某公司采购控制程序7388.docx
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1、中山桑芭丝丝服装有有限公司司程 序 文文 件采购控制程程序 编号:S-QP-09版本/修改改状态:A/00生效日期:20002年 月 日页码:第11页,共共7页拟制: 审核核: 批批准: 1.目的确保面、辅辅料及外外发加工工品和其其他物品品的采购购能满足足公司要要求,供供应商有有能力稳稳定、准准时地提提供合格格的产品品。2.适用范范围面料、辅料料、外发发加工、办办公文体体用品、生生产设备备、检验验设备等等的采购购控制。3.职责3.1外协协部负责责面、辅辅料、外外发加工工品及其其他物品品的采购购控制和和供应商商的评审审及来料料不合格格的处理理。3.2前准准备部布布、辅料料仓负责责:3.2.11来
2、料的的点收、初初检核对对及入库库管理;3.2.22半成品品外发加加工的点点收、初初检。3.3后整整部负责责成衣外外发洗水水和外发发成衣加加工的入入库管理理。3.4质检检科负责责来料的的检验判判定。4.工作程程序(附附流程图图)4.1合格格供应商商的评审审4.1.11对提供供面料、辅辅料、外外发加工工的供应应商需进进行评审审。 4.1.22外协部部采购员员应积极极寻找面面料、辅辅料及提提供加工工服务的的供应商商,根据据公司产产品结构构,由初初步确定定的供应应商提供供常用面面、辅料料或外发发加工样样品交业业务部或或质检科科进行样样品确认认,填制制“样品确确认单”。4.1.33样品确确认合格格后,由
3、由外协部部召集质质检科、设设备管理理部、工工艺科组组成评估估小组。4.1.44评估小小组前往往新供应应商处依依拟定项项目进行行评估,并并于“供应商商调查表表”内记录录评审结结果。4.1.55经现场场评审合合格的供供应商,由由外协部部将评估估结果呈呈总经理理核准后后,登录录至“合格供供应商名名单”。编号:S-QP-09 版/修修:A/0 页码码:第22页,共共7页4.1.66若为国国内知名名厂商且且已通过过第三方方质量体体系认证证;制度度建立前前已配合合的供应应商且往往前追溯溯1个月月无重大大不良记记录;客客户特别别指定的的供应商商;供应应商地址址位于珠珠江三角角洲以外外的区域域者;均均可免除除
4、供应商商现场评评审步骤骤。由供供应商提提供相关关评审资资料,由由业务部部进行整整理、汇汇总呈总总经理核核准后,登登记合格格供应商商名单。4.2供应应商的定定期考核核对供应商定定期进行行考核,以以评审其其持续提提供合格格产品的的能力。4.2.11每月交交货批次次在5次次(含)以上的的供应商商按月考考核,每每月交货货批次在在5次以以下的供供应商按按季考核核。4.2.22考核比比例为质质量400分,交交期200分,价价格200分,服服务200分。4.2.33考核项项目1) 质量量:送货货批为全全检者以以不良率率表示,抽抽检者以以不良批批次率表表示,免免检者根根据使用用中挑选选出的不不良数除除以总进进
5、货使用用数量进进行计算算。不良(批)率=不不良(批批)数总进货货(批)数1000%质量评分=(1-不良率率)402) 交期期:逾期期交货率率=逾期期交货批批数应准时时交货批批数1000%评分=(11-逾期期交货率率)203) 价格格:公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务:很满意20分主动征询意见,改善迅速。较满意15分接到抱怨后,改善迅速。一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后,改善诚意不足,经常拖延。不满意0分接到抱怨后,置之不理。编号:S-QP-09 版版/修:A/00 页码码
6、:第33页,共共7页4.2.44考核部部门及等等级评定定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交 期20分外协部价 格20分外协部服 务20分外协部总 评100分ABCD外协部4.2.55经考核核为A级级的供应应商,公公司根据据实际情情况给予予产品免免检,增增加采购购份额,货货款结算算时间缩缩短等优优惠条件件;评为为B级的的供应商商按正常常方式处处理;评评为C级级的供应应商,对对其进行行辅导,要要求其进进行改善善,若半半年内无无法达到到B级者者,则降降级为DD级供应应商;评评为D级级者为不不合格供供应商。4.2.66经考核核为
7、D级级的供应应商或由由于各种种原因丧丧失合格格供货能能力的供供应商,则则由外协协部填写写“供应商商撤销申申请单”,经总总经理同同意后撤撤销其合合格供应应商资格格。4.3布、辅辅料的采采购4.3.11技术科科纸样员员按照客客户订单单要求编编写“服装单单件用料料单”,经技技术科主主管审核核后交业业务部。4.3.22业务部部接到“服装单单件用料料单”后,根根据客户户订单数数量计算算布、辅辅料总需需用量,填填写“填制前前准备表表”,核实实是客供供还是自自购。4.3.33 若为为客户提提供布、辅辅料,业业务跟单单员根据据总需用用量及交交货期,提提报物料料到货计计划交客客户确认认,采购购员按44.6向向客
8、户跟跟催物料料。4.3.44若部分分或全部部布、辅辅料为本本公司自自购,业业务跟单单员需详详细了解解该款订订单布、辅辅料库存存状况,根根据库存存数量扣扣减本批批总采购购量,填填入“布、辅辅料准备备表”。4.3.55业务跟跟单员将将完成的的“布、辅辅料准备备表”分别交交业务部部主管及及总经理理审核批批准。编号:S-QP-09 版版/修:A/00 页码码:第44页,共共7页4.3.66采购员员依据“布辅料料准备表表”中的自自购需求求,同合合格供应应商接洽洽,通过过询价、议议价、比比价,初初步拟定定物料价价格,然然后根据据自购项项目的采采购要求求针对各各供应商商,填写写“订购单单”或采购购合同。4.
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