最新SMP-DM001-00GMP文件管理制度.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateSMP-DM001-00GMP文件管理制度SMP-DM001-00GMP文件管理制度1. 目的建立我公司文件管理规定,完善文件管理体系,使文件管理的全过程程序化和规范化。2. 范围适应所有GMP文件的制订和管理。3. 责任文件的起草人、复核人、审核人、批准人、文件的管理者等所有涉及文件的人员。4. 内容4.1 定义4.1.1 GMP文件:是指一切涉及药品生产和管理的书
2、面标准和实施的记录。4.1.2 GMP文件管理:文件管理是指文件的起草、复核、审核、批准、分发、执行、修订、变更、废除、销毁、归档、保存等一系列过程的管理活动。4.2 文件的类型4.2.1 文件分为标准类文件和记录类文件。4.2.2 标准类文件分为:标准技术规程(STP)、标准管理规程(SMP)、标准操作规程(SOP)。4.2.2.1标准技术规程是由国家与地方、行业与企业所颁布和制定的技术性规范、准则、规定、办法、标准规程和程序等等书面要求。技术标准包括产品工艺规程、质量标准(原料、辅料、工艺用水、半成品、中间产品、包装材料、产品)等。4.2.2.2 标准管理规程是指企业为了行使生产计划、指挥
3、、控制等管理职能使之标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面要求。主要包括生产管理、质量管理、设备管理、物料管理等。4.2.2.3 标准操作规程是指以人或人群的工作为对象,对工作范围、职责、权限以及工作内容考核等所提出的规定、标准、程序等书面要求。标准操作规程、岗位操作法等。4.2.3 记录(SRD)是反映实际生产活动中执行标准情况的实施结果。4.2.3.1 记录类文件包括:报表、台帐、生产操作记录、检验操作记录及凭证等。4.2.3.2 凭证是物料、物件、设备、房间等状态的单、证、卡、牌等,如产品合格证。4.3 文件编排格式:具体参照:标准管理规程(SMP)、标准操作规程(SOP)的
4、管理规定(文件编号:SMP-DM002-00)。4.4 文件起草及会审4.4.1 文件起草主要由使用部门起草。经过认真准备、精心设计,应能保证文件的内容全面而准确。4.4.2 起草文件的要求:4.4.2.1 题目应阐明该文件的内容概要;4.4.2.2 目的应简明扼要,通常采用“制定以规范”形式;4.4.2.3 范围应准确阐明该文件的适用范围,必要时还应说明不适用于哪些范围;4.4.2.4 责任应明确规定该文件的执行部门及监管部门的职责划分;4.4.2.5 文件中语句通俗易懂,用词准确;4.4.2.6 条理清晰,可操作性强;4.4.2.7 文件所涉及的其它文件应在文字后面注明文件名称及编号;4.
5、4.2.8 如果文件中的数据需采用数据处理系统,应保证所使用系统的程序可靠。4.4.3 文件的草稿交起草部门的负责人,部门负责人组织本部门有一定经验的人员进行会审,由起草人员填写“文件会审单”(文件编号:SRD-DM001-00)。如涉及到不同的使用部门,应由QA部门组织文件使用部门及相关管理人员进行会审,填写“文件会审单”。文件起草人员根据会审的意见进行修改,并在表头上规定的空格内输入自己的姓名。会审后的文件,由文件起草者按标准的格式打印,校对。4.5 文件的复核及审核4.5.1 对于本部门的SOP,通常是由本部门负责人复核,对于涉及到多部门的SMP、SOP,由相关部门负责人交叉复核,并在表
6、头上规定的空格内,用蓝色水笔签上自己的姓名及复核日期。工艺规程由生产部负责人复核,质量标准由具有资质的人员复核。SRD由使用部门负责人复核。4.5.2 复核的要求是:4.5.2.1 文法正确,条理清楚,易理解。 4.5.2.2 文件格式、编号的统一性;4.5.3 复核后的文件再进行审核,所有文件都由QA人员审核。4.5.4 审核的要求是:4.5.4.1 与现行GMP标准、药事管理法规、国家及地方药监局文件是否相符;4.5.4.2 文件内容在现有的条件下具有可操作性或经过一定的努力可达到;4.5.4.3 和公司已生效的其它文件没有相悖的含义;4.5.4.4 经审核后的文件,如需修改,交回文件的起
7、草部门,进行修改,直至符合要求,并在表头上规定的空格内,用蓝色水笔签上自己的姓名及审核日期。4.6 文件的批准4.6.1 公司所有与质量有关的文件均由质量保证部门负责人批准。 4.6.2 文件的批准人应对文件的内容、编码、格式、制订程序、与其它文件的统一性、文件内容的合理性、先进性进行把关。并在表头上规定的空格内,用蓝色水笔签上自己的姓名和批准日期,确定文件的生效日期。4.6.3 QA文件管理员将批准后的文件及时分发,通常在批准和生效日期之间留有二周的培训时间。4.7 文件的分发与执行4.7.1 文件应在批准后3天内分发至使用部门,分发工作由QA文件管理员负责,按需要的份数进行复制分发。任何部
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