2022区审计局年工作总结 (4).doc
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1、区审计局XX年工作总结 2015年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神、国务院关于加强审计工作的意见、*省人民政府关于加强审计工作的意见等文件精神,进一步适应新常态,切实履行审计职能,全面强化审计监督。全年共完成审计项目148个,出具审计报告1,015份,查出不规范金额157,143.29万元,核减投资额15,555.30万元,提出审计建议48条,各项工作取得明显成效。 一、把握审计服务大局功能定位,在完成各项交办任务中注重“寓服务于监督,以服务促管理”,审计监督层次水平有了新提升。一是配合上级审计机关开展审计
2、项目。调配审计资源服务审计改革新形势,深化对上级重大决策部署和有关政策措施落实情况的审计,配合开展保障性安居工程审计、社会抚养费征收管理使用情况等专项审计调查,派出审计组完成XX县区龙城街道主要领导的经济责任审计异地交叉审计,选派审计骨干参加上级审计机关统筹组织的领导干部经济责任异地同步审计,审计实施更加独立公正,审计结果为上级提供决策依据。二是完成区政府和区纪委交办事项。服务*“发展、改革、法治、反腐”,按时按质完成区政府交办督办事项5项,受区纪委委托开展*区产业转型升级资金、对口扶贫资金审前调查;以*村、*村等股份合作公司为切入点,探索涉及社会公众利益的集体企业审计监督新路径,为完善*区股
3、份合作公司监督体系建言献策;全力做好区委区政府交办关于*区区委、区长任期经济责任审计相关沟通协调事项。三是深入开展绩效审计。服务政府绩效管理和政府效能建设,围绕区委区政府和社会关注热点领域,深化开展*区安全生产专项基金、政府性基金预算收支等绩效审计,督促把财政资金都花在刀刃上。 二、绘制审计全覆盖“路线图”,勾勒“三条主线”拓展审计广度和深度,审计监督保障水平迈出新步伐。一是以财政资金流为主线构建财政预算执行“大格局”。明确“区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次”思路,将延伸单位扩大至20个,把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项,突出对“三公
4、”经费等“六项费用”支出管理情况监督,进一步优化公用经费支出结构,推动用好增量、盘活存量,促进财政资金合理配置、高效使用,审计报告获区人大常委会肯定。二是以政府投资为主线实现政府投资审计全覆盖。对30万元以上项目实施全过程监督,对5万元到30万元工程的预算进行审计备案,对5万元以下项目,安排在其他审计事项中抽查;全年出具政府投资项目审计报告935份,累计送审金额203,345.87万元,审定金额189,343.35万元,核减政府投资金额14,039.27万元,平均核减率为6.9%,推动保障性安居工程、医疗卫生、教育等重大投资项目和重要民生项目资金安全、政策落实。三是以权力规范运行为主线拓展经济
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