NO12_采购管理制度3114.docx
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1、第十二章 采购管理理制度采购是现代代物流链中中的一个基基础环节它它的管理状状况关系着着整个物流流链的进程程关系着企企业最终产产品的质量量因此搞好好公司的采采购管理工工作对整个个公司的生生产活动的的进行至关关重要具体体做法包括括一 采购工工作管理目目标表12-11采购管理理目标与内内容表目标内容正确计划用用料1、 配合营业目目标2、 增加资金预预算灵活度度3、 减少呆滞料料的产生4、 加强用料控控制5、 便于于存量管理理适当存量管管理1、 强化重点管管理效果2、 提高存货周周转率3、 适时适量的的供料4、 适量的库存存5、 提高高库位使用用率强化采购管管理1、 适质适量2、 适价适时3、 充分掌
2、握市市场行情4、 和供供料厂保持持良好关系系发挥盘点功功效1、 消除料账差差异2、 确保材料量量确保产品质质量1、 强化验收管管理2、 增加材料的的使用性发挥储运功功能1、 确保材质2、 安全维护仓仓库3、 合理的储存存成本4、正确的的收发作业业更低成本1、 采购或自制制的合理性性2、 以旧换新物物尽其用3、 积极开发替替代品4、 余料再使用用5、 防止滞料发发生6、 降低采购储储存成本7、提高人人员工作效效率合理处理滞滞废料1、 资金灵活运运用2、 避免无谓损损失3、 增加加储位的有有效空间二 物料与与采购管理理系统(一)材料料分类编号号1、原料物物料的划分分2、常备料料与非常备备料划分3、
3、编号原原则设定(二)存量量控制1、管理基基准设定2、用料差差异管理(三)请(采采)购作业业1、请购方方式设定2、请购部部门设定3、请购手手续及权限限4、请购进进度控制5、供应厂厂商的选择择与资料建建立6、采购方方式设定7、询价议议价及订购购作业8、采购进进度控制9、采购核核决权限10、进口口事务作业业11、厂商商交货异常常处理(四)验收收作业1、收料作作业规定2、超短交交料处理3、检验规规范设定4、检验结结果处理5、材料退退货处理(五)仓储储作业1、 仓位规划2、 料位及料品品标示3、 账务处理4、 盘点周期方方式及异常常处理5、 仓库安全管管理措施(六)领料料发料作业业1、 材料领用规规定2
4、、 以旧换新规规定3、 材料退库作作业4、 外协加工料料交运管理理(七)成品品仓储管理理1、 仓位规划2、 缴库核点3、 出货控制4、 退货处理5、 滞成品管理理(八)滞料料废料管理理1、 滞料废料定定义2、 滞料废料的的处理三 物料与与采购管理理工作内容容表1222物料与采采购管理工工作内容表表人员工作内容物控1、 请购方式与与存量基准准的设定2、 生产用料的的统计及预预估3、 生产用料的的请购与余余料转用4、进料异异常与生产产管理采购购协调处理理采购1、 建立供应商商与价格记记录2、 采购方式的的设定及市市场行情调调查3、 询价比价议议价订购作作业4、 交料进度控控制与逾交交督促5、 进料
5、质量数数量异常处处理6、 内外销差价价退税资料料提供7、 付款整理审审查外协1、 外协厂商开开发与签约约2、 建立外协厂厂商与工缴缴记录3、 外协产量交交货期尾期期控制4、 外协用料出出厂管理5、 外协品的质质量异常处处理6、外协用用料与工缴缴结算材料组1、 进厂材料外外协品点收收及不合格格品退回2、 材料发放批批号管理余余料提报3、 材料保管及及账务处理理4、 库位规划整整理与安全全维护5、 滞料及有价价值废品的的库存提报报6、 库存盘点与与账物核对对7、提供有有关库存动动态资料成品组1、 成品缴库的的点收核对对2、 成品出库交交运处理3、 成品保管及及账务处理理4、 成品库位规规划整理与与
6、安全维护护5、 库存盘点与与账物核对对6、 滞存品库存存提报7、 提供有半成成品库存资资料8、 公司司必备管理理制度第十十二章采购购管理制度度四 标准采采购作业程程序采购作作业内容包包括从收到到“请购案件件”开始的进进行分发采采购案件,由由采购经办办人员先核核对请购内内容,查阅阅“厂商资料料”、“采购记录录”及其他有有关资料后后,开始办办理询价,在在报价后整整理报价资资料,拟订订议价方式式及各种有有利条件,进进行议价,办办妥后,依依核决权限限,呈核订订购详细作作业程序及及要点如:(一)采购购作业程序序及要点表12-33采购作业业程序及要要点表程序要点接件分发1、 请购单各栏栏填写是否否清楚2、
7、 按分配原则则分派请购购案件3、 急件优先分分派办理4、 无法在需用用日期办妥妥者利用交交货期联络络单通知请请购部门5、 撤销销请购单应应先送办理理询价1、 交货期无法法配合需用用日期时联联络请购部部门2、 充分了解请请购材料的的品名规格格3、 急件或需用用日期接近近者应优先先办理4、 向厂商详细细说明品名名规格质量量要求数量量扣款规定定交货期地地点付款办办法5、 同规格产品品有几家供供应商均应应询价6、 有否其他较较有利的代代用品或对对抗品7、 应对同规格格不同厂牌牌做比较8、 是否有必要要办理售后后服务及保保修年限9、 新厂厂商产品是是否需经检检验试用比价议价1、 厂商的供应应能力是否否能
8、按期交交货质量确确认2、 是否殷实可可靠的生产产厂或直接接进口商3、 其他经销商商价格是否否较低4、 经成本分析析后设定议议价目标5、 是否必要向向厂商索取取型录比较较6、 价格上涨下下跌有何因因素7、 是否必要开开发其他厂厂商或转外外购8、规定几几万元以上上的案件呈呈副经理议议价或设定定议价目标标呈核1、 请购单上应应详细注明明与厂商议议定的买价价条件2、 买卖惯例需需超交者应应注明3、 现场选用较较贵材料时时联络请购购部门述明明原因4、 按核核决权限呈呈核订购1、 需预付定金金内外销价价需办退税税或规定多多少金额以以上或有附附带条件等等应制订买买卖合同2、 再向厂商确确认价格交交货期质量量
9、条件3、 分批交货者者在请购单单上盖分批批交货单4、 订购购单采用联联络函式传传真机寄交交厂商无法法按需用日日期交货的的案件联络络请购部门门催交1、 约交日期前前应再确认认交货期2、 无法在约交交日期前交交货时联络络请购部门门并列入交交货期异常常控制表内内催办3、 已逾约交货货日期尚未未到货应加加紧催交整理付款1、 发票抬头及及内容是否否相符2、 发票金额与与请购单价价格是否相相等3、 是否有预付付款或暂借借款应处理理4、 是否需要扣扣款5、 需要办退税税的请购单单转告退税税部门6、 以内销价采采购供外销销用材料应应先收齐退退税同意书书方可办理理付款收件、分发发、核对1、 收件2、 按分配原则
10、则指派经办办人3、 核对品名4、 核对规格5、 核对数量6、 核对需要日日期询价1、 选择询价对对象及地区区2、 询价3、 整理报价资资料4、 确认请讲内内容5、 寻找对抗品品6、 选择开发对对象7、 询价索样8、 整理对抗品品资料及样样品送样9、 整理检验结结果议价、比价价、呈核1、 调查市场行行情2、 核对资金预预算3、 选择议价对对象4、 研拟底价5、 研议采购条条件6、 议价或公开开比价7、 填写上次报报价记录8、 估算海空运运费9、 估算保险费费10、 核对付款条条件11、 比较交货期期限12、 检查卸货条条件13、 估算关税14、 按核决权限限呈核进口、签证证、结汇1、 缮打输入许
11、许可证申请请书2、 缮写用途说说明书3、 备妥签证必必要文件4、 提案申请签签证5、 签证专案申申请作业缮缮造申请书书及附件度度量衡器无无线电器材材整理必要要文件提案案申请6、 申请结汇7、 整理结汇文文件8、 核对签证结结汇文件9、 修改输入许许可证或信信用证作业业投保船务1、 洽订保率2、 投保缴交保保险费3、 洽订特约船船公司及运运费4、 指定船舶公公司5、 交涉货柜使使用期限6、 核算运费7、 缴交运费8、 处理大宗材材料船务装运1、 督促预定装装船期2、 申请工业用用证明3、 申请分期缴缴税4、 申请预保火火险及动产产抵押5、 督促装运文文件6、 确认船期7、 整理装运文文件8、 申
12、请管理品品放行证9、 联络及安排排卸货10、 确认船代理理11、 确认公证处处(所)12、 联络交货期期异常修改改L/C报关提货1、 银行背书2、 办理担保提提货3、 整理文件报报关4、 缴税提货5、 收料索赔1、 核对材料检检验报告2、 填写索赔记记录单3、 向保险公司司船公司索索赔4、 向供料厂商商索赔5、 办理退货掉掉换作业跟催1、 督促收料单单2、 控制长期合合同的交货货3、 控制外购资资金4、 整理采购案案件5、 计算卸货延延滞费及奖奖金6、 办理退汇五 标准采采购作业细细则(一)请购购第一条 请请购部门的的划分各项材料的的请购部门门如下:常备材料:生产管理理部门预备材料:物料管理理
13、部门非常备材料料:(1)订货货生产用料料生产管理理部门(2)其他他用料使用用部门或物物料管理部部门第二条 请请购单的开开立、递送送1、请购经经办人员应应依存量管管理基准、用用料预算,参参酌库存情情况开立请请购单,并并注明材料料的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部部门依事业业部别编订订),“请购单(内内购)(外外购)”附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。2、需用日日期相同且且属同一供供应厂商供供应的统购购材料,请请购部门应应以请购单单附表,一一单多品方方式,提出出请购。3、紧急请请购时,由由请购部门门于“请购单”“说明栏”注明原
14、因因,并加盖盖“紧急采购购”章,以急急件卷宗递递送。4、材料检检验须待试试车方能实实施者,请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。5、庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状况,并并考虑库存存情况,填填制“请购单”提出请购购。表12-44材料请购购单部门 年 月 日填填制材料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备注请料单字第 号号第三条 免免开请购单单部分1、下列总总务性物品品免开请购购单,并可可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理,但其核核决权限另另订,其列列举如下:(1)贺奠奠用物品花花圈花篮礼
15、礼物等(2)招待待用品饮料料香烟等(3)书报报、名片、文文具等(4)打字字、刻印、报报表等。2、零星采采购及小额额零星采购购材料项目目。第四条 请请购核决权权限1、内购(1)原物物料:请购金额额预估在11万元以下下者,由科科长核决。请购金额额预估在11万元至5万元者,由由经理核决决。请购金额额预估在55万元以上上者,由总总经理核决决。(2)财产产支出请购金额额预估在22000元元以下者,由由科长核决决。请购金额额预估在22000元元至2万元者。由由经理核决决。请购金额额预估在22万元以上上者,由总总经理核决决。(3)总务务性用品请购金额额预估在11000元元以下者,由由科长核决决。请购金额额预
16、估在11000元元至1万元者,由由经理核决决。请购金额额预估在11万元以上上者,由总总经理核决决。附注:凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。2、外购:(1)请购购金额预估估在10万元(含含)以下者者,由经理理核决。(2)请购购金额预估估在10万元以以上者。由由总经理核核决。第五条 请请购案件的的撤销1、请购案案件的撤销销应由原请请购部门立立即通知采采购部门停停止采购,同同时在“请购单(内内购)”或“请购单(外外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。2、采购部部门办妥撤撤销后,依依下列规定定办理:(1)采购购部门于原原请购单加加盖撤销章章
17、后送回原原请购部门门(2)原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时,采购购部门应通通知撤销,并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门(3)原请请购单未能能撤销时,采采购部门应应通知原请请购部门。(二) 一一般采购规规定第六条 采采购部门的的划分1、 内购购:由国内内采购部门门负责办理理。2、 外购购由国外采采购部门负负责办理,其其进口庶务务由业务部部门办理。3、 总经经理或经理理对于重要要材料的采采购,可直直接与供应应商或代理理商议价。专专案用料,必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采采购作业方方式除一般采购购作业方式式外,采购购部
18、门可依依材料使用用及采购特特性,选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购:(1)集中中计划采购购:凡具有有共同性的的材料,须须以集中计计划办理采采购较为有有利者,可可核定材料料项目,通通知各请购购部门依计计划提出请请购,采购购部门定期期集中办理理采购。(2)长期期报价采购购:凡经常常性使用,且且使用量较较大宗的材材料,采购购部门应事事先选定厂厂商,议定定长期供应应价格,呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采采购作业处处理期限采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需,分分类制定材材料采购作作业处理期期限,通知知各有关部部门以便参参,考遇有有变更时,应应立即修正正。(三)
19、 国国内采购作作业处理第九条 询询价、比价价、议价1、采购经经办人员接接获“请购单(内内购)”后应依请请购案件的的缓急,并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料,除经经核准应以以电话询价价之外,另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价2、若厂商商报价的规规格与请购购材料规格格略有不同同或属代用用品者,采采购经办人人员应检查查所附资料料并于“请购单”上予以证证明,经主主管核准后后先让使用用。部门或请购购部门签注注意见后呈呈核3、属于买买卖惯例超超交者(如如最低采购购量超过请请购量),采采购经办人人员于议价后,应于于请购单“询价记录录栏”中注明,经经主管签认认后呈
20、核。4、对于厂厂商的报价价资料经整整理后,经经办人员应应深入分析析后,以电电话等联络络方式向厂厂商议价。5、采购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件,主主管应立即即指定经办办人员先进进行询价、议议价,待接接到请购单单后,按一一般采购程程序优先办办理。6、“试车车检验”的采购条条件,采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈呈核及核决决1、采购经经办人员询询价完成后后,在“请购单”上详填询询价或议价价结果及拟拟订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”,经主管管审核,并并依请购核核决权限呈呈核。2、采购核核决权限见见表12-5表12-55采
21、购核决决表采购类别核决限额采购核决权权限列属统购项项目的原料料物料包括括燃料不论金额多多少经理总经经理非属统购项项目的原料料物料包括括燃料不论金额多多少经理总经经理财产支出(包括杂项项购置)的非生产产器材8000元元以下8001元元至1000000元元1000000元以上上采购主管经理直接核核决经理总经经理财产支出)包括杂项项购置)的生产器器材8000元元以下8001元元至200000200011元以上采购主管经理直接核核决经理总经经理庶务用品8000元元以下8001元元至500000500011元以上采购主管经理直接核核决经理总经经理附注:凡列列入固定资资产管理的的采购项目目应以“财产支出出
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- NO12_ 采购 管理制度 3114
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