2022工商审计科履职工作汇报 .doc
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1、工商审计科履职工作汇报 今年以来,我们工商企业审计科以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。在审计工作中,我们全科人员做到了模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。廉洁自律,严格执法,截止2010年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额4210万元,管理不规范金额16万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费
2、180万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成情况 (一)圆满完成预算执行情况审计 根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。 (二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年年度税收征收
3、管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。 调查中我们主要发现。一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实
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