XX公司内审检查表(DOC 50)10988.docx
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1、* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门: 公司高层层领导 陪陪同接待人: 审核日日期: 年年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价14.1.1负有执行职责的的管理者是否否规定了质量量方针、质量量目标和对质质量的承诺,并并形成了文件件?24.1.1质量方针是否体体现了供方的的组织目标以以及顾客的期期望和需求?34.1.1质量方针能否被被整个组织理理解、并坚持持贯彻执行? 44.1.2.11对从事与质量有有关的管理、执执行和验证工工作的人员是
2、是否规定了他他们的职责、权权限和相互关关系,并形成成文件?54.1.2.11是否给有关人员员授权,使他他们能独立开开展以下工作作:-防止不合格的的发生?-确认并记录质质量问题?-提出、执行并并验证纠正措措施?-控制过程的进进一步进行?-在内部职能部部门中代表顾顾客的需求?64.1.2.22是否确定了所需需的资源,对对管理、执行行工作和验证证活动(包括括内部审核)是是否提供了充充分的资源,包包括委派经过过培训的人员员?74.1.2.33是否明确指定管管理者代表,授授其职责和权权限以保证满满足QS9000要要求,并报告告质量体系运运行情况?84.1.2.44是否建立了概念念开发、样件件试制和生产产
3、活动的管理理体系(见AAPQP手册册)?94.1.2.44是否运用了多方方论证的方法法进行决策?104.1.2.44是否能够按顾客客要求的方式式传递必要信信息和资料?114.1.2.55对纠正措施负有有职责和权限限的管理者是是否能够及时时获得产品或或过程不符合合规范要求的的信息?* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/管理部 陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价124.1.3;44.1
4、.3.1;4.16负有执行职责的的管理者是否否按规定的时时间间隔对质质量体系的所所有要素进行行评审,以确确保持续的适适宜性和有效效性?13 4.1.4是否编制了正式式的形成文件件的全面的业业务计划,包包括短期和长长期目标和计计划?144.1.4业务计划是否属属受控文件?154.1.4目标和计划是否否在对竞争产产品和汽车行行业内外同类类厂家进行分分析的基础上上制定的?164.1.4是否有适当的方方法来确定当当前以及未来来顾客的期望望?174.1.4;44.1.6是否具有客观的的程序来确定定收集信息的的范围以及信信息(顾客期期望和顾客满满意)收集的的频次和方法法?184.1.4追溯、更新、修修改和
5、评审业业务计划的方方法是否形成成文件,以确确保计划在组组织内部得到到适当的交流流和实施?194.1.5是否将质量发展展的趋势、运运行性能及关关键产品与服服务特性的现现行质量等级级形成文件?204.1.5数据和资料的发发展趋势是否否与以下几个个方面进行比比较?-竞争对手;-适当的目标厂厂家;-业务目标的实实现,并转化化为可操作的的信息以支持持: -优先解决与与顾客相关的的问题?-确定关键的与与顾客相关的的趋势?* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/销售部
6、陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价214.1.6是否制定了确认认顾客满意度度的书面程序序,包括确认认的频次以及及如何保证确确认过程的客客观性和有效效性?224.1.6顾客满意度的趋趋势和不满意意的主要因素素是否形成文文件,是否有有客观材料支支持并经高级级管理层评审审?234.1.6.11当现场被顾客指指定为QS9000所所列的某个状状态时,是否否有证据证明明组织在5个个工作日内通通知了认证机机构? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检
7、查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价244.2.2质量手册的每个个要素是否都都有足够的程程序文件(第第二层次)支支持?254.2.3质量策划过程是是否与质量体体系的所有其其它要求相一一致,并以适适当的形式形形成文件,是是否适当考虑虑了与下列活活动有关的质质量体系要素素:确定并配备所所有检验和生生产/服务所所需的资源?进行设计和过过程可行性的的研究?更新并保持所所有质量控制制和检测手段段?确定在适当阶阶段进行合适适的验证?直接影响质量量的生产、装装配和服务过过程?
8、制定控制计划划和失效模式式及后果分析析(FMEAAs)?标准和规范评评审?264.2.3.11;4.2.33.2是否有执行产品品质量先期策策划过程的证证据?274.2.3.11在新产品或更改改产品的生产产中,组织是是否建立了多多方论证小组组,是否使用用了产品质量量先期策划和和控制计划参参考手册中适适当的技术?284.2.3.22顾客要求时,对对于影响特殊殊性的关键工工序,是否在在过程控制指指导书及类似似文件上使用用顾客规定的的符号加以标标识?294.2.3.33在签订生产某种种新产品合同同前,是否分分析并确定了了制造该产品品的可行性,并并形成文件(以以小组可行性性承诺形式)?304.2.3.4
9、4设计控制和过程程控制的指导导思想和实施施过程是否适适当考虑了产产品安全特性性?314.2.3.44对安全的考虑在在内部是否达达成共识? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价324.2.3.55过程失效模式及及后果分析(PPFMEAss)是否考虑虑了所有特殊殊特性?334.2.3.55是否有证据表明明使用过程失失效模式及后后果分析(PPFM
10、EA)技技术是努力预预防缺陷而不不是找出缺陷陷?344.2.3.66;4.10.3;4.14.1.2是否采用了适当当的防错技术术,应包括但但不限于在过过程、设施、设设备、工装的的策划以及在在解决问题的的过程中使用用?354.2.3.77是否采用多方论论证的方法在在系统、子系系统、部件和和/或材料等等各个层次制制定控制计划划,并列出了了过程控制中中使用的所有有方法?364.2.3.77控制计划是否包包括QS9000附附录J“控制计划”中规定的内内容?374.2.3.77控制计划是否按按顾客的要求求包括了样件件、试生产和和生产三个阶阶段?384.2.3.77当发生下列情况况时,控制计计划是否进行行
11、适当的评审审和更新:-产品或过程更更改;-发现过程不稳稳定或过程能能力不足;-检验的方法、频频次等发生改改变?394.2.4.11是否完全符合生生产件批准程程序(PPAAP)手册中中提出的所有有要求?404.2.4.22是否对分供方采采用了一种零零件批准程序序? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价414.2.4.33是否有证据表明明对产品
12、更改改进行了适当当的确认?424.2.6.11;4.2.3.7在产品质量先期期策划过程中中,制定设施施、设备和过过程计划时,是是否采用了多多方论证的方方法进行决策策?434.2.6.11工厂的布局是否否有利于最大大限度地减少少材料的交转转和搬运,便便于材料的同同步流动,并并最大限度地地使场地得到到增值使用?444.2.6.11是否制定了评价价现有操作及及过程效果的的方法,并考考虑了如下因因素:总体工工作计划、适适当的自动化化、人机工程程与人的因素素、操作者与与生产线的平平衡、贮存与与周转库存量量和增值劳动动含量?454.2.6.22是否建立并实施施了工装管理理系统,其中中包括维护与与修理的设施
13、施和人员、贮贮存与修复、工工装准备、易易损工具的更更换计划、工工具的修整包包括工具设计计修改?464.2.6.22在工装和量具的的设计、制造造和全尺寸检检验过程中,是是否可得到适适当的技术资资源?474.2.6.22如果工装的某些些工作被分包包,是否建立立了追溯和跟跟踪系统? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门:公公司高层领导导/品质部 陪陪同接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价484.2.5.11;4.1
14、.66是否有证据证明明在质量(延延伸至产品特特性)、服务务(时间安排排和交付)和和价格方面实实施了持续改改进以利于所所有顾客?494.2.5.11持续改进是否涉涉及到产品特特性,尤其是是应最优先考考虑的特殊特特性?504.2.5.11当过程显示稳定定,具有可接接受的能力和和性能时,组组织是否制定定了实施持续续改进的优先先化的行动计计划?514.2.5.22是否确定了改进进需要,并实实施了适当的的提高质量和和生产率的改改进项目?524.2.5.33是否已掌握持续续改进的知识识,并适当采采用有关的措措施及技术? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire
15、 CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门: 管理者代表表/管理部 陪同接接待人: 审核核日期: 年 月月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价534.17供方是否按计划划进行内部质质量体系审核核?544.17;4.17.1内部审核是否按按照活动的实实际情况和重重要性来安排排日程计划?554.17实施审核的人员员是否与被审审核的部门没没有直接责任任?564.17;4.16是否记录了审核核结果并提请请责任人员的的注意?574.17是否及时采取了了纠正措施?584.17;4.16是否进行跟踪审审核,以记录录和验证纠正正措施的有效效性?
16、594.17.1内部审核是否覆覆盖所有班次次?604.17.1内部审核计划安安排是否随年年度更新? 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门: 销售部部 陪同同接待人: 审核日日期: 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价614.3.2是否对标书、合合同或订单进进行评审,以以确保所有要要求已被理解解并能够满足足,任何出现现误解和不一一致的情况在在合同或订单单接受前已得得到解决?624.3.2;44.12.11对于合同中顾客客的具体要求求
17、,包括QSS-9000第第部分的内容容,有关职能能部门是否已已经充分考虑虑并能够完全全满足?634.3.3是否有文件规定定如何将合同同修订的信息息通知有关的的职能部门?644.3.3;44.16是否保存了合同同评审的记录录?654.7;4.116是否有证据证明明对产品丢失失,损坏或不不适用的情况况进行了记录录并向顾客报报告?664.7.1顾客所有的工具具和设备是否否进行了永久久标识,以便便清楚确定其其所有者?674.19是否有书面证据据证明服务满满足规定要求求?684.19.1是否建立了报告告和验证系统统,使服务问问题信息与供供方制造、工工程及设计部部门之间可以以互相沟通? 浙江*电子线有有限
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