准书(内含材料、检验和试验标准等),是采购、生产、检验的依据,也包括产品的安全和正常使用所需的产品特性。2、设计输出应满足设计输入的要求。3、设计输出文件评审采取对文件进行校对、批准的方式,必要时请客户代表审签。第5条 设计评审1、在设计适当阶段对设计和开发进行系统地评审,主要评审:(1)设计和开发的结果满足要求的能力;(2)识别任何问题
7、并提出必要措施。2、设计评审由工程部组织与设计有关的部门进行评审,有合同要求时应邀请客户或其代表参加评审。设计评审后形成”设计评审报告”,对评审结果及采取任何必要措施应予以记录,并进行跟踪管理。第6条 设计验证1、设计验证对设计输出文件评审方式进行验证,以验证设计输出是否符合设计输入的要求。2、设计验证后形成”设计验证报告”、记录并保持验证的结果及所采取任何必要措施,设计验证报经核准后,作为有效文件需发放到品保及相关部门,作为采购、生产、检验的有效依据,文件的发放和管控依照文件控制程序。第7条 设计确认1、对产品的设计确认采取公司内部确认和客户确认相结合的方式进行设计确认,形成”样品确认书”,
8、样品确认书内容涵概检验报告(质量和ICP一级检测资料)、图纸等相关附件。2、设计确认在产品交付或实施之前完成,由业务将样品和相关确认资料送客户处,并将其确认结果及信息传递到工程及品保相关部部。第8条设计的变更依照工程变更控制程序执行。第四章 工程变更管理制度第1条 工程变更信息的分类1、设计开发阶段检讨之问题点。2、量产试作后,经相关单位检讨之问题点,加以评估,筛选而得之。3、作业性改善方案及降低成本之改善方案,加以评估筛选而得之。4、量产时发现设计及构造上缺点的改善。5、客户变更要求。第2条 变更信息的输入1、业务在获取客户的变更要求后; “将客户的变更要求、完成时间、切换方式等详细记录于“
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