职位说明书财务管理审计专员buax.docx
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1、职位说明书财务管理审审计专员基本情况职位名称财务管理审计专专员职位编号SJ01所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经经理直接下属职位名称无职位设置目的确保揭露企业潜潜在风险,到到达组织目标标工作职责1. 为制定审计计划划提供资料2. 财务审计作业3. 预算审核4. 预算执行情况考考核5. 高管人员任职经经济责任审计计6. 舞弊案件调查7. 协助经营管理审审计、投资审审计作业8. 对已完成项目进进行后续追踪踪9. 部门内务工作工作内容1. 定期收集、分析析公司、分公公司及控股子子公司财务信信息,为制定定审计计划提提供资料2. 根据审计目标,考考察审计范围围内活动,确确定经营活动动性质,控制制系
2、统的充分分性3. 决定查核方向和和审计策略4. 拟订审计工作方方案5. 运用财务、管理理、法律等知知识和审计技技巧,评价财财务系统、内内部控制有效效性6. 以专业方法,依依照审计计划划,进行审计计取证7. 分析评估数据 ,对控制系系统与被查活活动适当性和和有效性,提提供有效、客客观意见8. 编制审计工作底底稿9. 准备审计事项签签证单,与被被审计单位讨讨论不足之处处,向被审计计单位提出纠纠正错误、改改善管理、增增加收入和节节约成本的建建议10. 拟订审计报告草草案,就经营营活动效率、效效果、控制系系统的适当性性和有效性表表达意见11. 评价已实施的改改进措施的充充分性工作职权1. 公司总部及被
3、审审计单位投资资决策的审核核权2. 被审计单位人事事任免的审核核权3. 被审计单位费用用预算的审核核权4.办公设备个人专用移动电话、台式式电脑(互联联网接入)、笔笔记本电脑部门共用市内电话、长途途电话、打印印机、传真机机、机动车辆辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总总经理汇报审审计监察各方方面工作不定期向审计部部总经理汇报报日常工作进进展情况督导协调公司相关部门的的审计事宜外部工作关系与被审计单位进进行业务联系系任职资格学历硕士或硕士以上上专业审计、经济类年龄25岁以上性别不限工作经验有5年以上财务务管理和审计计管理的工作作经验担任过大型企业业内审部门主主管以上职务务工作技能系统的财务、法法律及管理知知识良好的语言和书书面表达能力力一定的沟通协调调能力职前培训公司相关规章制制度其他要求具备注册会计师师、注册税务务师、注册国国际内部审计计师或律师等等资格证书修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.099.05新规作成
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