最新QP-023-00不合格品管制作业程序N1.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQP-023-00不合格品管制作业程序N1東 莞 厚 街 溪 頭 佳 必 其 電 子 廠不合格品管制作業程序文件編號: QP-023-00版 次: N1修 訂 頁共 10 頁序號修 訂 記 錄頁次版次申請單號生效日期制修人備注12345678910初版發行1.由原B版的修訂頁變更為C版的修訂頁;2. 原“品管部”改為“品保部”;3.“制造處”取代原來的“制造處和衝壓部
2、”;增加5-5內容,原5-5改為5-6, 原5-6改為5-7.變更5-1-1不良特採流程內容.變更5-1-1不良特採流程內容.由原C版修訂頁變更為D版修訂頁,全套文件變更為E版.1. 依ISO/TS16949條文要求修改相關內容A. 於2.適用範圍中增加沒有標示或狀態可疑的產品要視同不良品一樣管制;B. 在5-4-2中增加對不良品退貨分析的周期要求;C. 增加5-8,當不良品被發運時的處理要求;D. 在5-3-2-3中加入OQC需保留簽回后的特采處理單的要求.E. 增加5-6-4.2. 增加成品特品流程圖QP-023-013. 全套文件變更為F版.細化原不良退料作業流程:1. 取消5-2-3-
3、1,原5-2-3-2、5-2-3-3序號變更為5-2-3-1、5-2-3-22. 修正5-2-1,新增5-2-1-15-2-1-5內容要求3. 增加原不良退料作業流程圖4. 全文版次變更為G版修改5-8.不合格品已被發運時,具體處理方式增加RoHS檢測不合格處理流程圖,於5-5增加相關說明,並刪除5-8相同內容.增加包材不合格處理流程;全套全套全套全套 全套全套全套全套全套ABCDEFGHIJ04.12.2705.08.0105.11.2005.12.2506.04.1706.07.0106.9.2506.12.0407.01.0907.08.04姜和元姜和元範廖宏範廖宏範廖宏範廖宏殷良富徐建
4、雲徐建雲徐建雲會審發行PM開發處制造處資材部品保處廠務部業務部資訊部關務部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期徐 甜08.05.09JPC-005;E不合格品管制作業程序文件編號: QP-023-00版 次: N1修 訂 頁共 10 頁序號修 訂 記 錄頁次版次申請單號生效日期制修人備注11121314因組織架構變動,變更修訂頁及部門名稱.增加客戶特採申請說明增加術語4-1至4-7.1. 增加術語4-82. 修改5-1-1; 3. 修改5-2-1-5-3; 5. 增加 5-2-5 ; 6. 修改5-4-17. 增加QP-023-04 流程圖全套全套全套全套K1L1M1N107.08.2508.
5、02.2108.05.0108.06.09陳春艷徐建雲湯紫微徐甜會審發行PM開發處制造處資材部品保處廠務部業務部資訊部關務部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期JPC-005;E徐甜08.05.09 不合格品管制作業程序文件編號:QP-023-00 版 次: N1分 頁 次:1/61.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品&包材被誤用或誤送,特制訂本程序.2.適用範圍:適用於公司內所有經檢驗無法達到規定之品質要求、沒有標示或狀態可疑的產品的管制. 3.權責: 3-1.品保處負責進料檢驗、制程巡檢、最終檢驗及出貨檢驗之不合格品標示及記錄.3-2.制造單位負責公司內制程中半成品、成品&包材之不合
6、格品標示,並確保不良品能及時處理.3-3.資材部倉儲單位負責對在庫的所有不合格品進行標識、分類、整理並通知相關單位進行相應處理.4.術語:4-1.合格:滿足要求.4-2.不合格:未滿足要求.4-3.可疑產品:指檢驗或試驗,測試狀況無法確定的物料或產品.4-4.重工:為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施.4-5.返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施.4-6.特采:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可.4-7.報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施.4-8.隔離品: 待判定之物料或半成品或成品簡稱隔離品. 5.作業程序:5-1.進料之不合格品管制: 5-1-1.
7、 當物料檢驗無法達成規定之品質要求時, 由品管填寫“進料不良通知單”知會物控或生管, 由物控或生管視情況提出“特采處理單”經相關單位會簽, 由協理或代理人裁定后生效. 裁定結果須立即知會IQC及相關責任單位, 后續作業依糾正及預防措施作業程序之有關章節辦理. 5-1-2. 待判定和確認中的物料, 需先作好標識. 已判定不良品需立即貼上不良品標簽. 5-1-3. IQC判退之不良品需放置於不良品區, 如有特殊情況不敷擺放時, 須加以區別和標識, 防止混用.5-1-4. IQC判退之不良品由倉庫跟催采購退回供應商, 國內材料1周內需處理, 國外材料1個月內處理完畢, 逾期不處理的倉庫作報廢處理.
8、特殊情況需要繼續保存的, 酌情收取保管費 . 5-2.廠內不合格之半成品管制: 5-2-1.原物料不合格退料作業:5-2-1-1.製程中作業員發現原物料不合格品時,則將該不合格品做好標示、分類放置於指定容器,並及時將不合格品分類收集,交由班長或以上人員進行再次確認.5-2-1-2.班長或以上人員確認完畢后立即開立“派工退料單”,不同不良項目若在同一張單,應區分不良項目,連同不合格實物分類放置於原不良待退料區,並通知品保處. 不合格品管制作業程序文件編號:QP-023-00 版 次: N1分 頁 次: 2/65-2-1-3.QE接到通知后應及時到原不良待退料區,對原物料不良進行分析確認,判定不良
9、責任歸屬,備注於“派工退料單”,並於單據及外箱上簽名,所有工作需於3個工作日內完成.5-2-1-4.製造部門將QE確認完成之待退物料拉至倉庫原不良品倉,通知倉庫處理. 5-2-1-5 .倉庫依據“派工退料單”,依不良項目獨立開立“進貨退出單”,進行分類處理 5-2-1-5-1.責任判屬為廠內制造處門時,通知責任單位主管&生管,由責任單位開立相關單據進行報廢處理,需於2個工作日內完成. 5-2-1-5-2.責任判屬為供應廠商時,通知采購(生管)協調供應商來廠處理退料.若廠商對責任判屬有疑議,國內(外)廠商需於3(7)個工作日內,與本司採購(生管)、QE等相關責任人員確認完成,否則由採購(生管)依
10、我司判屬處理.5-2-1-5-3.倉庫每周將上周未處理完之待退物料提報給相關責任單位處理. 逾期不處理的由倉庫處理.5-2-2.製程品管人員於抽檢時發現不合格品,則貼上不良品標籤,並告知各工序班長(或班長以上管理)改進,不良品置於指定區域.不良品則依其重工作業指書或不良品分析報告進行檢修.5-2-3.製程中如判定為“不可修復品”, 由生產單位填寫 “派工退料單”或“派工報廢單”經主管簽核后, 連同不良品一併送交品保單位監定簽核.5-2-3-1.經QE鑑定為廠內作業造成之廢品, 置於倉庫之廢料區集中處理. “派工報廢單”由IPQC簽核后交於倉管人員.5-2-3-2. 材料補充: 因不良而導致材料
11、不足時, 生管須填寫“請購單”, 經部門主管核准後,由採購進行補充或盤查作業.當材料補充進廠驗收OK后(依進料檢驗作業程序作業),制造單位再填寫“派工發料單”領料.5-2-4.不合格品之分類與區隔:5-2-4-1.紅色塑膠籃:專門放置各工作站的不良品,籃內須述明不良原因.5-2-4-2.每個籃內可同時放置兩種以上之不良品,但必須隔開分清,並作出相應標示.5-2-4-3.線架上的產品,良品與不良品須分開,不可掛在同一台線架上. 5-2-4-4.線架上掛不良品每一支腳僅可掛一種產品,用流程卡說明原因,此種掛法僅限於不良品及檢修後待加工之產品. 5-2-5. 待判定或確認之物料或半成品或成品處理.
12、(簡稱隔離品) 5-2-5-1. 待驗區未驗收之物料由IQC挂上標識牌. 5-2-5-2. 已驗收入庫之材料或半成品或成品因各方面原因暫時不能使用之物料, 由倉庫開立轉倉單先將物料或成品 轉到ZZ倉(暫存倉), 因存放條件和空間問題可經保存在材料倉, 但需隔離不合格品管制作業程序文件編號:QP-023-00 版 次: N1分 頁 次:3/6區分放置,並用紅字A4紙打好標識牌作標識. 5-2-5-3. 倉庫每週從系統轉出隔離物料明細跟催相關責單位確認進度. 5-2-5-4. 如責任單位確認可以使用, 或特採使用時, 需貼上標簽, 重新入到M倉. 5-2-5-5. 如責任單位確認不能使用, 如是廠
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