2021年内部审计工作总结 (2).docx
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1、2021年内部审计工作总结本文具有广泛通用性,欢迎各位亲根据自己的实际需要参考借鉴。 2021年内部审计工作在上级主管部门和区审计局的指导下,在局党委的直接领导下,积极贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、区委区政府十二项规定和我党最高领导人xxx系列讲话精神要求,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定、国家卫计委卫生计生系统内部审计工作规定以及四川省卫生系统内部审计工作暂行规定规定要求,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,完成了既定目标工作任务,现将有关情况总结报告如下: 一、领导重视,落实内审责任 局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性,非常重视内部审计
2、工作,把内部审计工作纳入年初重点工作计划,并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作,我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整,强化内审力量,进一步明确了内审工作职责。同时,为扩大内部审计影响,进一步规范我区卫生计生系统财务管理,局领导还注重利用各种机会,深入组织学习了国内公务接待管理办法、行政事业单位国有资产管理办法、XX区差旅费用管理办法、XX区办公设备及办公家具配置标准等财经法规,进一步增强了法制意识,大大减少了财经违纪行为,有效遏制了经济违纪案件的发生。 二、强化重点,严把内审质量 内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构,促进基层医
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