2022大学审计工作总结 (4).doc
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1、大学审计工作总结大学审计工作总结篇一:2012 年学校内部审计工作总结2012 年学校内部审计工作总结我校在 xx 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 xx 年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范
2、收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债
3、也作了相应审计,学校从 xx 年后没有产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,范文写作又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。3、完善了
4、制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。篇二:高校审计情况调研的汇报材料“高校审计情况”调研的汇报材料一、我校的审计机构设置、人员配置和工作职能情况我校的审计机构是单独设立的审计处,人员配置目前有三人,其中处长一人,财务审计人员一人,基建审计人员一人。审计处下设财务审计岗和基建审计岗。财务审计方面主要开展的是财务收支审计、经济责任审计、专项审计和经济效益审计。工程审计方面主要开展的是大型项目的全过程跟踪审计、大型项目结算的外
5、审和小型修缮项目(50 万元以下项目)的预决算审计。二、近几年我校内部审计制度的建设情况(一)2010 年出台了江西理工大学工程项目审计实施暂行办法和江西理工大学校内兼职工程审计人员管理暂行办法。(二)2011 年出台了江西理工大学干部任期经济责任审计暂行规定。(三)草拟了江西理工大学全过程跟踪审计办法,目前,已上报学校有关方面征求意见。三、我校的审计工作程序(一)财务审计工作程序1、审计处根据年度审计计划和学校安排确定审计项目。2、组长制定项目审计计划和审计方案并向被审计单位发出审计思想汇报专题通知书。3、审计组对审计事项实施审计,获取审计证据,同时编制工作底稿。4、编制审计报告(征求意见稿
6、),报处长审核。5、审计组就经审核的审计报告(征求意见稿)向被审计单位或被审计人员征求意见。6、审计处对被审计单位的书面反馈意见进行研究和核实,必要时需对审计报告进行修改。7、审计报告经过修改后,连同被审计单位的书面反馈意见报处长审核,最后报主管校领导审批或经校领导办公会讨论。8、经过审批或讨论后的审计报告报送有关校领导,同时送被审计单位(个人)及有关部门。(二)基建审计工作程序基建审计工作程序请详见基建工程结算审计流程。四、2009-2011 年主要审计工作开展情况(一)财务审计情况1、南昌校区 2002-2008 年财务收支审计等 6 项(部分项目兼顾效益审计)。2、钟国庆离任经济责任审计
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