WAYOUT-QP-24内部质量审核程序bbtc.docx
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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司内部质量审核程序文件号:版本:拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-24V2.0熊英赵向东邓泽林2003-7-8 否1目的为确保质量管理体系能有效运行及持续改进,特制订本程序,以定期或不定期审查质量管理体系中各要求事项之实施状况是否达到要求。2适用范围公司与质量管理体系有关规定、事项与实施部门,皆为审核范围。3职责和权限3.1管理者代表:审核计划的批准,审核结果之最终承认。3.2 审核组长:拟定具体的审核计划,并主导当次的审核全过程活动。3.3审核小组:审核之执行。3.4相关单位:审核后不符合事项的纠正与预防处理。4术语4.1严重不符合:质量管
2、理体系、文件之严重缺点。4.2不符合事项:一个不符合事项系指一个没有遵守公司作业程序的某一项过失或没有达到规定要求时,称之为不符合事项。5 作业程序5.1审核小组之组成5.1.1由管理代表挑选审核小组成员。5.1.2公司质量审核小组推选一位审核员担任审核小组组长。5.1.3审核小组成员应具备条件 接受过内部质量审核或与质量审核相关之训练课程,方能执行内部质量审核作业。 与被审核单位业务无直接责任。 因事实需要可外聘顾问师代为执行内部审核,其执行方式与外部审核程序相同,本公司亦须在顾问师完成审核后,改善所发现之不符合。5.2审核频率5.2.1每半年一次定期内部质量审核。5.2.2总经理视需要可不
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