2022审计局工作总结5篇.doc
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2、规问题金额456万元,收缴和归还原渠道资金435万元,移送案件线索4起,提出审计建议40条,被审计单位健全完善相关制度19个。 (一)发挥审计建设性作用,服务领导宏观调控 注重挖掘体制机制制度层面上的普遍性倾向性问题,3月21日向区政府汇报了洞井、东山等四个街道的审计情况并提出了加强财政管理的意见。区财政局充分调研,多方征求意见,下发关于印发的通知(雨财发201928号)文件,对街镇预算管理、收入管理、支出管理、工程建设项目管理等方面的具体操作流程做出了明确规定。 对2016年至2017年政府性债务和相关国有企业债务情况进行了专项审计,重点关注政府性债务举借、管理和防范化解风险等情况,指出了存
3、在的问题,提出了加强管理的意见和建议,供区政府决策。 (二)深化预算执行审计,促进加强财政管理 关注财政支出绩效、财政政策贯彻落实、存量资金盘活、专项资金管理使用等情况,对2017年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。关注精准扶贫资金管理使用情况及实施效果,对跳马镇扶贫资金实施了审计。贯彻落实“蓝天保卫战”有关决策部署,对区环保局2017年度预算执行情况进行了审计。针对发现的问题,提出了有针对性的建议和意见,并积极督促被审计单位整改落实,推动进一步健全公共财政管理体系,维护区域经济安全运行。 (三)加强经济责任审计,促进领导干部依法行政 受区委组织部委托,对区园林局李勇等5个单位
4、7位领导干部进行了经济责任审计,重点关注领导干部履行经济责任、遵守财经法规、遵守作风建设和廉洁从政相关规定情况,向区委组织部提交审计结果,为考察任用干部提供参考依据。 (四)加强政府投资审计,服务工程项目建设 严格落实区长办公会会议纪要(201714号)和上级审计机关文件会议精神,转变工作职能,回归监督本位。一是强化对保障住房、造绿复绿、美丽乡村建设等重点项目和工程建设领域全过程的审计监督,密切关注项目基本建设程序执行、建设单位内控制度建设,以及招投标、合同签订和工程变更管理等情况,着力查找投资结构不合理、重复建设、损失浪费等问题,促进提高政府投资效益。二是开展项目评审质量审计,强化对区财政预
5、决算投资评审中心的监督,及时指出问题、提出建议,推动规范投资评审行为。 (五)发挥审计反腐利剑作用,助推党风廉政建设 将审计发现的某街道违规报销学习考察费用、违规向非预算单位拨付资金及某部门工作人员截取财政资金的问题,及时向区政府报送审计要情,得到区政府主要领导批示,有力推动相关内控制度进一步健全完善。按照区政府要求,定期向全区通报审计查出问题的整改情况,发挥审计警示作用,较好地防范了廉政风险。加大对违法违规行为的查处力度,全年向区纪委移送案件线索4起。 二、2020年工作安排 认真贯彻落实区委、区政府和上级审计机关决策部署,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,依法审计、忠诚履职,奋力
6、开创xx审计事业发展新局面。 (一)深化预算执行审计,促进加强财政管理 对2019年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行审计,重点反映推进国家政策贯彻落实和财税体制改革中的经验和成效,以及财政管理的规范性、效益性,注重揭示政策措施执行和财政管理中存在的突出问题,深入查找经济运行中的突出矛盾和风险隐患,促进公共资金、公共资源的科学配置和高效使用。 (二)强化经济责任审计,规范领导干部权力运行 以领导干部重大经济决策、经济政策执行、资金监督管理和个人廉政建设等方面情况为审计重点,关注领导干部资源环保责任落实情况,采取党政领导同步审计、任中和离任相结合、离任经济事项交接等审计模式,加大经济责任
7、审计力度,促进领导干部守法守纪守规尽责。 (三)完善规范政府投资审计模式,强化对重点领域的监督 对以政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大建设项目进行审计监督,促进规范建设行为、提高投资效益。进一步完善审计方式方法,继续以项目评审质量为重点,加大对区财政预决算投资评审中心的监督力度,促进规范投资评审行为。 (四)加强交办事项审计,发挥审计参谋决策作用 利用专项审计和审计调查职能,完成区委、区政府交办任务和上级审计机关部署的行业审计任务,注重从体制机制制度层面查找问题、提出建议,为领导决策提供参考。 (五)推进审计体制机制改革,促进更好履行法定职责 全国省以下地方审计机关人财物管理改革全
8、面铺开,我局将根据上级审计机关安排,提早准备,摸清底数,做好预案,待正式方案下发后,迅速筹划、迅速部署、迅速落实。 (六)全面加强党建工作,深入推进审计职业化建设 牢固树立“抓好党建是最大政绩”的政治意识,采取系统培训、理论研讨、局长讲授党课等形式,认真组织全局党员干部深入学习领会十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神、市区主要领导讲话精神,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,提升审计队伍责任意识、大局意识、创新意识。牢牢把握审计质量“生命线”,健全完善班子成员联系项目机制,定期召开项目点评会议对问题定性、处理处罚、审计建议等环节进行
9、严格把关,促进提升项目质量,全力推进审计职业化建设。 三、存在的主要问题和建议 存在的主要问题。审计力量不足,审计部门人少事多的矛盾突出。近年来,审计全覆盖、政府投资审计转型升级和区委、区政府重大决策部署对审计工作提出了新的要求,我局虽多举措加强干部教育培训、多渠道引进专业人才,但审计力量依然存在严重不足。 建议。进一步充实审计力量。一是请求将空余行政编制和事业编制列入2020年公开选调或招考计划。二是增加雇员编制,引进一批财务审计和投资审计专业人员。三是加强政府购买服务,引进外部审计力量辅助审计缓解我局人少事多的矛盾。 【篇二】 2019年以来,区审计局深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全
10、会精神,在区委、区政府的坚强领导和市审计局的关心支持下,聚焦推进五大发展行动计划、打好“三大攻坚战”,以“四大一进”主题活动为抓手,依法全面履行审计监督职责,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。 一、2019年工作开展情况 2019年,根据xx区人民政府办公室转发区审计局关于xx区审计机关2019年度审计项目计划的通知(区政办201916号),我局全力推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。 1、扎实开展重大政策跟踪审计,着力推进国家政策落实。按照审计署统一部署,开展并完成了第一、二、三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计,抽查了9个单位,涉及
11、财政资金17377万元。 2、扎实开展财政财务收支审计,着力提高财政运行质量。以推动建立现代化财政制度、提高财政资金使用绩效为目标,对2017年度区本级预算执行情况和其他财政收支情况以及3个区直部门预算执行情况进行了审计。 3、扎实开展经济责任审计,着力强化权力运行制约监督。在新一轮审计全覆盖的开局之年,我局在摸清本辖区内经济责任审计对象底数的基础上,统筹规划、科学安排、分类实施,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,把任中审计与离任审计相结合,全年实施15个任中经济责任审计项目,完成了9个单位负责人离任经济责任事项交接。 4、扎实开展财务收支及资产负债审计,着力强化国有资产监督。根据区委组织部的
12、安排,对东郊办下辖三个社区及凤凰山社区xx村财务收支情况进行了审计,确保我区村(社区)“两委”班子换届顺利完成;组织对xx区建设投资有限公司、雄狮建设投资有限公司资产负债情况进行审计,客观真实反映财务状况和经营成果,保证资产安全完整和保值增值。 5、扎实开展专项审计和民生审计,着力促进保障和改善民生。一是深化民生审计,根据市审计局统一安排,对义安区保障性安居工程跟踪审计,推动惠民政策贯彻落实;二是助力文明创建,对镇办社区文明城市复审迎检创建工作经费进行专项审计调查,揭示了部分社区在工程管理、财务管理方面的问题,提出审计建议,促进规范使用管理、完善机制制度;三是紧盯教育资金,对区教育局基建项目进
13、行专项审计,以规范学校基建项目内部管理,提高资金使用绩效;四是关注金融风险,开展融资担保机构审计调查,促进担保机构贯彻落实国家宏观金融政策、服务实体经济、完善法人治理和防控风险。 6、扎实开展政府性投资审计,着力提升政府投资绩效。2019年,区审计局以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效益和项目管理水平为目标。为进一步加强对我区政府性投资建设项目的审计监督,结合我区实际,提请修订xx区政府性投资建设项目审计监督办法,举办了3次投资审计业务培训,加大审计宣传力度,规范政府投资行为。 二、2020年工作安排 2020年,我们将继续紧紧围绕区委区政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量
14、,为我区经济社会发展发挥审计监督服务职能。 1、深化财政财务收支审计。 2、深化经济责任审计。 3、深化专项资金审计。 4、深化投资审计。 5、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他审计任务。 【篇三】 2019年以来,我局在区委、区政府的正确领导下和上级审计机关的关心指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,将审计工作与贯彻落实党的十九大精神相结合,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职责,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计和专项审计,充分发挥审计监督的职能作用,为推动全区经济发展做出
15、了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。 一、2019年工作总结 (一)取得的成绩 今年我局共安排实施审计项目18个,共完成审计项目19个(包括保障性安居工程跟踪审计)。共查出违规金额2137.2万元,管理不规范金额46345.1万元,应调账处理金额66.98万元,应上缴财政2019.63万元,应归还原渠道资金1411.9万元,核减工程款127.01万元,非金额计量问题55条,出具审计报告26篇,提出审计建议44条。 (二)工作举措 1.不断加大政策跟踪审计力度,确保重大政策措施落地生根。 根据上级审计机关确定的审计重点和XX省审计厅转发审计署关于印发2019年国家重大政策措施落实情况跟踪
16、审计工作指导意见的通知精神,对我区2019年度国家重大政策措施落实情况进行审计并出具了4份审计报告。此外,还开展了三公经费、会议费和扶贫资金1+x专项审计工作,共移送问题线索3条,通过审计发现问题,提出建设性意见,为区委、政府决策提供依据。 2.扭住预算执行审计龙头,规范财政资金管理,强化财政性资金的审计。 根据国家审计准则和XX省审计厅关于印发2017年度全省预算执行情况及决算草案审计工作方案的通知,重点关注规范建立全口径预算、中央和省级专项资金在各级财政结存和滞留、年初预算执行率、支持创新驱动和供给侧结构性改革、加强生态建设和环境保护等政策及重点支出的落实、部门决算草案编制等方面情况。完成
17、财政局、金峰管委会财政局、地税局土地增值税征管情况、生态建设和环境保护政策资金和支持创新驱动和供给侧结构性改革本级预算执行审计项目,共查出违规金额1834.75万元,管理不规范金额4748.71万元,应归还原渠道资金1198.71万元,非金额计量问题19条,提出审计建议13条。 3.扎实推进领导干部经济责任审计,加强对权力运行的监督和制约。 按照区委组织部委托确定的领导干部经济责任审计对象,我局根据单位性质合理确定审计内容和重点,突出对重点关注贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署、重大改革推进、履行重大决策、预算执行和财务管理、对所属单位监管、贯彻落实中央八项规定以及领导干部遵守有关廉政规定等
18、情况的审计。今年开展了区委老干部局、通北街道办事处、金峰管委会、巷口街道办事处、统计局原主要领导离任经济责任审计和水利局主要领导任中经济责任审计项目,并首次对浦南镇实施自然资源资产离任审计。共查出违规金额46.78万元,管理不规范金额41484.58万元,应上缴财政54.64万元,应调账处理48.84万元,应归还原渠道134.72万元,非金额计量问题24条,提出审计建议22条。 4.加强对政府投资项目的审计力度,确保政府投资项目资金运行安全。 以节约政府投资和提高投资效益为目标,进一步加强对政府重大投资项目的审计监督,切实审深审透,推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。按照年初政府投资审计项目
19、计划,完成xx市纬五路、南星路道路工程竣工结算、石亭镇金安路(漳华路至金上路)市政道路工程项目结算、xx市金峰科技创意产业园创业服务中心工程项目竣工结算,共查出违规金额253.43万元,管理不规范金额111.82万元,应调账处理金额18.14万元,应归还原渠道78.48万元,非金额计量问题4条,审计核减工程造价127.01万元,提出审计建议7条,移送问题线索2条。 5.抓好民生项目资金审计,切实维护群众利益。 紧紧围绕中央提出的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策要求,进一步加大对民生项目资金的审计力度,今年开展了保障性安居工程审计项目(交叉审计)和城乡居民基本医疗保险基金专项审计调
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- 2022 审计局 工作总结
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