2020年审计局工作计划思路范本.docx
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1、2020年审计局工作计划思路范本一、工作目标不断提升审计项目成效。完善财政审计。维护财政安全,推动完善公共财政和政府预算体系、提高预算执行效果,努力提高财政审计的宏观性、整体性和建设性。完善领导干部经济责任审计。立足于制约和监督领导干部行使公权力,探索审计方式方法,规范审计评价,提高审计结果运用价值。推进政府投资项目审计。构建概算、预算、决(结)算审计和重大项目跟踪审计等多种方式并举的投资审计模式,促进政府投资项目规范管理,提高投资绩效。二、工作举措(一)准确认识新时期审计工作大局,充分履行内部审计职责1、党的xx届四中全会提出要完善审计制度,保障依法独立行使审计监督权,对公共资金、国有财产、
2、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖;决定把原来隶属于行政监督的审计监督单列出来,作为权利运行制约和监督的体系的八项内容之一。国务院首次制订出台的关于加强审计工作的意见,对审计工作在广度、深度上的拓展提出了明确的要求。党中央、国务院对审计工作高度重视,对新时期审计工作提出了新的任务要求,对此我们要充分认识、准确把握。2、要提升内部审计工作积极性,履行好内部审计责任人的职责。20xx年6月起实施浙江省审计条例规定:使用财政资金或者管理国有资源数量大、下属单位多的部门,乡镇(街道)、开发区(新区、园区)、国有企业和金融机构,应当明确负责内部审计职责的机构或者配备专职人员,开展内部审计。
3、省级法规对内部审计机构的设置作出了明确规定,同时还提出了建立健全内部审计制度、提高内部审计质量等要求。我们要认识到,开展内部审计,可以从源头有效开展防范,推动审计监督从亡羊补牢到未雨绸缪转变。树立内审做得好,单位风险小的理念,作为我局工作的立足点。(二)树立大局理念,提升审计服务大局水平1、围绕党工委、管委会工作中心,精心安排审计项目,提升项目计划执行力。在广泛征求各方意见建议的基础上,把领导关心、群众关注的热点、难点问题作为审计工作重点,突出对重点资金、重点部门、重大项目的审计监督。2、树立监督与服务并重理念,发挥审计审帮促作用。在强化审计监督,坚决查处违规违纪问题的同时,切实增强服务意识。
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