财务报销及付款流程图-201702(3页).doc
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1、-第 1 页财务报销及付款流程图-201702流程图流程图说明权责部门权责部门相关表单文件相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。发票和收据分开报。根据报销、付款内容填写费用报销单及付款申请单,外地出差的填写差旅费报销单。报销及经报销及经办人员办人员报销发票及单据报销发票及单据借款单借款单服务费用合同服务费用合同购销合同购销合同送货单送货单入库单入库单报销单、申请单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,必须附上相关的报销发票或单据;若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的出差审批表;采购物品报销需附上总经理、董事长签字确认的采购申
2、请表。报销及经报销及经办人员办人员费用报销单费用报销单出差审批单出差审批单采购审批表采购审批表借款单借款单费用报销单、付款申请单及相关单据准备完成后,报销及经办人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。4)支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若发现不符合要求,立即退还给报销及经办人员重新整理提报。相关部门相关部门主管主管费用报销单费用报销单报销发票及单据报销发票及单据出差审批单出差审批单采购审批单采购审批单借款单借款单费用申请单费用申请单服务费用合同服务费用合同购销合同购销合同工程合同工程合同直接主管审
3、核签字后,须将报销单据报总经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;4)支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。5)直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求,立即退还给报销及经办人员重新整理提报。总经理总经理费用报销单费用报销单报销发票及单据报销发票及单据出差审批单出差审批单采购审批单采购审批单借款单借款单费用申请单费用申请单服务费用合同服务费用合同购销合同购销合同工程合同工程合同送货单送货单入库单入库单报销及付款单报销及付款单据整理粘贴据整理粘贴填写费用报销填写费用报销及付款申请单及付款申请单直接主直接主管审批管审批转下一页转
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