县医院关于市二级公立医院巡查组反馈意见整改落实情况的报告.doc
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1、*县医院关于*市二级公立医院巡查组反馈意见整改落实情况的报告_县医院关于漳州市二级公立医院巡查组反馈意见整改落实情况的报告20_年9月中旬,市二级公立医院巡查组对我院进行了巡视。20_年12月上旬,巡查组向我院反馈了巡查意见,实事求是地指出了工作中存在的主要问题和不足,有针对性提出了整改意见和建议。按照巡查有关文件要求,现将巡察反馈意见整改情况报告如下:一、扛起主体责任,抓好整改工作的组织部署我院高度重视、态度鲜明,诚恳接受并全面认领巡察组的巡察反馈意见,并以最坚决的态度、最有力的举措,不折不扣完成巡察整改任务。(一)加强组织领导。成立了由院长、书记为组长,班子其他成员为副组长,各相关科室负责
2、人为成员的整改工作领导小组,为整改工作提供强有力的组织保障和人力保障。(二)制定整改方案。巡察组反馈意见后,按照巡察要求,制定了_县医院关于落实漳州市二级公立医院巡查组反馈意见的整改方案(东医20_172号),并将30项整改任务落实到每个科室,明确了整改措施、责任领导、责任科室,限定了整改期限。(三)推动整改进度。领导小组加强对整改工作的统筹协调和督促检查,召开专题会议对整改工作的推进情况进行协调、督促,深入推进整改工作的落实。会上,对整改措施一项一项狠抓落实,对整改的每个问题一条一条进行梳理,全力推动整改工作。二、坚持问题导向,从严从实抓好整改工作(一)党风廉政建设及行风建设方面1.医院党支
3、部开展活动有关记录的格式欠规范,从事党务的人员接受培训较少,党支部换届选举的归档资料收集整理不及时,不完整。整改情况:与上级党委联系培训书写格式,规范格式记录;积极与上级党委联系争取学习机会;加强对换届选举归档资料的收集,及时做好党建档案管理。2.个别党员对党建基本知识的掌握不够全面。整改情况: 增加党员学习次数;丰富党建知识的学习模式;每半年组织党员对党的知识进行小测。3.党支部领导班子组织生活会质量不高,院领导班子成员之间开展相互批评与自我批评次数较少,批评的内容不够深入。整改情况:支部领导班子组织生活会前积极准备,深入查找问题,提高领导班子组织生活会的针对性和实效性;结合实际工作开展批评
4、和自我批评,深入根,勇于剖析,杜绝内容空洞,走形式,走过场。4.“两个责任”清单文件由院长履行主体责任,党支部履行监督责任,但未明确履行党风廉政建设监督责任的第一责任人。使监督执纪问责工作容易缺位。整改情况: 修订文件,支部书记做为党风廉政建设监督第一责任人;制定重点岗位廉政防范方案,对重点人员和敏感岗位的人员定期与不定期进行谈话5.院分管领导及科室负责人在落实“一岗双责”时,落实措施和方法比较单一,存在侧重业务工作,轻视党风廉政建设。整改情况:将党风廉政工作列入单位重要议事日程,积极推行“医院统一领导,党政齐抓共管,纪检组织协调,部门各负其责”的领导体制和工作机制,强调明确班子成员、科室负责
5、人一岗双责和党风廉政建设责任,在抓好业务工作的同时抓好所分管科室的党风廉政工作,努力营造人人肩上有担子,个个身上有责任的齐抓共管的工作格局。严格落实医院与各科室负责人签订的党风廉政建设目标责任书,督促业务科室严格落实党风廉政建设各项目标任务,使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。6.未设置党风廉政建设意见箱。整改情况: 按要求在门诊大厅和住院部大厅设置党风廉政建设意见箱,由党办统一收集管理。7.在医德医风建设上存在院领导班子重安排部署、轻检查落实,各临床科室负责人重业务、轻行风现象。整改情况: 把医德医风建设纳入医院的年度计划,并列入科室管理,实行属地管理制度;每半年组织有关部
6、门对医德医风进行督查落实;制定医德医风培训计划,加强对临床科室负责人的学习培训。8.无吸烟区的引导标识,吸烟区的设置不够完善,无专门的烟蒂收集容器;控烟宣传材料较少,仍有个别患者或家属在医院内吸烟,控烟劝导工作需进一步加强。整改情况: 在门诊大厅、急诊大厅、住院部前后大厅都做无烟区的引导标识;购置4套烟蒂收容器放置吸烟区;印刷控烟宣传材料,并在一楼的宣传栏上做吸烟有害健康的专栏。(二)落实中央八项规定精神方面9.临床科室落实医院布置的防腐倡廉教育工作较薄弱。整改情况: 把防腐倡廉教育工作列入医院的工作计划,实行属地管理原则,临床各科定期组织人员进行防腐倡廉教育学习;多形式地开展防腐倡廉教育活动
7、。10.党政班子办公室会议机制不够完善,存在支部委员未列席“三重一大”集体决策会议。整改情况:按要求落实三重一大集体决策会议支部委员列席规定。11.院务公开归档材料的整理和收集不完整。整改情况: 按照院务公开管理制度,规范材料整理和收集,逐月归档。(三)经济管理方面12.发现20_年上半年检查检验收入占比出现一定程度上升的不合理现象。整改情况:加强管理,持续提升医疗质量,加大合理检查、合理用药督查力度。根据国家卫计委关于提升县级医院综合服务能力的精神,积极开展新技术、新业务,提高医院医务性收入,降低检查、检验占比。加强临床路径及单病种付费的管理,提高入组率,规范路径病人诊疗。13.在购置大型医
8、用设备方面,存在政府投入不足,有举债购置大型医用设备现象。整改情况:积极争取政府加大投入力度,并尽早还清新院迁建项目贷款;严禁自行举债建设和举债购置大型医用设备;依托医院装备管理委员会,规范设备采购论证机制,严格按照医院功能定位、当地医疗服务需求等情况采购大型医用设备,严禁引进超越医院功能定位或疗效不明确、费用高昂的大型医用设备;在确保医疗质量安全的前提下,鼓励使用国产设备和器械。14.20_年以来医院公务接待费用发生额较少,但存在部分接待费用未附上结算清单、接待公函(或邀请函)的情况。整改情况:严格按照中央八项规定精神、党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、_县卫计局公
9、务接待管理制度、_县医院公务接待管理制度等文件,规范公务接待报销手续、佐证。15.公务用车与急救车辆加油卡混合使用,未按照“一车一卡”制度进行管理。整改情况: 汽车加油统一使用加油卡,加油卡与车辆绑定,一车一卡。加油卡由专人负责保管,加油卡的充值、费用审核由办公室负责。16.在建立健全各项财务规章制度方面:存在未建立内部审计制度;发现部分科目未按照医院会计制度规定使用的会计科目进行记账;未聘任总会计师(非三级甲等医院)。整改情况:建立内部审计制度,规范和监督内部会计控制,健全我院财务制度管理体系。积极组织相关科室人员进行审计制度的学习与理解,强调内部审计工作的重要性,增强工作人员的重视意识。1
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