2022廉政建设的重要举措审计系统工作总结 (3).doc
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1、廉政建设的重要举措审计系统工作总结 县审计局于年月日成立,已走过了年的光辉历程。年来,广大审计工作者开拓进取,与时俱进,认真履行宪法和法律赋予的职责,坚定地站在国家和人民利益的立场上,坚持“全面审计,突出重点”的方针,为维护经济秩序,促进廉政建设做出了应有的贡献。 一、依法开展审计工作 年,对户行政事业单位的财务收支进行了定期审计,查出违纪金额万元。年,先后对个企业进行了财务收支审计,查出严重违反财经纪律资金万元。年,清理整顿“小钱柜”,查出挤占预算内收入乱支乱用万元。年,对扶贫支农专项资金进行专项审计调查,审计金额万元。年,先后对承包经营的户企业进行了厂长(经理)任期目标责任审计,审计金额万
2、元。年,分别对户企业、行政事业和户个体工商户进行检查,查出违纪资金万元。年,对上街镇财政所年月至年月的财务收支进行了送达审计,查出违规资金万元;对双涧、脉地、太平、顺濞、平坡乡年度财政预决算和乡镇企业进行了审计,共查出违纪金额万元;对全民所有制和集体所有制个单位进行了审计调查。年,对农村土地罚款、土地管理和耕地占用税进行了全面审计,查出违规资金万元;对年新建、更改、改造、扩建等单位个、基建项目项进行了全面审计调查。年,对全县年省州下拨万元扶贫资金进行审计调查;对县人行、工行、建行等单位年财务收支进行了审计,查出挤占、截留利润万元,对县农行、保险公司等单位年度财务收支进行了审计,查出违纪金额万元
3、。 年完成审计项目项,共查处违纪违规金额万元,违纪单位和违纪金额都比往年有所减少。对县农行年上半年的农贷资金情况开展调查;对县工行年的财务收支情况进行了审计,查出违纪金额万元。 年,共完成审计项目项。查出违纪违规金额万元,处予罚款万元,追回侵占挪用资金万元。审计调查项,基建自筹资金来源事前审计项。一是有重点地选择有代表性的户预算执行单位进行审计,共查出违纪金额万元。二是开展农业专项资金和行政事业单位审计,尤其对本年我县投入的万元小农水资金的到位、使用情况和使用效益作了全面审计。三是对预算外资金、国有企业潜亏XX县区民政救灾扶贫周转金的管理和使用进行调查,完成省州下达的项调查任务,被调查单位个,
4、走访农户户。 年,共完成审计项目项。查处违纪资金万元,追回被侵占挪用资金万元,调账处理万元,促进以工代赈资金分配万元,处罚款万元。 年,共完成审计项目项。查出违纪违规金额万元,追回侵占挪用资金万元,上缴财政万元。 年,共完成审计项目项。查出违纪违规金额万元,上缴财政万元,被审单位户中有户不同程度地存在违规行为,违规资金万元,其中,决定作出处理处罚万元,上交财政万元,指明要求纠正万元。 年,完成审计项目项。共查出违纪违规资金万元,其中,决定执行处罚万元,指明要求纠正万元,上缴财政万元。 年,完成审计项目项。查出违纪违规资金万元,其中,决定执行处罚万元,指明要求纠正万元,上缴财政万元。 年,共完成
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