2022审计局履行职责工作总结.doc
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1、审计局履行职责工作总结 2013年度,我局在县委、县政府和市局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的审计法和上级审计工作会议精神,认真履行审计职能,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧密围绕我县和谐发展这个中心,进一步拓宽工作思路,把审计工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益、强化内部控制,防范风险上,取得了明显的成绩,为服务经济发展,构建和谐发挥了积极作用。 一、认真履行职责,积极开展审计工作 2013年我局计划审计(调查)项目74个,到11月底实际完成审计(调查)项目159个。其中:县本级
2、财政执行审计1个,部门预算审计5个,财务收支审计4个,经济责任审计21个,专项审计调查12个,固定资产投资审计116个。审计查明违规金额613万元,管理不规范资金4131万元,应上交财政资金120万元,已上交财政资金120万元,收缴入库率100%。提出审计建议193条,被采纳审计建议193条。 一是进一步深化财政财务收支审计。在对县2012年度预算执行情况的审计过程中,主要审计了县财政局具体组织的县本级预算执行情况、地方税务局组织的税收征管情况,延伸审计了农田、水利、林业3个部门的预算执行情况。在审计中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支
3、出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费,促进了各单位财务管理工作的规范化。县十五届人大常委会在听取了余德林局长受县人民政府委托所做的2012年度县本级预算执行和其他财政财务收支的审计工作报告后一致认为“县审计局按照审计法的规定,认真履行职责,审计行为不断规范,审计质量得到提升,审计水平逐年提高,今后要进一步加强对审计工作的领导,积极创造条件,支持审计部门依法、独立、公正、充分地履行审计职能”。 二是大力开展经济责任审计。受县委组织部的委托安排,分别对13位镇(乡、场)、8位县直机关原领导人履行经济责任情况进行了审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时
4、结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为县委管理、评价和考核使用干部服务。 三是突出固定资产投资项目竣工决算审计。今年以来主要开展了县湖滨大道绿化工程、城市森林公园景观工程等116个项目竣工决算审计,送审金额18774.56万元,审定金额15595.00万元,审减3179.56万元,审减率16.94%。在审计中,做好跟踪工作,全力揭示工程招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面的弊端。为严肃查处高估冒算、虚报工程量、损
5、失浪费等问题,有效地维护了建筑市场秩序,为国建挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,得到了上级领导的一致好评。 四是加强专项资金审计监督。继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金如防洪保安资金、养老保险基金、民政救灾资金等项目的审计,促使财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善。同时,也为领导机关提供了决策依据。 二、注重构建和谐机关,大力推进自身建设 一、注重审计人员的继续学习和培训,促进业务人员职业化水平的提高。先后安排1人参加了省审计厅举办的审计局长培训班,2人参加了市局举办的经济责任审计培
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