内审核检查表37043.docx
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1、ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品品监视和测量量1、向品管部主主管索阅产品品监视和测量量的文件,检检查是否规定定了需进行监监视和测量的的产品实现阶阶段,是否规规定了监测点点、监视和测测量项目、方方法、验收准准则、使用的的监视和测量量设备、应留留下的记录以以及检验人员员的资格要求求?是否对监监视和测量结结果的处理作作出了明确规规定?2、到仓库查看看是否所有进进货都进行了了检查,是否否按要求进行行了重检。3、询问主管,对对进货检验中中的不合格品品是如何处置置的,
2、是否要要求供应商采采取纠正措施施。4、供应是否按按要求提供合合格证据。5、询问主管,因因生产急需而而来不及进行行进货检验的的物资是如何何处置的,以以确认:是否了解紧急放放行的程序或或规定:由谁来审批;对紧急放行的产产品是如何标标识和记录的的;紧急放行的物资资经检验不合合格后,是如如何追回的.6、到车间观察察过程检验的的情况。确认认:质量控制点的员员工是否经过过培训并取得得上岗证;是否存在工序完完工检验未完完成就转序的的情况;是否规定了例外外转序的情况况。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期:
3、审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品品监视和测量量7、到生产车间间抽查2-33个最终检验验过程,确认认:检验人员是否有有检验规范/作业指导书书;检测设备和工具具是否处于有有效期内;查看“成品检验验报告单”,是否在所所有的数据齐齐备后,QAA才挂上合格格证认可产品品入仓。不合合格品的让步步放行是如何何控制的。8、查检验记录录保存情况,查查看10-115份检验记记录。确认:是否规定保存周周期,存放地地点、条件是是否适应;记录是否项目清清楚,数据齐齐全,是否能能够证实符合合验收准则的的要求。检验记录是否标标明负责产品品放行的授权权责任者。8.2.3过程程监视和测量量1、查阅过
4、程监监视和测量的的文件,是否否规定了要进进行过程监视视和测量的环环节,如测量量点、监控点点、见证点,巡巡回检查点等等。2、是否规定了了对过程进行行监视和测量量的方法。3、是否对“过过程实现所策策划的结果的的能力”进行了评价价?如何进行行的?过程的的能力未达到到策划的结果果时,是否采采取了纠正和和纠正措施?编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.6监视和测测量装置的控控制1、询问品管部部计量员:有无对监视和测测量设备进行行管理的规定定。2、询问品
5、管部部主管:是否否有样板、工工装作为检验验手段?是如如何管理检测测用样板、工工装的?查22-3份对样样板,工装进进行检查和复复检的记录。确确认:使用前是否检查查和校准;使用后是否按规规定周期进行行复检。3、询问计量员员:当用户要要求了解测试试设备有关资资料时应如何何处置。确认:是否能提提供资料证实实测试设备的的功能。4、询问计量员员:如何确定定测试任务并并选择合适的的测试设备。确确认:测试任务及所需需准确度是否否符合生产实实际;选择的测试设备备其准确度和和精密度是否否符合要求。5、询问计量员员,如何定期期校准测试设设备。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO1134
6、85:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.6监视和测测量装置的控控制6、查2-3份份特殊(包括括自制)测试试设备校准的的记录。7、查“检测设设备台帐”、“检测设备履履历卡”以确认:是是否所有设备备都按要求周周检。8、抽查品管部部、生产车间间5-10台台测试仪器,确确认:校准标准志是否否在有效期内内;是否按规定的时时间进行校准准;是否保存有校准准记录,记录录是否清晰、完完整;不适合贴标签时时,如何识别别校准状态。9、询问计量员员,当发现测测试设备偏高高校准状态是是如何处置。确认:对以前的测量结结果是否评定定其有效性,如如
7、何评定?是是否根据评定定结果,采取取了相应纠正正措施。某计量器具本次次校正不合格格,为此需评评估至上次校校验合格期间间经此仪器检检验/测试结结果的正确性性。有无这方方面评估记录录。10、询问计量量员有无特殊殊环境的规定定。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.6监视和测测量装置的控控制11、查看测试试设备贮存、保保养、维修情情况,确认:测试设备贮存保保养是否符合合要求;是否对测试设备备定期检查,修修理后是否重重新校准。12、现场抽查查2-3名
8、操操作者,看其其是如何按规规定调整测试试设备,如何何防止因调整整不当引起校校准失效。确确认:是否有必要的调调整设备的使使用说明书/作业指导书书;是否按规定作业业。13、查测试人人员有无上岗岗证。查校验验人员的资格格。14、用于监视视和测量的软软件,使用前前是否予以确确认?并在必必要时进行再再确认?7.5.3标识识和可追溯性性1、询问品管部部主管,检验验状态是如何何进行标识的的。确认:对检验和试验状状态标识是否否有管理规定定;有标签、印章或或区域表示产产品检验状态态标识的管理理是否符合要要求。2、现场抽查生生产车间对检检验状态标识识的情况。确确认:标识的方法是否否正确,是否否随着检验和和试验状态
9、变变化而更改标标识;是否保护好检验验状态标识;在质量记录上是是否有检验状状态标识的记记录3、抽取数个有有追溯性要求求的产品进行行追溯,看其是是否保持唯一一性标识,是是否做了记录录,是否能够够达到追溯的的目的。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.3监视和测测量装置的控控制1、询问品管部部主管对不合合格品是如何何管理的。确确认:是否有对不合格格品控制的文文件化程序,是是否符合标准准要求和手册册规定;程序文件对不合合格品的标识识、记录、评评价、隔
10、离、处处置及通知有有关部门是否否作出了明确确规定;进货检验、过程程检验、最终终检验的不合合格品控制情情况;对交付和开始使使用后发现的的不合格品进进行处理的情情况。如何了了解顾客对处处理结果的满满意程度。2、询问品管部部主管:不合合格品评审工工作是如何进进行的。谁负负责?谁参加加?哪一级处处理?让步是是否经一定审审批程序,是是否经过审批批?在什么情情况下,应将将让步处理的的结果向顾客客报告?3、抽查3-55项不合格产产品处置记录录,确认:记录准确真实情情况,是否注注明不合格品品发生时间、地地点、有关责责任人/班组组;不合格处理记录录中是否有参参加评审和处处置人员签字字,是否按评评审后的决定定进行
11、处置;不合格品纠正后后是否重新验验证?让步处处理时向顾客客或有关部门门报告的形式式是否符合规规定要求。4、现场检查22-3个生产产车间,确认认:不合格品品标识、记录录、隔离等情情况是否符合合要求。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部 审核核日期: 审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.1总则1、询问品管主主管,在测量量、分析和改改进活动中是是如何应用统统计技术的,确确认:统计技术使用场场合是否恰当当,是否在产产品设计、检检测、过程监监视中使用了了统计技术;是否制定使用统统计技术的作作业指导书(必
12、必要时);是否对有关人员员进行了正确确使用统计技技术的培训;统计的结果是否否被来采取纠纠正和预防措措施。2、现场观察统统计技术运用用情况,确认认:是否正确使用统统计技术。统计技术使用是是否有效果?对使用效果果是否进行了了检查。4.2.3文件件控制1、查看各种文文件,了解文文件受控情况况。2、查看作废文文件是否已清清除。3、查看引用的的外来文件的的受控情况。4、询问参加文文件定期评审审的情况。4.2.4记录录控制1、结合查阅各各种质量记录录,查、看、问问质量记录保保存和使用情情况。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门
13、: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注5.1管理承诺诺1、抽查1-33名质检员,看看其是否了解解满足顾客、法法律法规要求求的重要性。2、查看品管部部资源是否充充足。5.2以顾客为为关注焦点1、询问2-33名质量员,如如何看待以顾顾客为关注焦焦点,如何将将顾客的要求求转化为相关关工作要求并并得到满足。5.3质量方针针1、向品管部主主管及2-33名质检员询询问公司的质质量方针是什什么?如何为为实施质量方方针作出贡献献?5.3质量目标标1、向品管部主主管及2-33名质检员询询问公司的质质量目标是什什么?本部门门的质量目标标是什么?2、查看部门目目标的实施记记录。5.
14、5.1职责责和权限1、询问品管部部主管在公司司的作用是什什么?2、询问2-33名质检员,看看其对自己的的职责和权限限是否了解,是是否知道与其其他部门(岗岗位)进行沟沟通。编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注5.5.3内部部沟通1、询问2-33名质检员,了了解他们如何何与其他部门门(岗位)进进行沟通。5.6管理评审审1、询问品管部部经理参加管管理评审的情情况,品管部部应为管理评评审提供什么么资料。6资源管理1、询问品管部部主管,资源源短缺时,如如
15、何配置?2、查看人力资资源是否充足足?与2-33名质检员进进行面谈,了了解他们的质质量意识。3、询问检验人人员培训情况况。4、查看检测环环境是否适宜宜?5、询问参与生生产设备认可可的情况。7.1产品实现现的策划1、询问品管部部主管如何参参与特定产品品、项目或合合同的质量计计划的制定与与实施工作?编号: 编制: 批准/日期: ISO90011:20088&ISO113485:2003内内部审核检查查表被审核部门: 品管部部 审核日期: 审核核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.2与顾客有有关的过程1、询问品管部部主管参加产产品要求(合合同)评审的的情况以及如如何配合营销销部处理顾客客的投
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