2022市审计局工作总结报告 (5).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022市审计局工作总结报告 (5).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022市审计局工作总结报告 (5).doc(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、市审计局工作总结报告 一、20xx年工作完成情况 20xx年,共完成审计项目383个,查出违规金额361万元,管理不规范金额9.61亿元,审计挽回、避免损失5.03亿元,为被审计单位提出审计建议104条,完成信息简报、调研文章及审计专报共120篇,被领导批示和各级采用71篇次,其中在审计署官方网站刊登二篇,在现代审计刊登三篇,审计发现问题移送相关部门处理2件。 此外,我局的各项工作还得到了各级领导、部门的认可和好评,被XX省人社厅、省审计厅表彰为XX省汶川地震灾后恢复重建跟踪审计先进集体;被xx市审计局表彰为全市审计工作先进单位,获xx市及各部门表彰共10项。 (一)推陈出新,财政预决算审计续
2、写新篇章 今年的本级预算执行审计,以预算执行为基础、预算资金分配为主线,促进全部政府性资金管理规范和财政收支结构的优化、提高财政资金使用效益,不断深化财政预算执行审计。 一是完成了2012年度本级财政、地税预算执行及其他财政财务情况审计;完成对林业和园林局、人口和计生局、城管局、发改局2012年度预算执行情况审计目标任务,查出违规金额349万元、管理不规范金额1.18亿元,提出审计建议23条,被审计单位建立健全规章制度3项;撰写了关于xx市2012年度财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告和xx市人民政府关于2012财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。 二是完成隆丰、九尺等4个
3、镇2012年度财政决算审计,整个审计查出问题金额1.22亿元,提出审计建议37条。 (二)把握重点,政府投资审计再创新佳绩 今年,我局政府投资审计工作,继续在投资审计机制、制度上积极探索,努力克服事多人少的矛盾,有针对性的选择投资金额大、社会影响大、建设周期较长的项目开展全程跟踪审计,以促进建立长效机制为目的,注意突出重点,强化事中跟进,坚决遏制了工程造价中的高估冒算、造价虚高的情况。 全年,共完成政府性投资项目审计360个,其中。完成了2个外资项目的审计;完成了工程财务收支决算审计项目11个;完成工程竣工结算审计项目347个,比年初目标多完成197个,送审资金总额45.85亿元,审定金额40
4、.82亿元,为政府避免损失(审减金额)5.03亿,其中,完成审减金额超100万元的项目有102个,审减金额超500万元的项目有31个,xx市龙门山镇城镇灾后住房及配套设施重建工程,该项目送审金额32,754万元,经审计确认金额27,334万元,审计核减高达5420万元,xx市白鹿镇关沟村、天台村、回水村统规统建安置点d标段弱电工程(增加),审计核减率高达48.53%,成效显著。 (三)扎实推进,经济责任审计工作又添新举措 一是成立了xx市审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席办公室,并组织召开了联席会议,充分发挥领导小组的作用,加强对全市经济责任审计工作的领导。 二是根据市委组织部委托,制定了
5、2013年经济责任审计工作计划,安排对8个单位12名领导干部进行经责审计,共计查出违规金额12万元、管理不规范金额2,743万元,提出审计建议29条,对23位领导干部进行了离任经济责任事项的交接。 三是为了进一步规范经济责任审计报告等文书的撰写,根据中央、省市对经济责任审计工作的新要求,结合我市实际情况,制定了xx市审计局经济责任审计报告编写规范(试行)操作手册;此外还撰写了题为对村干部经济责任审计的调查与思考经责审计论文,报送省审计厅。 四是对2012年所审计7个单位的9位领导干部进行了综合评价,评定结果是:1个为“好”;8个为“较好”。 (四)组织有力,内部审计工作再上新台阶 一是继续加强
6、对全市内审人员的学习培训。组织召开全市内审人员工作会议,总结了2012年的内审工作,表彰了2012年内审工作先进单位、个人及优秀审计项目,并且以会代训,印发了xx市内部审计工作操作指南;此外,组织全市130余人参加了省内审协会开展的8期继续教育培训。 二是强化对内部审计工作的业务指导与管理。年初,制发了全市内部审计工作的指导意见,将内审工作纳入全市年度工作目标管理;成立了由局领导、业务骨干组成的内审工作指导小组,定期不定期地到各内审单位进行指导,使内审工作更加规范,促进了内审质量的不断提高。全市53家内审机构共完成审计项目252个,审计总金额23.94亿元,促进增收节支1,259万元,提出建议
7、意见491条,根据内审建议给予行政处分1人。 (五)关注民生,专项资金审计调查进一步拓宽 今年,我局按照审计“一体化”的工作思路,结合同级预算执行审计,以财政预算资金安排为主线,突出热点、难点,围绕民生资金,开展专项审计调查,完成了家电下乡补贴专项资金、城乡综合整治及农村生活垃圾集中收运处理资金、我市2010-2012年土地增值税、2012年度村级公共服务和社会管理改革专项资金的专项审计调查,审计查出问题金额495万元,提出审计建议10条。 (六)积极配合上级审计机关及其他部门开展工作 一是抽调业务骨干参加xx市审计局对xx市的政府性债务审计;积极配合协调xx市审计局开展对我市农村义务教育学生
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022市审计局工作总结报告 5 2022 审计局 工作总结 报告
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内