3_2_2_2配套练习题(U8).doc
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1、 850配套练习目 录第一部分 财务与公共平台21公共平台配套练习题32总账配套练习题72应收应付款管理配套练习题93 UFO配套练习题104工资管理配套练习题115 固定资产练习题12第二部分 业务系统模拟案例131 采购管理配套练习题142 销售管理配套练习题203 库存管理配套练习题254 存货核算配套练习题32第三部分 物料需求计划系统模拟案例37第四部分 GSP质量管理模拟案例42第五部分 成本管理451 成本管理练习题(品种或分步法)462 成本管理练习题(完全分批法)503成本管理练习题(品种法)554成本管理练习题(部分分批法)59第六部分 集团业务641 远程应用配套练习题6
2、52 WEB功能配套练习题693 数据复制配套练习题74第一部分 财务与公共平台1公共平台配套练习题每种业务都是让大家在实践中体会850新功能,所以每做完一笔业务后要深刻体会。练习一:流程定义与导航、风格配置(1). 引入125账套,在“系统管理”中增加操作员01胡主采,02刘采购,03孟采购,04-雷库房。(2). 以DEMO登录系统,在企业门户中,定义完整的采购管理流程导航图。(请购à采购订单à到货à入库à发票à结算),流程涉及的功能点能够跨模块吗?当关闭一个功能点后系统退到什么位置?(3). 在企业门户的“工作流程”中把WORD和EXCE
3、L定义在流程界面上。(4). 在企业门户的“我的工作”中,给“胡主采”发送一条信息,“请到办公室领用本月护品”,以胡主采(01)登录系统,在“我的工作”中能否看到此条信息?。(5). 在企业门户的“我的工作”中,对“业务工作”能否删除系统预置的功能点?(6). 在企业门户的“配置”中将“人力资源”的端口号改为“8080”。(7). 在企业门户的“风格配置”中将门户标题栏中的“背景图”改为“图案1”,文本改为隶书三号字的“团结勤奋 与时俱进”。背景颜色淡蓝色。练习二权限控制1. 在“系统管理”中给操作员01胡主采授权如下:操作员权限01胡主采采购最高进价控制采购订单查询采购订单审核采购订单列表采
4、购订单执行情况统计表采购订单关闭采购订单变更表1修改“OPR_PU_0002”采购业务员角色的权限,将采购订单的关闭、变更、审核权限去掉;将02刘采购,03孟采购归属“OPR_PU_0002”采购业务员角色;04-雷库房归属库房管理员角色。2. 在“数据权限控制设置”中设置控制部门、存货、用户、仓库、供应商,字段级控制“采购入库单”。3. 在基础档案中增加存货“棉纱”,“手套”,存货属性为采购,生产耗用。增加供应商2苏果超市 3宝钢4. 将存货分成三组权限,01辅助材料权限 02主材权限 03产品权限,并做如下分配:a) 01棉纱、手套b) 02辐条、轮胎5. 将供应商分成两组权限,01辅材供
5、应商 02主材供应商,并做如下分配:a) 01苏果超市b) 02宝钢、五金交电6. 在数据权限设置”中设置刘采购的权限如下:操作员分配对象权限02刘采购部门销售部存货辅助材料权限供应商辅材供应商仓库原料库用户采购入库单所有字段04雷库房部门全部存货全部供应商全部仓库全部用户采购入库单除了各种单价和金额的所有字段表27. 以02-刘采购身份登录系统,在基础档案中查看部门、供应商、存货、仓库,看内容有哪些?8. 进入采购管理,做一张采购订单,看权限控制起作用吗?还需要进一步做哪些设置?以账套主管身份登录系统,在采购管理及库存管理模块设置控制相应的权限。9. 再次以02-刘采购身份登录系统,进入采购
6、管理,做一张采购订单,看权限控制起作用吗?对该张采购订单分别进行修改和审核,系统有何提示?为什么?在数据权限设置”中设置刘采购的“用户”权限如下:刘采购,设置雷库房的“用户”权限如下:雷库房 (即系统如果启用了用户权限控制,则自己还要对自己授权才能修改删除自己的单据)10. 请自行练习金额权限(科目金额与采购订单金额)、模板权限的控制。11. 以04雷库房身份登录系统,进入库存管理,做一张采购入库单,看字段权限控制起作用吗?(存货为轮胎和棉纱)12. 以DEMO身份登录系统,进入采购管理,执行采购期初记账。13. 修改角色“采购业务员”的权限,加入采购入库单的录入和查询权限。14. 以02-刘
7、采购身份登录系统,进入采购管理,查看雷库房做的采购入库单,(如果看不到到该单据,可以到单据列表中查看,并让雷库房再做一张完全有权限的入库单)单价能够在此修改吗?把刚才做的采购入库单的单价补上。练习三单据模板设计、套打、自定义项的使用1. 以DEMO登录系统,在“基础档案”的“自定义项”中定义单据表体的“自定义项5”定义为“采购入库含税单价”。进入单据设计,将“采购入库单”中表体的 “自定义项5” 定义为“含税单价”。将其设置为计算公式为“单价*1.17”,禁止编辑。2. 录入一张采购入库单,能够看到含税单价吗?计算是否正确?3. 在“基础档案”的“自定义项”中定义单据表头的“自定义项10”定义
8、为“客户名称”,来源于系统档案,客户表的客户简称字段,必输项,检查合法性。4. 进入单据设计,将“产成品入库单”中表头的 “自定义项10” 选中。5. 录入一张产成品入库单,能够输入客户名称吗?在客户名称处输入“AAA”,系统有何提示?6. 请按照下表的表样设计销售发货单的套打:福达塑料公司发货单 发货单号发货日期 客户名称业务员 备注材料编码材料名称规格型号单位数量单价金额合计金额合计(大写):制单人: 审核人: 承运人:7. 进入999账套的工资系统,在账表->工资表->工资发放条处练习加密信封的套打设置。练习四单据编号、计量单位1. 以DEMO登录系统,在“单据设置”->
9、;“单据编号设置”处修改“其它入库单”的单据编号规则为:前缀1为仓库,长度2,前缀2为收发类别,长度为2,收发类别的第2级编码,流水依据为仓库,流水长度4;查看“对照表”,是否所有项目都存在对照数据?仓库和收发类别的对照数据对吗?对照码可以修改吗?流水号可以修改吗?2. 在库存中录入一张其它入库单,查看其单据号码正确吗?试着修改一下流水号和对照数据,看单据编号的变化。3. 修改“其它入库单”的单据编号规则为:前缀1为仓库,长度2,前缀2为收发类别,长度为2,收发类别的第2级编码,流水依据为空,流水长度4,选择以收发标志流水;修改“产成品入库单”的单据编号规则为:前缀1为仓库,长度2,前缀2为收
10、发类别,长度为2,收发类别的第2级编码,流水依据为空,流水长度4,选择以收发标志流水;4. 录入一张其它入库单,查看流水号是多少,再录入一张产成品入库单,查看流水号是多少?两张单据的流水号有关系吗?为什么?如果把产成品入库单的流水依据改为仓库呢?前缀与流水依据有联系吗? (注:收发标志是指“收”或“发”,即所有的出库和入库)5. 在基础档案中新增两个计量单位组:2-箱条盒固定组 3张与公斤浮动组,并定义盒为主计量单位,1条=10盒,1箱=240盒,公斤为主计量,张为辅计量。浮动换算的计量组能有多个计量单位吗?6. 在存货档案中新增两个存货,80泰山香烟,属性为采购和销售,默认采购单位为箱;81
11、不锈钢薄板,属性为采购和销售,生产耗用。7. 录入采购入库单一张,采购泰山香烟2箱;录入销售发货单一张,销售泰山香烟1箱,看两张单据对计量单位的录入风格一样吗?如果把采购入库单中的表体项目“库存单位”改为箱,换算率会改变吗?数量可以直接输入吗?8. 录入采购入库单一张,采购不锈钢薄板2片;录入换算率1000,数量能自动计算出来吗?如果把数量改为1200,换算率能够反算吗?9. 查看库存中的现存量表、库存台账,系统如何处理辅助计量单位?2总账配套练习题每种业务都是让大家在实践中体会850新功能,所以每做完一笔业务后要深刻体会。练习一:总账的参数控制以下如无特别说明,全部以操作员1进入系统进行处理
12、。引入账套001(1). 启用数据中凭证类别权限,并进行权限分配,在总账中填制凭证(观察能否制单);将总账选项中制单权限控制到凭证类别选中,再进行填制凭证。(2). 选择主管签字,填制凭证并审核后,记账。观察能否记账。执行主管签字,再 进行记账。(3). 选择手工编号,自行填制三张凭证,对其中第二张作废并整理(注意:不整理凭证断号),再填制凭证界面下按CTRL+N,查看空号。(4). 再合并凭证显示、打印选项打勾,选择“按科目、摘要相同方式合并”,填制多分录凭证,其中部分分录科目、摘要相同,部分科目相同,摘要不同。观察凭证合并情况,保存该凭证。选择“按科目相同方式合并”,观察该凭证。(5).
13、选项菜单中选择“制单、辅助账查询控制到辅助核算”,对操作员2进行部门权限控制,使其只拥有财务部权限。使用操作员2登陆总账,填制管理费用凭证,发生部门为财务部、销售部。(6). 引入账套002(821版本数据),在系统管理中升级SQL数据,升级完成后查看总账应收应付期初余额;取消查询客户、供应商往来明细账选项,观察相应期初,并执行对账功能。勾上查询客户、供应商往来明细账选项,补录应收应付期初(通过引入功能或手工录入)。练习二 总账新增功能(1). 在账套001中选项设置支票控制,结算方式中支票进行票据管理。在支票登记簿中登记支票:领用日期领用部门支票号预计金额1月6日销售部0000110001月
14、8日采购部0000280001月25日采购部0000312000例11月6日,销售部报销领用支票1000元,支票号00001,出纳进行支票登记;1月8日,财务部门根据费用请款单及发票填制凭证,以支票结AA广告公司款,同时登记支票登记簿。(凭证保存后查看支票登记簿的已报销数)1月25日,财务收到光明公司发票,在应付系统录入并审核。1月27日,采购部根据采购发票并付内部采购请款单申请支付光明公司货款,财务部填制付款单,结算方式为支票,并填制票据号。(查看支票登记簿)(2). 公司新接一工程涉及设备采购销售较多,需对库存商品科目进行管理,但科目本身信息有限,现准备使用科目备查簿以增强查询管理。 新增
15、一科目备查簿,增加“设备名称”“规格”两文本项目,“单价”数字项目,“到货日期”日期项。指定库存商品为备查科目。 1月15日,该项目收到设备一台入库,填制凭证(不通过应付系统),借:库存商品 250000 贷:银行存款 250000,登记备查簿。设备名称规格单价到货日期TK起重机50T250000200325例2查询相应备查资料。思考:科目备查簿的作用,结合实际业务,有何其他应用方式。(3). 1月1日,出纳进行银行对账设置,银行对账期初为0。1月30日,取得工行对账单文件。设置对账单模板,引入对账单(附)。进行银行对账,观察对账界面变化。过滤出手工勾对的对账单列表。 (4). 财务要对以完成
16、的凭证进行套打,调整各种类型凭证及账簿。尝试单独执行ZW文件夹下的TDTOOL程序调整套打格式(5). 1月3日,财务填制凭证同时发现该凭证与上张平整一样只是金额不同,使用凭证复制功能复制该凭证并修改金额。(6). 由于经常填制多分录凭证,且分录基本相同,设置拷贝上条分路摘要及辅助项。(7). 该公司固定每月底报销费用,故统一报销凭证中都为管理费用但明细分属不同部门,以辅助项快速录入方式填制该凭证。财务部:500,销售部:1900,人事部:200,采购部:600。贷方为现金。摘要为费用报销。(8). 查询摘要中包含费用的凭证汇总表。(9). 自行填制相关凭证,在总账中查询客户往来明细,并统计个
17、人往来账龄。 2应收应付配套练习题引入账套001(1) 结合总账了解应收应付详细核算和简单核算与821版本的区别。(2) (在应付款管理)在是否登记支票选项处打勾,录入光明公司收款单1000元,支票 结算,票据号0012,保存后,登记支票簿。(3) 填制收款单并保存核销,查看核销有无生成凭证(不保存)。选项勾上核销是否生成凭证,再核销。修改对应收款单科目为其他应收科目,进行核销。两次核销生成凭证有何不同。(4) 在数据权限中对操作员2设置客户,部门权限控制,以操作员2登陆填制权限外客户的单据。在选项中启用客户、部门权限控制后,再进行填制。(5) 填制一张光明公司应收单,单据日期为2003-1-
18、1,金额1000元,付款期限为30天。启用根据单据报警功能,提前天数5天,重新注册以2003-1-24日登陆,有否预警;以2003-1-26日登陆呢?付款条件为空时呢?启用信用额度报警,修改对应信用额度,超额度时预警情况。(6) 自行填制收款单,并使用批审功能。(7) 1月20日,财务收光明公司款8000元,其中货款5000元,预收2000元,其他费用1000元。保存并核销货款。查看发票可享受折扣栏(思考与何处相关)。预收款能否使用?以前的预收款呢(能否在此次核销中使用)?(8) 取消第(7)步核销操作,进行自动核销操作。问题:异币种有无成批核销。(9) 通过功能权限及数据权限设置操作员3只有
19、核销权限,没有审核权限,同样操作第(7)步,直接核销。(能否进行)(10) 针对第(5)步中应收单填制红字应收单,并进行手工对冲。(11) 1月20日,光明公司的拖欠货款1000元,记提坏账。(12) 1月25日,收回20日记入坏账的1000元货款。(13) 在应收系统中查询并修改已生成凭证摘要,能否修改;修改应收账款金额,能否修改。(14) 将客户档案中明星公司对应供应商选择录入(供应商:明星销售公司),自行编制明星公司部分往来业务,包括应付系统中与明星销售公司往来业务。查询业务明细账,过滤条件包含对应供应商单据,查看数据。选择不包含对应供应商单据,对照两者不同。(15) 查看999演示账套
20、中业务明细账,包含已入库未结算单据。考虑该种过滤条件会有何其他影响。 3 UFO配套练习题1 新建一报表,根据001账套行业自动生成常用报表。2 设置报表取数时提示账套号。3 根据现有账套数据取数,并查看应收账款项目明细账。4 在功能权限设置报表公式函数权限,使用不同操作员取数。4工资配套练习题1 启用工资管理2 查看业务处理下菜单,选项设置核算计件工资,在查看菜单有何变化。3 修改人员张三、李四,核算计件工资。4 查看工资项目,修改记件工资项目。(能否修改)5 设置计件工资标准,增加岗位栏,档案分一线,二线;设置计件工资方案设置,一线每件10元,二线每件5元6 月底,张三完成100件,李四完
21、成80件,统计计件工资数。7 套打当月工资条。包括用友套打及自定义套打。8 设置多账套模式,增加退休员工工资类别。并将张三调动至退休人员中。5 固定资产练习题1、 对现有固定资产卡片进行图片关联。2、 设置固定资产卡片到期提示。3、 将卡片0001厂房折旧按部门进行分摊,分摊部门包括工厂部50%,财务部30%,采购部20%。尝试将其分摊到21个部门。第二部分 业务系统模拟案例 1采购管理配套练习题练习一:期初数据与采购结算1. 以系统提供的数据为数据源,修改账套号为126, 引入账套,名称改为“采购练习账套”。启用“总账”、“应付”模块,设置凭证类别为“记账凭证”。进入存货核算模块,将选项“核
22、算方式”改为“按存货核算”,将“暂估方式”改为“月初回冲”。所有存货的计价方式为移动平均法。 2. 在采购管理模块能否录入采购入库单?单据表头是什么?进入库存模块能否输入采购入库单?单据表头一样吗?录入如下期初采购入库单:a) 辐条 1000根,单价 0.5b) 轮胎 20个 ,单价35c) 车座 10个,单价15 ;库房为原料库,供应商为五金交电。3. 执行采购期初记账。还能够在采购模块输入采购入库单吗?4. 在存货中期初记账。查看存货明细账,为什么结存为负?5. 将存货核算的“暂估方式”改为“单到回冲”,再执行期初记账,查看存货明细账,与刚才结果一样吗?再将“暂估方式”改为“月初回冲”,执
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- _2_2_2 配套 练习题 U8
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