QS-MD质量体系内部稽核管理办法3558.docx





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1、联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法文件编号: QSS-MD-001 核 准审 核审 定制 订修订次数修订时间修订章节审 核核 准修 改 页文件编号QS-MDD-0011文件名称质量管理体体系内部稽稽核管理办办法REVA修改日期修改章节修改前内容容修改后内容容备注联 成 塑塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量管管理体系内内部稽核管管理办法文件编号: QS-MD-0001制订部门: 管理代代表制订日期: 2000410020版本: AA页次: 11/31. 目的:查核本公司司按ISOO90011:2
2、0000标准版版要求建立立之质量系系统的符合合性及其有有效性。评评价实际运运作是否符符合文件规规定.通过稽核核发现缺陷陷、低效率率或潜在的的问题,采取矫正正措施,以改进质质量系统.2. 范围: 公司内内部与质量量有关的部部门均为受受稽核对象象.3. 权责:3.1 管理代表:3.1.1 年度稽计划划书之拟订订.3.1.2 依年度稽核核计划书制制订稽核行行程表.3.1.3 委任稽核小小组组长.3.1.4 稽核成员之之召集、训训练及考核核.3.2 稽核小组组组长:3.2.1 负责指派每每次稽核之之稽核员,以部门或或条文区分分每次至少少一位.3.2.2 负责稽核活活动的实施施、记录、报报告及对矫矫正措
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- QS MD 质量体系 内部 稽核 管理办法 3558

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