企业采购员工作计划报告.doc
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1、企业采购员工作计划报告【篇一】 一、寻价 (一)明确原材料采购要求 1、根据具体使用 确认要求: (1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等); (2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明 确物料需求的情况)。 2、采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。 (二)供应商的开发 1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试; 2、初步比
2、较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表,并依此作为选用供应商的依据。 3、跟踪样品到货及使用情况; 4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等; 5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。 二、采购过程的实施 (一)采购申请: 1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购; 2、办公、生活用品由行政部门提出
3、申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购); (二)采购实施: 1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况; 2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。 (三)采购跟进: 1、所有采购单(购销单)都应汇总到采购计划表上,以便统一管理; 2、采购交期应及时做好采购计划表中的供
4、应商交货进度表,依此作为跟进交货和沟通的依据; 3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料; 4、仓库每天4:30点前把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。 与及时跟进。 (四)采购财务管理 1、采购寻价表里了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及发票到司情况,并及时做记录; (五)供应商管理: 1、在采购整个过程中及时录入采购计划表中的供应商评价表; 2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见目录; 3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀
5、,B类为合格,C类为免强合格, D类为不合格; 4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系 5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。 三、采购工作整理 (一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细,并及时更新; (二)寻价表:整理过程中所有了解的信息; (三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理; (四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总; (五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中,并按月份整理好; 采购
6、部注意事项: 1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求,并要要求相关人员签字确认,避免料到、款付后物料不可用浪费; 2、采购人同随时跟进样品的使用情况,并及时反馈到供应商处。 3、采购人员之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善工作进度; 【篇二】 申请 1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。 2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。 批准 对采购申请单PR的批准 对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准: 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字; 所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准; 所有采购申请单必须有
7、财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要; 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图: 请购人-?请购人部门经理-?采购人-?采购人部门经理-总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。 对采购订申PO或合同的申请 采购订单 如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 合同 如果采购人需要合同,需要公司副总裁以
8、上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 报价及磋商 物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价: 采购金额最少报价数量 小于RMB5001 小于RMB20xx,大于RMB10002 大于RMB20xx3 采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原
9、因,以便日后参考。 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购) 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后,才可以接受分供方提供的批量生产品。 生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力,并调查、分析、总结。 第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按
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