内部审计与舞弊控制在企业管理中的作用研究 --开题报告.docx
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1、南京审计大学南京审计大学自考自考“专接本专接本”毕业论文开题报告毕业论文开题报告题题目目:内部审计与舞弊控制在企业管理中的作用研究学生姓名:学生姓名:学学号:号:院院(系(系):专专业:业:指导教师:指导教师:年月日“专接本专接本”毕业论文开题报告毕业论文开题报告1 1选题的理由或意义选题的理由或意义鉴于当今市场经济的飞速发展,市场经济的环境也逐步趋于多样性及复杂性。内部审计如何在当下的环境中有效应对企业内部的防控舞弊现象,在公司治理中有效发挥出内部审计在防控舞弊中的职能,成为新环境下内部审计的新问题。2001 年,美国爆发证券史上迄今为止最大的舞弊案件美国安隆公司,其中不仅查出关于美国政商的
2、相互勾结,并且对企业的经营模式,会计师的查账方式及投资人对市场的思考都产生了革命性的影响。这些事件均与公司内部控制和财务舞弊有关。在经济不断发展、企业制度不断完善的新环境下,对内部审计在财务舞弊中的传统职能进行重新考察,将内部审计的职能由传统向现代过渡,重新审视内部审计在企业管理中的作用,提高内部审计的地位,是理论界与实务界的重要课题。本文通过对内部审计在新环境下职能的变化进行的研究,对开展防控舞弊有着积极作用。随着市场经济的日益发展,现代企业制度的不断完善,内部审计的职能不断扩大,内部审计在企业中扮演的角色也有着多样化的趋势。舞弊一直都是作为损害公司利益、阻碍公司稳定发展的障碍,如何对舞弊进
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