3甲供材料管理办法.docx
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1、甲供材料管理办法 甲供材料采购供应管理办法 1、范围 本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。 本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。 2、管理职责 2.1采购部负责甲供材的采购、进货、交接手续及出库单核对工作; 2.2工程部门负责提出相关材料、设备的数量、规格及性能的要求; 2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收; 2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。 3、管理要求 1)总工办根据设计要求向计划部提出装饰材料、特种材料和设备的规格、性能要求; 2)计划部预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标,交
2、总工办会签。总工办详细复合签字认可后,交计划部材料员以此作为采购计划的依据; 3)计划部材料员依据上述资料、列出采购清单报计划部经理审核,交总工办会签确认 3.2计划部按照会签确认的采购清单,及时选择供应商,会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况,经货比三家后,会签上报公司招标领导小组审批,落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)。 3.3计划部根据领导审批意见,与供应商签定供应合同,并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查;工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。 3.4材料的进货时间,由工程部根据工程实际进度,在一个月前向计划部
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