2022医院++小金库自查自纠报告 .doc
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1、医院医院+小金库自查自纠报告小金库自查自纠报告。实施长效监督按照中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告(中办20169 号)要求我局认真开展自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未违反法律法规及其他规定,未违规收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。二是我局自 2007 年成立以来,财务管理均按照国家有关财经法规执行,财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以个人名义私存公款等违反财经
2、纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入,从未单独设帐户,未设任何形式的小金库。三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求,执行经费预算和资产配置标准,严格遵循政府采购要求,从无暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。五是财务会计管理情况。我局严格按照行政单位财务规则和事业单位财务规则管理,我局设置会计账簿,会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核算符合会计法和国家统一的会计制度的
3、规定,我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。七是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠,我局认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象。通过这次开展小金库专项治理,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将在此次专项治理工作的基
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