2022经济责任制审计报告(共7篇) (4) .doc
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1、经济责任制审计报告(共7篇) 篇一:移民资金自查报告XX县区电影公司 关于开展移民资金管理使用情况 专项检查的报告 为加强移民资金的管理,规范移民资金使用行为,最大限度地发挥移民资金的使用效果,我单位根据XX县区纪委、XX县区监察局、XX县区移民局、XX县区审计局开纪发200943号文件的要求,单位高度重视,成立了专项检查领导小组,进行移民资金管理使用情况专项检查,现将检查情况报告如下: 1、我们单位移民补偿总资金709.31万元,24户移民建房集资款128.63万元,已使用734.16万元,余留资金103.78万元(含交移民局清库保证金10万元)。 3、存在的问题 在检查中,也还存在一些问题
2、,主要是: 1、由于建设完成后公建部分实际建筑面积大于承包建筑面积,超建面积未能进行最后的决算支付。 2、实施单位公共装修时,根据实际情况进行了部分调整,改变部分还在进行造价计算,因此也未能决算结帐。 二00九年八月十一日 篇二:征地移民审计方案(杨)审计工作实施方案 XX省引汉济渭工程建设有限公司: 二、审计的范围和内容 (二)审计的内容: 5、检查各移民局(办)与专项资金相关的会计核算及内部控制 检查移民局(办)的会计核算是否按照“XX省引汉济渭工程建设征地移民安臵资金会计核算办法”的相关规定进行。 三、审计的程序和方法 1、了解基本情况:入户后应在第一时间向被审计单位管理 2、检查移民资
3、金的来源及到位情况移民资金的来源主要包括省引汉济渭办(引汉济渭工程建设有限公司)拨入的移民专项资金和专项资金银行存款利息收入。首先,取得或编制专项资金拨入明细表,复核加计并汇总,逐笔与当年的拨付资金的通知进行核对。 3、检查移民资金的支付情况依据安臵补偿项目进行分类,按照农村移民安臵、集镇迁建、专业项目、农村小型企业复建、库底清理、临时占地复垦、耕地占地平衡、应交纳税费等项目进行分类汇总,取得或编制移民资金支付明细表,复核加计汇总,进行征地移民投资支出审计核查: (6)会计信息所反映同征地移民监测,定期报告反映的数 (7)会计信息反映的工程竣工相关数据同征地移民验收资 5、检查各移民局(办)会
4、计核算及内部控制 四、审计工作的具体要求 1、配备专业能力强、实践经验丰富的业务人员组成审计组。 2、组织所有参审人员认真学习 3、认真做好与被审计单位的协调和沟通工作,充分反映 五、审计人员及时间安排 (一)人员安排 项目总负责人:党靖超(中国注册会计师) 项目组成员:李莉侠(中国注册会计师)、杨勇(中国注 (二)审计时间安排 1、审计准备:10天,内容:与被审计单位管理层沟通, 2、审计实施:50天,内容: (1)对移民资金的来源及到位情况进行重点检查(20天); (2)对移民资金的支出情况进行重点检查(20天); (3)对移民资金的结余情况进行重点检查(5天);(4)对各移民局(办)会计
5、核算及内部控制进行重点检 3、审计总结:10天对审计实施形成的审计工作底稿进行分析、整理和总结, 根据被审计单位的准备资料情况与业务的复杂程度,在实 六、审计需提供的资料清单 1、XX省引汉济渭工程协调领导小组办公室(XX省引 陕西三秦会计师事务所有限责任公司 二一四年三月二十四日 篇三:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a公司: 我们接受委托,审计了贵公司承担的“XX省产学研省部合作专项资金”项目“”(项目编号:;下达文)在xxxx年xx年xx月至xxxx年xx月的收支使用情况及合同书中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“XX省产学
6、研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则与合同书进行的。 一、承担单位及项目基本情况 a公司系xxxx年x月x日注册成立的有限责任公司,由xxx工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:nnnnnnnn;注册资本:人民币nnnn万元;实收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所:nnnnnnnnnnnnn。 项目基本情况。a公司于xxxx年xx月xx日,与b、c等单位联合申报“。 二、项目合同有关规定 总经费开支预算计划为:基建费 万元,用于万元,用于万元,用于万元,用于万元,用于 原材料费 设备购置及使用费专用业务费其他 省部产学
7、研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费 万元,用于 万元,用于万元,用于 设备购置及使用费专用业务费其他 万元,用于地方各级政府配套资金开支预算计划为:xxx费xxx费 万元,用于 万元,用于xxx费xxx费 万元,用于 万元,用于 万元,用于 其他费用 项目完成时达到的主要经济指标: 三、项目合同中有关指标的执行情况 经审计,截至xxxx年xx月xx日,合同执行情况如下:经费到位情况: 项目经费使用与管理情况: 1、省部产学研专项资金分配及单独列帐核算情况: a公司 万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司 c公司万元,最后
8、到帐时间nnnn年nn月nn日 2、地方各级政府配套资金单独列帐核算情况: a公司 万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司 项目经费支出情况: 我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金xxxxx万元,其中省部产学研专项资金实际支出资金xxxx万元,地方各级政府配套资金实际支出资金xx万元,列表如下:图片已关闭显示,点此查看 项目经费支出与合同差异的情况说明: 四、有关附件 附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财政资金支出使用情况表附件三:项目财政资金支出台帐 附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表 附件五:项目财政资金购置仪器、设
9、备等固定资产清单 xxxxxx会计师事务所(有限公司)中国注册会计师:aaa中国注册会计师:bbbxxxx年xx月xx日 附件一:项目专项资金审计报告附注 附件二: 项目财政资金支出使用情况表 项目名称: 编制日期:年月日图片已关闭显示,点此查看 附件三: 项目财政资金支出台帐 图片已关闭显示,点此查看 (年月日年月日)附件四: 主要经济指标完成情况证明材料列表 图片已关闭显示,点此查看 附件五: 项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单 图片已关闭显示,点此查看 篇四:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式 a公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“XX省产学研省部合作专(项资金”项目“”
10、项目编号:;下达文号:)在xxxx年xx年xx月至xxxx年xx月的收支使用情况及合同书中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“XX省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则与合同书进行的。 nnnn万元;实收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所:nnnnnnnnnnnnn。公司经营范围:xxxxxxxxxxxxxx。项目基本情况:a公司于xxxx年xx月xx日,与b、c等单“。项目。位联合申报。项目总经费为nnnn万元,其中省部产学研专项资金为xxx万元。 于专用业务费万元
11、,用于其他万元,用于三地方各级政府配套资金开支预算计划为:xxx费万元,用于xxx费万元,用于xxx费万元,用于xxx费万元,用于其他费用万元,用于四项目完成时达到的主要经济指标:)(合同约定经济指标内容。 三、项目合同中有关指标的执行情况经审计,截至xxxx年xx月xx日,合同执行情况如下:一经费到位情况:我们根据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确认:已到位的项目已到位的省部产学研专项资金为xxx万元;总经费为xxxxxx万元;地方各级政府配套资金为xx万元。研专项资金实际分配情况如下:a公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日c公司万元,最
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