品质手册范本ISO9000fzvw.docx
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1、顾问师论坛有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL依据标准:ISO9001:2000质量管理体系要求强制性产品认证工厂质量保证能力要求 控制状态: 版 本: B 文件编号: GLT-QM-B-2002 分发号码: 颁布日期: 2002年10月1日 顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 0.1 目录日期:02-10-01版本:A/0页次:1/34序号章节标题ISO9001对应条款CCC对应条款页码101目录202颁布令303任命书404质量手册修改控制505质量手册的说明610质量方针和质量目标720企业概况830组织结构图11931质量管理体系过程职能分配表11
2、1040质量管理体系4,4.1211文件控制4221,2212记录控制424231350管理职责5113管理承诺5114以顾客为关注焦点5215质量方针5316策划5417职责权限和沟通551118管理评审561960资源管理61.220资源提供611.221人力资源621.222基础设施6312,4423工作环境6412,422470产品实现725产品实现的策划7141,顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 0.1 目录日期:02-10-01版本:A/0页次:2/34序号章节标题ISO9001对应条款CCC对应条款页码26与顾客有关的过程7227设计和开发7328采购7
3、4329生产和服务提供754.1,10,30监视和测量装置的控制76631认证标志的保管和使用1.1c),d)3280测量、分析和改进833总则8134监视和测量8235顾客满意8.2.136内部审核8.2.2837过程的监视和测量8.2.34.338产品的监视和测量8.2.43.2,4.5,539不合格品控制83740数据分析8441改进854290认证产品的一致性9附件1程序文件清单顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 0.2 颁布令日期:02-10-01版本:A/0页次:3/34颁布令本质量手册由管理者代表组织相关部门按照 GB / T190012000idt IS
4、O9001:2000 质量管理体系要求和强制性产品认证工厂质量保证能力要求的要求,结合公司质量体系运行的具体情况进行了编制。本质量手册阐明了公司的质量方针和目标,描述了建立的质量体系,是指导全体员工组织生产、开展质量管理的纲领性文件,因此,公司的全体员工要认真学习领会,严格遵守,以保证质量管理的连续性和质量体系的有效性。经管理者代表以及公司主要领导、部门负责人审核,经本人审阅,同意发布生效。特发此令 总经理: 年 月 日 本手册起草人: 审核人: 顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 0.3 任命书日期:02-10-01版本:A/0页次:4/34管理者代表(质量负责人)任
5、命书按照GB / T 19001 - 2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求的要求,结合公司质量体系运行的具体情况特任命:版主 为顾问师论坛有限公司管理者代表和质量负责人。其主要职责:1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;4 代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络;5 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;6 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;7 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。总
6、经理: 年 月 日顾问师论坛有限公司编号: GLT-QM-B-2002质量手册 0.4 质量手册修改控制日期:02-10-01版本:A/0页次:5/34章节号修改条款修改日期修改人审核批准顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 0.5 质量手册说明日期:02-10-01版本:A/0页次:6/341 手册内容本手册系依据ISO9001:2000质量管理体系-要求、强制性产品认证工厂质量保证能力要求和本公司的实际相结合的原则编制而成,其内容包括:公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001:2000标准的要求及删减的说明;按二个要求和公司质量管理体系要求的所有的文件或查找路径
7、;对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1删减的说明本公司无顾客财产,要求7.5.4删减。 2 术语和定义本手册采用ISO9000:2000质量管理体系-基础和术语的术语和定义。3 手册的控制本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总务部统一负责管理,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有人员调离工作岗位时,应将手册交还给总务部,办理核收登记手续。手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂抹。质量手册由管理者代表负责解释。4 手册的修改在手册使用期间,如有修改建议,各部门责任人应汇总意见。及时反馈到总务部,总务部应定
8、期对质量手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定。凡出现下列情形之一时, 应及时对质量手册进行修改:l 手册内容与国家颁布的法规法令相抵触;l 公司质量方针调整;l 组织结构变动;l 组织结构的质量职能变动;l 经营环境和产品结构变化;l 在实施纠正和预防措施时要求作出修改。5 手册的换版出现下列情形之一时,质量手册必须换版:l 一次性的全面修订l 增加了新的质量体系要素每一次换版都要废除并取代旧的版本。顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 1.0 质量方针和质量目标日期:02-10-01版本:A/0页次:7/34质量方针:质量赢市
9、场 信誉争顾客 改进求发展 质量目标交付产品100%合格。产品一次检测合格率98%。用户满意率达95%。总经理批准: 年 月 日顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 2.0 企业概况日期:02-10-01版本:A/0页次:8/34公司概况顾问师论坛有限公司位于天堂市,占地面积4000多平方米,建筑面积2000平方米。公司创建于一九七八年,前身是天堂市电器厂和天堂市互感器厂,是获得国家二部颁发的生产高级型成套开关设备合格证书(红证)和箱类产品合格证书的单位,在一九九九年通过ISO9002质量体系认证。是天堂市供电局和原天堂市供电局定点生产单位。目前成套设备产品主要有GCK、
10、GCL、GCS、MMS、DOMINO抽出式开关柜,GGD、PGL低压配电屏,PJ1-0.38G、PJ1-0.38D计量柜及各种配电箱、控制箱。互感器产品有LQG、系列、LM、LMZ、LMK系列高精度计量专用互感器。现有员式65名,其中科技人员15名,中高级职称人员5名,公司固定资产80万元。公司曾获得部级全面质量管理达标准企业和重合同守信誉企业称号,是连年的市级文明单位。本公司集二十多年的生产经验及科学的生产管理和严格的质量控制,为用户提供先进、优质、安全可靠的产品。为了进一步提高企业管理水平,持续稳定产品质量,更好地为顾客服务。 公司名称:顾问师论坛有限公司 地 址:天堂市 法人代表:坛主
11、电 话:0888-88856388 传 真:0888-88888888 邮 编:666666顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 2.1 组织结构图日期:02-10-01版本:A/0页次:9/34 副总经理 销售科材料仓库 总经理 技术科 管理者代表 电器车间 成品仓库 板金车间 生产科 供应科 财务科质管科 总务科顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-20023.0质量管理体系过程职能分配表日期:02-10-01版本:B/0页次:10/34质量管理体系过程职能分配表 要求编号序号要求/文件名称总经理销售副总经理管代/质量负责人总务科生产科技术科销售科质管科供应科财务
12、科车间4. 11总要求4.22文件要求4.2.33文件控制程序4.2.44记录控制程序5.15管理职责5.25.35.46策划5.57职责、权限与沟通5.68管理评审控制程序6.19资源提供6.210人力资源6.311基础设施6.412工作环境7.113产品实现的策划7.214与顾客有关的过程7.415采购7.516生产和服务提供控制程序7.617监视和测量装置的控制(7.7)18认证标志的保管使用程序8.018测量、分析和改进8.219顾客满意度控制程序20内部审核程序21产品的监视和测量程序8.322不合格品控制程序8.423数据分析8.524改进8.5.125持续改进8.5.226纠正措
13、施控制程序8.5.327预防措施控制程序(9)认证产品一致性程序 表示负主责,为归口部门;表示负次责,为配合部门。注:要求编号加括号者为CCC认证之要求。顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 4.0 质量管理体系日期:02-10-01版本:A/0页次:11/341 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的编制的总要求。2 范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理3.1.1 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;3.1.2 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系所需的
14、过程得到建立、实施和保持;3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进和需求;3.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;3.2.4 代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联系3.2.5 主持重大的质量分析、整改会议,全面协调不符合项的纠正和预防。监督检查公司有关部门采取纠正和预防措施, 并组织验证其效果。 。3.3 总务科3.3.1 在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;3.3.2 负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系总要求公司按ISO9001标准要求和CCC认证要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实
15、施,并予以持续改进。为此应做到下述要求: 公司对质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件; 明确过程控制的方法和过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理; 对过程进行管理的目标是实施质量管理体系,实施公司制定的质量方针和目标; 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现策划的结果,并进行持续的改进。4.2 文件化的质量管理体系按照ISO9001标准的要求和CCC认证及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效的运行。公司质量管理体系文件的结构图: A:质量手册 A B B:程序文件 C C:作业指导书、质量记录 顾问师论坛有限公
16、司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 4.0 质量管理体系日期:02-10-01版本:A/0页次:12/34 土完整例行检验 进料检验原料采购确认检验资源管理测量分析和改进顾客满意管理活动顾客需求产品实现 出 厂4.2.1 文件的规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行文件控制程序的规定。4.2.2 文件的编制要求和程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应结合实际,便于理解,切实可行。4.2.3 文件可保存和体现在各种媒体形式,如纸质、磁盘、光盘或照片等,都应按
17、照文件控制程序、质量记录控制程序进行管理。4.3本公司的外包过程为表面喷漆,对其控制按采购控制程序和生产和服务提供控制程序执行。4.4本公司质量体系过程为管理职责、资源管理、产品实现和测量分析和改进,各过程之间的相互关系和相互作用通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进以及职能分配表进行描述。5 相关文件文件控制程序 SHD-423记录控制程序 SHD-424 采购控制程序 SHD-740 质量管理体系过程之间的相互关系和作用描述:产品实现过程和产品检验过程流程图:顾问师论坛有限公司编号:GLT-QM-B-2002质量手册 4.1 文件控制日期:02-10-01版本:A/0页次:13/
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