审计局年度审计工作总结.docx
《审计局年度审计工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计局年度审计工作总结.docx(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、审计局年度审计工作总结今年以来,我们坚持以十七大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全省审计工作会议部署,紧密联系市委、市政府的中心工作,认真履行审计监督职能,扎实开展各项工作,取得了明显成效。全年共审计544个项目单位,提出审计建议766条,被审计单位采纳641条,提交审计工作报告、审计信息1664篇,其中被各级领导批示和市以上新闻单位及内部信息刊物采用697篇,在服务经济社会又好又快发展、促进依法行政、维护群众利益、构建和谐社会等方面发挥了应有作用。一、认真履行审计监督职能,服务经济发展水平进一步提高(一)继续深化财政审计,促进税收征管制度改革。市、县(区)两级审计机关共对35个财
2、税部门和预算执行单位进行了审计。在揭示财政管理和改革中带有普遍性、倾向性问题的同时,我们还注重从体制、机制以及管理层面分析问题产生的原因,从宏观方面和长远角度提出审计建议,促进政府依法理财水平的不断提高。与此同时,各级审计机关普遍开展了对下级政府的财政决算审计,有效规范了财政资金管理。(二)深入开展经济责任审计,任中审计比重进一步加大。我们按照十七大提出的“重点加强对领导干部特别是主要领导干部经济责任审计”的要求,把经济责任审计与财政财务收支审计、效益审计相结合,在揭露具有苗头性、倾向性问题,预防贪污腐败行为的同时,不断深化经济责任审计内容。(三)继续加强政府工程审计,促进投资效益不断提高。围
3、绕全市“中心城市建设”和基础实施建设战略的逐步实施,市、县(区)两级审计机关加强了对公共工程资金的审计监督。在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还引入效益审计理念,对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行研究分析。与此同时,全市审计机关还对领导关心、社会关注的重点工程进行了跟踪审计,为领导提供决策依据。(四)认真开展专项资金审计,促进各项惠民政策落到实处。全市审计机关围绕十七大、十七届三中全会提出的推进农村改革发展的目标,开展了对农村新五件实事、低温雨雪冰冻资金、新型农村合作医疗基金、涉农资金以及抗震救灾等专项资金的审计和审计调查,对促进各项惠民政策的贯彻落实起到了推动
4、作用。二、积极推进问责评议工作,审计结果运用取得新进展今年以来,全市审计机关在不断扩大任中经济责任审计比例的同时,积极配合纪委、组织部门开展领导干部经济责任审计结果公开问责评议。今年10月,根据市委、市政府主要领导的批示精神和近年来问责评议工作的新实践,我们对宿迁市领导干部任中经济责任审计结果公开问责评议办法(试行)进行进一步修改完善,出台了宿迁市领导干部任期经济责任期经济责任审计结果公开问责评议办法,接受问责评议对象由原来的任中审计对象扩展到所有接受经济责任审计的领导干部,问责评议形式也由原来单一的专题会议公开问责转变为与经济责任审计领导小组专题会议问责并行的多样化问责评议,进一步扩大了问责
5、评议的深度和广度。与此同时,问责评议工作在各县区也得到了广泛开展。三、全力突破重点工作,审计信息化建设进一步加快今年以来,全市审计机关把审计信息化建设作为提升审计能力、提高审计效能的突破口,采取有效措施,不断加快审计信息化建设步伐,取得了较好效果。(一)坚持“请进来”与“走出去”相结合,计算机审计能力不断提高。一是组织市局中层以上干部、各县(区)局长以及部分业务骨干近30人赴徐州市学习先进经验。二是邀请徐新沂市局学习运用计算机先进典型郭新强同志,为全市审计人员做事迹报告,激励审计人员刻苦钻研、奋力拼搏。三是邀请审计署计算机审计专家何瑷对全市审计骨干开展计算机审计系统培训,消除了审计人员对计算机
6、审计的畏惧心理,坚定了开展好计算机审计的信心和决心。四是积极派员参加审计署计算机中级培训班。至此,全市通过计算机中级水平考试人员已达19人。五是选派4名年轻审计骨干参加省厅组织的2021年计算机高级培训班,学习超大型数据库db2的采集、上传等技术,为提高全市计算机审计能力打下了坚实基础。(二)坚持“试点尝试”和“逐步推广”相结合,审计信息化建设不断推进。一是在沭阳县开展联网审计和信息系统审计试点的同时,积极推进各县(区)全面实施联网审计,初步实现了对行政事业单位资金管理的动态监督。宿城区审计局在联网审计中还建立了“预算跟踪联网核查”监督模式,并在对区委宣传部、农开局、水务局等单位主要领导的任期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计局 年度 审计工作 总结
限制150内