2022审计局年工作总结 (2)2.doc
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1、审计局XX年工作总结 2019年审计机关继续深入贯彻落实党的xx大和xx届二中、三中全会精神,紧紧围绕党委和政府工作中心,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖,扎扎实实开展审计工作。现将2019年上半年工作总结和下半年工作意见汇报如下: 一、2019年上半年工作总结 (一)精心编制审计项目计划,布局全年审计工作 根据中华人民共和国国家审计准则的要求,结合我区审计工作实际,编制XX县区审计局2019年度审计项目计划,经28次区长办
2、公会议研究同意执行。2019年计划安排除去省、市联动的其他审计项目和区委、区政府交办的其他审计项目外,共6大类30多项审计项目,具体项目如下: 1、预算执行情况审计。一是财政部门组织2019年度本级预算执行和其他财政收支情况审计。二是部门2019年度预算执行和其他财政收支情况审计。计划对区信访局、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园2019年度预算执行和其他财政收支情况进行审计和XX县区2019年社会抚养费征收、管理和使用情况进行审计调查。 2、上级统一组织实施的城镇保障性安居工程跟踪审计。 3、上级统一组织实施的开展世行贷款生态家园项目审计。
3、 4、国有公司财务收支审计。拟对贵池兴业投资公司、贵池建业投资公司等5大公司三年来的财务收支及有关经济活动进行审计。 5、领导干部经济责任审计。审计项目计划初步安排4-6人,由经济责任联席会议研究确定审计对象报领导小组审批。 6、投资审计。围绕区委、区政府决策的重大建设项目,拟对贵池工业园区标准化厂房、道路、安置房等工程项目进行结(决)算审计。 (二)上半年审计工作开展情况 1、精心细致地开展区本级财政预算执行审计。针对区本级财政在实施积极财政政策、落实各项重大财税政策、完善公共财政体系、促进经济社会各项事业发展等方面的成效,重点揭示区本级财政在预算编报、预算执行、资金分配、支出绩效、政策效果
4、、民生保障等方面存在的突出问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理、进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。目前已完成XX县区2019年度本级财政预算执行情况和其他财政收支审计报告的征求意见阶段,现正加快汇总各区直部门2019年度预算执行审计资料,完成审计结果报告。 2、以促进部门提高依法理财能力,提高财政资金使用效益为目标,对区预算单位2019年度预算执行情况的审计。上半年已完成对区信访局、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园的审计。另对XX县区2019年社会抚养费征收、管理和使用情况的审计调查正在进行中。 3、圆满完成由市局牵头组织的城镇
5、保障性安居工程跟踪审计和世界银行贷款生态家园项目2019年度财务收支和项目执行情况审计。本次城镇保障性安居工程跟踪审计重点调查了XX县区政府所属建设(住房保障办)、发展改革、财政等部门,延伸调查了2个街道办(乡镇)、4个居(村)委会、10户家庭,并对2个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理情况进行了检查。通过城镇保障性安居工程跟踪审计,摸清了我区住房保障制度的建立情况,以及城镇保障性安居工程建设规模和布局、资金投入规模和结构;同时针对审计中发现的住房保障业务基础工作薄弱、保障性住房长期闲置、退出机制不完善、对已配租的廉租房租金未能及时足额收取等问题,分析原因,提出建议,切实维护人民群众
6、的切身利益。通过审计世行贷款项目,揭露和查处项目执行过程中存在的违反国家法规和项目贷款协定、内部控制缺陷、项目管理不规范、项目绩效欠佳等问题,提高项目管理水平,维护项目资金安全,促进项目顺利实施并实现预期目标。 4、以促进国资“强化管理、推动改革、维护安全、促进发展”为目标,以监督和维护国有资产安全为重点,开展对区属国有公司财务收支审计。鉴于审计力量的不足,采取分管局长带队由业务骨干牵头,聘用中介机构参与的办法。现已开始对XX县区东城投资公司20192019年度财务收支情况进行审计,主要摸清被审计公司财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性,揭示存在的问题,如实反映区属国有公司经营业绩,
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