最新XX五金制品有限公司质量手册公司架构图及质量管理体系模式(制度范本、DOC格式).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX五金制品有限公司质量手册公司架构图及质量管理体系模式(制度范本、DOC格式)中山佑展五金制品有限公司中山佑展五金制品有限公司质量管理体系文件文件名称:质量手册文件编号:版 次:A0编写部门:品管课 受控状况:编 写审 核批准/日期质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第1页1.0公司简介中山佑展五金制品有限公司成立于2001年,主要以
2、制造加工管材类五金制品、钣金冲压件、烤炉配件、环表式温度计为主的台商民营合资企业。公司占地面积600,厂房面积400,具有制管、平钣、裁剪、冲压、焊接、折弯、抛光、组装一条龙设备100多台套,其中有先进的JL-TIG-500型逆变式直流氩弧焊制管机8台套和*-*型制管机3台套及8T-100T以内的冲压机床50多台套,生产能力可达月生产冲压件10万件以上。公司自组建以来,一直不断地在竞争中进步。目前,在五金配件生产及钣金冲压加工与管材生产方面均已具备了雄厚的生产实力!其产品品质能满足各类客户的各种要求。遵循“客户第一、质量第一、信誉第一”是公司的一贯宗旨。 产品范围:管材制造、五金、环表式温度计
3、制品的生产联系电话:(0760)602969/6500069 传真:(0760)6502949移动电话: 邮编:528459联 系 人:白 董地 址:中国广东省中山市板芙镇沙沟工业区质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第2页2.0公司架构图及质量管理体系模式董事长2.1公司架构图 总 务 课关 务课副总经理业 务 课生 产 课品 管 课维 修 课仓 储 课采 购 课财 务 课增值活动信息流以过程为基础的质量管理体系模式满意2.2质量管理体系模式图释质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第3页ISO9001:2000标准除7.3之外其
4、它均适用于本公司质量管理体系。3.0 ISO9001条文要求与本公司程序展开权责对照表(注:表示协助部门,表示主要负责部门)ISO9001:2000标准要求程序文件名称业务课总务课生产课品 管 课管 理 层4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺管理责任程序5.2顾客为关注焦点管理责任程序5.3质量方针管理责任程序5.4策划5.4.1质量目标管理责任程序5.4.2质量管理体系策划管理责任程序5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限管理责任程序5.5.2管理者代表管理责
5、任程序5.5.3内部沟通管理责任程序5.6管理评审管理责任程序6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则教育训练控制程序6.2.2能力意识和培训6.3基础设施设施控制程序6.4工作环境质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第4页ISO9001:2000标准要求程序文件名称业务课总务课生产课品 管 课管 理 层7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定客户服务控制程序7.2.2与产品有关的要求的评审合同评审控制程序7.2.3顾客沟通客户服务控制程序7.3设计和开发(不适用)7.4采购采购控制程序7.5 生产
6、和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制制程控制与检验程序模具控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认 制程控制与检验程序7.5.3标识和可追溯性制程控制与检验程序7.5.4顾客财产客户财产控制程序7.5.5产品防护仓储控制程序7.6监控和测量装置的控制计量仪器控制程序8.0测量分析和改进8.1总则8.2监控和测量8.2.1客户满意客户服务控制程序8.2.2内部审核内部审核控制程序8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量进料检验控制程序制程控制与检验程序出货检验控制程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4数据分析数据分析与应用程序8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施
7、改进控制程序8.5.3预防措施接上页质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第5页4.04.1总要求4.1.1目的建立并维持质量管理体系,保证产品质量得到不断的提高并充分满足顾客的要求。4.1.2范围适合公司按照ISO9001:2000标准建立并维持质量管理体系。4.1.3权责4.1.3.1 副总经理受公司委托负责建立并维持质量管理体系,并定期组织内部质量审核,将结果交管理评审会议。4.1.3.2各部门按照ISO9001:2000标准和公司质量管理体系的要求维持质量体系的有效运作。4.1.4作业内容4.1.4. 副总经理负责组织建立质量管理体系,确定体系运作的所需过
8、程以及这些过程之间的顺序、相互作用和接口;确保对此过程进行控制的准则和方法得以有效实施。4.1.4.2若质量管理体系的结构需要更改时,应考虑到必须要满足ISO9001:2000标准的要求和公司质量管理体系的要求。4.1.4.3以上所述的过程及控制准则和方法均形成文件加以详细描述,同时对文件进行相关培训,确保员工领会其精神并掌握。4.1.4.4为保证质量管理体系持续有效的运作,对每年的管理评审和内部质量审核作出计划并按要求进行,以确保质量管理体系的持续改进。质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第6页4.1.4.5对质量管理体系所需的过程采取有效的测量、监视和分析。
9、4.1.4.6本公司外协采购依采购控制程序( 编号 )执行。4.1.4.7确保质量管理体系的有效运作,确保对过程进行控制的准则和方法得以有效实施,体系要保证能得到必要的信息,公司最高管理层要配合,提供有效资源。4.1.5相关文件4.1.5.1质量管理体系中全部程序文件(详见本手册第3章节)4.2质量管理体系文件要求4.2.1目的制定文件对质量管理体系运作过程进行控制的准则和方法作出规定,并对体系文件实施有效管理,确保在质量体系运作的所有场所使用文件的有效版本,对质量记录进行管理,为证实体系运行符合规定要求及产品的可追溯提供依据。4.2.2范围适用于本公司质量管理体系内文件和质量记录的控制。4.
10、2.3权责4.2.3.1品管课、总务课负责质量管理体系的文件的管理。4.2.3.2各部门负责本部门有效文件的使用、保存和管理。4.2.4作业内容4.2.4.1本公司质量管理体系的文件由质量手册、程序文件、工作指导书、质量方针、质量目标和质量记录等组成。4.2.4.2总务课负责制定文件控制程序( 编号 ),品管课负责制定质量记录控制程序( 编号 ),各部门依照以上文件规定执行。4.2.5相关文件4.2.5.1文件控制程序( 编号 )质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第7页4.2.5.2质量记录控制程序( 编号 )5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1目的保证最高
11、管理者对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺。5.1.2范围包含从公司质量管理体系的建立、实施至持续有效的改进。5.1.3权责5.1.3.1最高管理者对管理承诺达成提供必须的满足条件。5.1.3.2副总经理代表最高管理者为管理承诺的达成实施具体的措施。5.1.4作业内容5.1.4.1最高管理者应向公司体系内全体员工传达满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性。5.1.4.2品管课受公司委托制定公司的质量方针和质量目标,以明确公司质量管理工作努力的方向和对顾客作出的承诺。5.1.4.3副总经理主持管理评审会的召开,评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.4.4副
12、总经理要确保为达成管理承诺而必需的有效资源能够达到。5.1.5相关文件管理责任程序( 编号 )5.2以顾客为关注焦点5.2.1目的确保顾客的要求得到确定并予以满足,以增强顾客的满意度。5.2.2范围适用于公司所有的顾客和潜在顾客。质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第8页5.2.3权责5.2.3.1公司最高管理者确定顾客的要求,并为满足顾客的要求提供必要的有效资源。5.2.3.2全体员工为满足顾客的要求进行有效地作业。5.2.4作业内容5.2.4.1最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”的管理思想,确保顾客的满意度得以不断提高。5.2.4.2对顾客的订单进行评审,
13、确定顾客的要求,评审能否达到并满足顾客的要求。由业务课制定客户服务控制程序( 编号 )予以执行。5.2.4.3应测量顾客是否满足其要求的满意度,了解顾客对公司满足其要求的感知的有关信息。5.2.4.4相关部门为达到满足顾客之要求需依照有关程序作业。5.2.5相关文件5.2.5.1客户服务控制程序( 编号 )5.2.5.2管理责任程序( 编号 )5.3质量方针5.3.1目的制定质量方针,规范公司质量管理的行为准则,满足公司的组织目标要求,满足顾客的期望和要求。5.3.2范围适用于公司质量方针的制定及遵循。5.3.3权责5.3.3.1公司最高管理者参照质量方针并组织相关部门对质量方针的持续适宜性进
14、行定期评审。5.3.3.2公司全体员工应理解并遵循质量方针。质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第9页5.3.4作业内容5.3.4.1公司制定的质量方针以规范公司质量管理的行为准则,由副总经理级以上管理人员组织相关部门通过管理评审会议对质量方针的持续适宜性进行评审。5.3.4.2质量方针要概括公司对质量目标的要求,对质量管理的要求,体现满足产品质量和顾客的要求以及持续改进体系有效性的承诺。5.3.4.3总务课须用各种形式宣传公司的质量方针,对各级员工进行培训,确保全体员工都能理解并贯彻。5.3.5相关文件5.3.5.1质量方针( 编号 )5.3.5.2管理责任程
15、序( 编号 )5.4策划5.4.1目的制定质量目标及对质量体系进行策划,为公司和公司各阶层的质量管理工作规定具体的要求。5.4.2范围适用于公司质量目标的制定和对质量目标的评价,以及质量管理体系的策划。5.4.3权责5.4.3.1依据公司制定的质量目标由副总经理级以上管理人员组织相关部门对质量目标的达成情况进行定期评审。5.4.3.2全体员工对质量目标的达成依本手册的要求工作。5.4.4作业内容5.4.4.1品管课受公司委托负责制定本公司的质量目标,由副总经理审查批准,并定期通过管理评审会对质量目标的达成进行评审。质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第10页5.
16、4.4.2质量目标应包含满足产品要求所需的内容及增强顾客满意的内容。质量目标应是可度量的。5.4.4.3质量目标应是质量方针的具体体现,应能够反映到质量管理体系持续改进的要求。因此,质量目标要按年度制定,每年要不断进步。5.4.4.4每月对质量目标的达成情况进行统计分析,每半年考核一次,以作为质量管理工作的业绩考评。5.4.4.5以上质量目标可半年度制定,也可年度制定,应充分体现持续改进的要求,生产单位对质量目标的制定和达成应提交管理评审会评审。5.4.4.6品管课将本公司质量目标和各单位质量目标汇成文件,规范对质量目标的管理。5.4.4.7相关的质量策划依管理责任程序( 编号 )。5.4.5
17、相关文件 5.4.5.1质量方针( 编号 )5.4.5.2质量目标( 编号 )5.4.5.3管理责任程序( 编号 )5.5职责、权限与沟通5.5.1目的通过规定相关人员的职责、权限及其相互沟通的方法,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.5.2范围公司质量管理体系所涉及的人员。5.5.3权责5.5.3.1最高管理者:确保组织内的职责和权限得到规定与沟通,由副总经理级以上管理人员建立适当的沟通过程,确保其有效性。质量手册文件编号:版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第11页5.5.3.2副总经理以上人员:确保质量管理体系得到建立、实施和保持。5.5.4作业内容5.5.4.
18、1合理界定部门与人员的职责、权限,制定管理责任程序( 编号 )、职位说明书( 编号 )。5.5.4.2最高管理者指定其管理者代表,以确保质量管理体系得到建立、实施和保持。5.5.4.3在组织内建立适当的沟通过程,对质量管理体系进行有效沟通。质量体系文件规范的各过程的各种沟通、电话联系、会议、内部联络单等形式进行内部沟通。5.5.5相关文件5.5.5.1管理责任程序( 编号 )5.5.5.2职位说明书( 编号 )5.6管理评审5.6.1目的通过管理评审,确保公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2范围适用于公司的质量管理体系的评审。5.6.3权责5.6.3.1副总经理:主持管理
19、评审会议,并对重大问题作出决策,负责管理评审事项的审批,管理评审报告的审批和评审记录人的任命。5.6.3.2各部门负责评审事项的提出及评审决议的执行。质量手册文件编号: 版次:A0编写日期:201X-10-30共27页第12页5.6.4作业内容5.6.4.1管理评审会议每年召开,一般在内审后召开。5.6.4.2若公司质量体系发生重大质量事故或经营发生重大变革时,副总经理可指示召开临时性的管理评审会议。5.6.4.3评审的内容包括:公司的质量方针和质量目标、过程业绩和产品符合性,质量审核的结果,客户的反馈,预防及纠正措施执行情况,上次评审后问题的改善情况,体系的变更及改进的建议。5.6.4.4管
20、理评审会议由总经理主持召开。5.6.4.5会议决定的改善事项,要指定执行部门及制定完成期限,管理者代表在期限内确认改善成果。5.6.4.6评审会议应对如下事项作出决策:质量管理体系和过程改进,与顾客要求有关的产品的改进,保证以上改进所需要的资源。5.6.4.7副总经理安排人员根据管理评审会议的结果作出管理评审会议记录,交副总经理审批。5.6.4.8副总经理保存所有管理评审记录。5.6.5相关文件5.6.5.1管理责任程序( 编号 )6.0资源管理6.1资源提供6.1.1目的提供所需的资源,保障质量管理体系的需求和顾客的要求。6.1.2范围公司质量管理体系所需的人力资源,基础设施以及为实现产品符
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