航材院审计监察部审计专责职位说明书vsi.docx
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1、审计专责职位说说明书岗位名称审计专责岗位编号所在部门审计监察部岗位定员直接上级审计监察部部长长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年100月本职:在部长领领导下开展审审计工作职责与工作任务务:职责一职责表述:负责责审计的前期期准备工作工作时间百分比比:10%工作任务了解审计对象和和审计内容的的有关情况索取审计所需的的有关资料制定具体的审计计实施方案职责二职责表述:组织织或参与对院院及院下属单单位的审计工工作工作时间百分比比:50%工作任务组织或参与全院院的资产、负负债和损益进进行审计立项项、调查和评评估组织或参与对院院及其下属单单位的财务预预算、财务收收支、内部控控制制度、经经济效益、
2、经经营效果、科科研经费、基基建项目进行行审计立项、调调查和评估组织或参与对院院属单位的厂厂长、研究室室主任任期经经济责任进行行审计评价职责三职责表述:参与与对院投资企企业的审计监监督工作时间百分比比:20%工作任务参与对院投资企企业的财务预预算、财务收收支进行审计计立项、调查查和评估参与对院投资企企业的资产、负负债和损益进进行审计立项项、调查和评评估参与对院投资企企业的经营管管理、内部控控制制度进行行审计评价职责四职责表述:组织织或参与部长长交办的其他他审计事项工作时间百分比比:5%职责五职责表述:汇报报所组织或参参与的审计工工作的情况工作时间百分比比:10%工作任务在审计过程中,负负责汇报审
3、计计工作进展情情况撰写审计工作报报告职责六职责表述:完成成上级交办的的其他工作 工作时间百分比比:5%权力:依据审计批准书书,有调阅被被审计单位会会计凭证、账账册、报表及及其他有关资资料的权力对被审计单位的的经营活动进进行评估、检检查后,有提提出改进建议议的建议权工作协作关系:内部协调关系被审计单位领导导、会计、出出纳及其他相相关人员,纪纪委、监察、财财务部等单位位外部协调关系银行、检察院、被被审计单位的的业务关系单单位任职资格:教育水平大学专科及以上上学历专业法律、财会、企企业管理等专专业培训经历审计业务、会计计业务、管理理知识、法律律知识培训经验3年以上工作经经验,1年以以上相关工作作经验知识具备财务知识、企企业管理知识识、法律知识识技能技巧一定的口头表达达能力、写作作能力,熟练练使用办公自自动软件其它:使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档审计通知书、审审计报告、审审计问题核实实表、审计意意见书、被审审计单位意见见书、审计问问题结果、审审计工作底稿稿备注:
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