某电气公司IT管理制度6406.docx
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1、*电气设备有限公司IT管理制度根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由IT部制定本管理制度,并负责本管理制度的具体执行。一、计算机机硬件管管理:1、公司的的所有计计算机及及外围设设备是公公司的固固定资产产,根据据实际工工作需要要配备给给各部门门人员使使用,各各部门使使用人员员必须加加以爱护护、保持持整洁,并并保证良良好的使使用环境境。2、由IIT部对对公司所所有计算算机设备备进行统统一编号号,建立立计算机机硬件明明细台帐帐,并定定期对硬硬件进行行维护、检检查各部部门使用用情况。3、设备备添置、更更换、升升级:由由各部门门根据实实际工作作需要提提申请,IIT部确确定具体体配置,书书面申请请
2、经总经经理、财财务供应应副总批批准后由由IT部部进行采采购。4、硬件件故障:各部门门使用人人员发现现硬件故故障时,应应及时向向IT部部说明情情况,由由IT部部进行确确定并及及时处理理,各部部门人员员不得擅擅自拆装装更换硬硬件设备备。5、部门门如需领领取耗材材,需到到IT部部填写耗耗材申请请单。申申请单须须清晰注注明耗材材申请原原因。申申请经财财务副总总经理批批准后,由由IT部部进行发发放。6、计算机机的使用用人即为为该设备备的责任任人,使使用部门门为责任任部门。未未经责任任部门经经理批准准,任何何人不得得使用其其他部门门或他人人计算机机。7、IT部部负责对对公司所所有电脑脑硬件使使用情况况的督
3、查查和监控控。二、计算机机软件管管理1、软件件的使用用:各部部门及人人员所使使用的软软件,由由各部门门会同IIT部共共同确定定,由IIT部进进行登记记。2、公司司需用的的软件,由由IT部部统一购购买、保保管,并并登记造造册。各各部门的的专用软软件,由由部门经经理安排排使用,IIT部保保管备案案。3、软件件的安装装、删除除和升级级:由各各部门根根据工作作需要,提提出书面面需求申申请,经经总经理理批准后后,由IIT部进进行安装装、删除除和升级级。未经经IT部部批准,各各部门和和人员不不得自行行进行上上述操作作。4、 软件故障:各部门门使用人人员发现现软件故故障时,应应及时向向IT部部说明情情况,由
4、由IT部部进行确确定并及及时处理理,各部部门人员员不得擅擅自处理理。5、 员工不得私私自在工工作机上上安装与与工作无无关的程程序,mmp3、影影音文件件播放程程序、 聊天工工具、游游戏等。6、 工作时间(包包括加班班时间)公公司员工工不得使使用工作作用机玩玩游戏,听听音乐观观看电影影。7、 移动存储设设备使用用管理:为了防防止公司司资料非非法外流流以及病病毒入侵侵公司内内部网络络,严格格限制员员工使用用外来软软盘、光光盘、移移动硬盘盘等移动动存储设设备。8、 网络下载管管理:为为了防止止病毒侵侵入公司司内部网网络,不不得随意意下载文文件、信信件。9、 使用外网邮邮件:员员工在打打开外网网邮件时
5、时必须激激活防火火墙或“金山毒毒霸邮件件监控”程序。10、 软件安装和和使用过过程中病病毒的预预防:员员工不得得在工作作机上安安装来历历不明的的软件;安装软软件前,应应对该安安装盘进进行杀毒毒。安装装软件时时应打开开防火墙墙,防止止病毒入入侵。11、 软件的版本本管理和和控制:为了防防止公司司内的软软件版本本混乱和和文件格格式不兼兼容,由由IT部部控制公公司内工工作用软软件的版版本升级级。做到到统一版版本、统统一升级级。由于于员工个个人升级级软件版版本造成成的文件件格式不不兼容问问题一律律由该员员工负责责。12、 IT部负责责对公司司所有电电脑软件件使用情情况的督督查和监监控。三、公司局局域网
6、管管理:1、部门门新进员员工在服服务器文文件目录录下个人人专用目目录的创创建,应应由员工工所在部部门经理理签字或或主管副副总到IIT部签签写局域域网员工工权限变变更登记记表,并并签字生生效,IIT部凭凭单设定定用户名名、密码码,创建建目录及及分配访访问权限限。2、由于于员工工工作的调调动等情情况需更更改目录录访问权权限者,应应由员工工所在部部门经理理签字或或主管副副总到IIT部签签写局域域网员工工权限变变更登记记表,并并签字生生效(特特殊情况况须总经经理审批批签字),IIT部凭凭单重置置用户密密码、目目录及访访问权限限。3、 对于离职人人员目录录访问权权限的删删除及相相关数据据的备份份,应由由
7、员工所所在部门门经理签签字或主主管副总总到ITT部签写写局域网网员工权权限变更更登记表表,并签签字生效效,ITT部凭单单删除目目录访问问权限并并对相关关数据进进行备份份。4、 每位使用公公司文件件服务器器的员工工,其对对应个人人专用目目录下均均有如下下目录: “部门”、“领导”、“公有”。目录录的操作作权限分分别如下下:公有a、 本人有有完全控控制的读读写权限限 b、 公公司其他他人员均均仅有读读取权限限部门a、 本人有有完全控控制的读读写权限限 b、所在部部门内所所有其他他人员均均仅有读读取权限限c、 所在在部门以以外所有有人员均均无任何何访问权权限领导a、 本人有有完全控控制的读读写权限限
8、 b、 仅公司司领导有有读取权权限 c、 除以以上人员员外公司司其他人人员均无无任何访访问权限限说明:a、 如部部门内部部员工间间进行数数据交换换,可在在本人专专用目录录下的“部门”中进行行;b、 如部部门以外外员工间间进行数数据交换换,可在在本人专专用目录录下的“公有”中进行行;c、 数据据交换执执行完毕毕请务必必及时清清理。5、 各部门使用用人员,必必须将本本地计算算机和文文件服务务器相关关目录中中的工作作数据定定 期进进行备份份,以防防止因硬硬、软故故障造成成数据资资料损失失,备份份由ITT部执行行,备份份资料统统一存入入公司资资料室。6、 为推进公司司无纸化化办公、提提高工作作效率、降
9、降低办公公成本。IIT部使使用NOOTESS软件,设设置内部部局域网网邮箱,并并为每人人设置内内部电子子邮件地地址,各各部门使使用人必必须定时时进行查查看、回回复、整整理,所所有邮件件数量不不得超过过10条条。7、 禁止将与工工作无关关的图片片、音频频、视频频等文件件存放于于工作所所用电脑脑或公司司文件服服务器,绝绝对禁止止将含有有淫秽、色色情、暴暴力的文文字、图图片、音音频、视视频等文文件存放放于工作作所用电电脑或公公司文件件服务器器。如违违反上述述规定,公公司将追追究责任任并严肃肃处理,因因此导致致的电脑脑故障或或损坏,则则由本人人承担一一切责任任。四、Intternnet(互互联网)使使
10、用管理理:1、 公司注册域域名为:htttp:/n 公司邮箱域域名为:htttp:/mmaill.onnofff.coom.ccn凡有访问IInteerneet的权权限的用用户电脑脑,IEE默认主主页地址址必须设设为两者者之一,公公司员工工有责任任熟记公公司域名名及邮箱箱域名。2、 任何时间公公司员工工不得使使用公司司的电脑脑浏览淫淫秽、色色情、暴暴力、违违反国家家安全的的网站。3、 工作时间(包包括加班班时间)公公司员工工不得浏浏览与工工作无关关的网站站,不得得下载与与工作无无关的文文件,包包括mpp3、FFlassh、影影音文件件、游戏戏等。4、 公司员工不不得使用用等等可给公公司网络络造
11、成严严重带宽宽压力的的软件进进行下载载,一经经发现,IIT部即即刻查封封IP,截截止时间间以总经经理批示示可重新新接入公公司网络络为准,其其间造成成的不能能正常访访问公司司局域网网及互联联网等故故障及损损失,由由本人承承担一切切责任。5、 工作时间(包包括加班班时间)公公司员工工不得通通过网络络玩在线线游戏,听听音乐观观看电影影。6、 工作时间(包包括加班班时间)公公司员工工不得使使用任何何网络聊聊天工具具,包括括QICCQ、IICQ、MMSN、网网易泡泡泡等,不不得进入入聊天室室聊天。7、 公司员工上上网时必必须激活活病毒防防火墙,不不得随意意下载文文件、信信件,防防止病毒毒侵入公公司内部部
12、网络,如如违反该该规定,一一切后果果由本人人承担。8、 各部门上报报的因工工作需要要的上网网名单,经经公司领领导批准准后,由由IT部部统一调调配公司司员工上上网权限限。对于于私自盗盗用他人人上网权权限的用用户,按按有关规规定处理理。9、 公司为工作作需要员员工统一一分配EEmaiil地址址,各使使用人员员必须定定时进行行查看、回回复、整整理。10、 公司员工不不得私自自更改本本机IPP、DNNS、网网关地址址。对于于因私自自更改造造成的一一切后果果由本人人承担。11、 公司员工不不得使用用他人电电脑上网网,不得得将外人人带入公公司使用用公司电电脑和通通过公司司内网上上网。12、 无上网权限限的
13、员工工因工作作需要,经经部门经经理批准准后,统统一到IIT部上上网。五、信息安安全管理理:一)、目的的制定信息安安全制度度的目的的是:确确保欧伏伏公司的的网络系系统运行行在一种种合理的的安全状状态下,同同时不影影响公司司员工使使用网络络。具体目标包包括:保保障数据据安全和和系统安安全。1、数据安安全1) 防止未经授授权修改改数据;2) 防止未经发发觉的遗遗漏或重重复数据据;3) 防止未经授授权泄露露数据;4) 确保数据发发送者的的身份正正确无误误;5) 确保数据接接受者的的身份正正确无误误;6) 数据的发送送者、接接受者以以及数据据的交换换仅对发发送者与与接受者者是可见见的;7) 在取得明确确
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