公司财务审计2022年终工作总结_工程公司财务年终总结.docx
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1、公司财务审公司财务审计计2022022 2年终工作总结年终工作总结_ _工程公司工程公司财务年终总结财务年终总结.精选阅读公司财务审计年终工作总结工作总结之家工作总结频道为大家整理的公司财务审计年终工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。时间过的飞速,20 xx 年公司的工作已经结束了,可以说,在 20 xx 年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们肯定能够做好!20 xx 年是集团公司推动行业改革、拓展市场
2、、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成 xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、20 xx 年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增加财务服务意识20 xx 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的
3、进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 2022 年及 2022 年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 2022 年
4、全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好 2022 年全面预算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策,我部乐观办理了*物流公司、*
5、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免 2022年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以及 2022 年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽
6、核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有
7、针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康进展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经
8、济运行。(二)审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(1)连续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理,每周必需下各核算的公司了解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议,这一要求作为 2022 年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增加危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风
9、险。随着集团公司快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产铺张,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化进展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(公司)审计重点,我部门 2022 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,准时为集团公司领导供应决策依据,并对审计将涉
10、及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面对.聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家仔细地学习和争论,乐观思索,并赞同严
11、格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。二、存在的问题20 xx 年,我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步,但仍旧存在着较为突出的问题,主要表现在:1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分、子公司的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了肯定经济效益和.效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动,我们将面临很多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的
12、工作中,我们将在市局(公司)的指导下,根据公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。20 xx 年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,依据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。公司财务审计工作总结 2022 年时间过的飞速,20 xx 年公司的工作已经停止了,可以说,在 20 xx 年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了本身要做好的工作。我们的公司财务审计部
13、门的工作当然也是在成长中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们必定可以或许做好,这些都是我们得来的赓续的成长的成果,信任我们必定可以或许做好!20 xx 年是团体公司推动行业革新、拓展市场、持续成长的症结年,也是财务审计部立异思路,规范治理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业成长思路,牢牢环绕团体公司整体工作支配和财务审计工作重点,连合奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得必定的造诣。为了总结阅历教训,更好的完成 xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、20 xx 年财务审计工作的简要回首(一)财务方面的工作1、加强财务办事
14、意识20 xx 年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益的原则,增加财务治理,优化资源配置,进步资金使用效益,把为团体公司的各项工作服好务作为我部的一项紧急工作。为了适应新形势下的成长,财务审计部树立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合团体公司的实际环境,组织汇编了团体的财务制度。为了更好的施展财务职能,我们增加了对管帐根基工作的规范力度,进步管帐信息质量,包管管帐信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、阐发及筹资功能,增加对重大投资资金的治理,为领导决策供应有效的、实时的数据与技巧支持。
15、2、预算治理获得稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 20 xx 年及 20 xx 年明细账具体阐发了收入、本钱与期间费用的执行环境,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 20 xx 年全面预算奠定根基;二是进步预算透亮度。预算依据各分、子公司反馈回来的看法适当调剂后,经总司理审议通事后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,加强了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关环境,不按期的向预算委员会反馈环境,应付超预算等问题严格审批法度模范,对申请调剂的事项,需颠末特地的论证阐发后,按规定的法度模范批准后执行。一年以来,预算的
16、总体执行环境优越,各分、子公司的预算看念也较以前有大大的进步和加强,为做好 20 xx 年全面预算工作积累了阅历。3、充分应用税收政策充分应用国家对企业的各项税收优待政策,我部乐观解决了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 20 xx 年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以及 20 xx 年度物流公司、运输公司所得税减免的批复,为团体公司取得了本质性经济收益。4、切实增加财务治理依据团体公司规范财务治理、优化财务审核法度模范、晋升财务办事质量和施展职能部门更好地介入企业治理的要求,财务审计部将
17、财务集权治理调剂为财务人员试行委派制,并接受按统一治理,分级负责的原则进行治理。财务审计部主要详细负责团体公司各种资产的财务监督、财务阐发及财务申报和各分、子公司的财务治理和财务内部管帐凭证的考查等业务,充分施展财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务出入自查工作规划,团体公司环绕市局规范行业经营行为,匆忙进烟草行业的康健成长,为国家制造和积累更多的财宝的工作思路,以摸清家底、揭示隐患、匆忙进规范、推动成长为指导思想,严格依照市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计补塾严从细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)本钱费用、收入安
18、排失真和管帐核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与增加财经秩序整顿相结合,依照边整边改的原则,将查出来的问题依据光阴、性质等分门别类,从中查找经营和治理上的漏洞,并有针对性地指定整改步伐,限期整改到位。通过此次的自查,切实增加了国有资产的监管力度。6、增加资金治理的作用为了规范团体经济运行秩序,增加各分、子公司的资金治理,低落和杜绝资金的使用风险,进步资金使用效率,匆忙进团体康健成长。团体公司从 xx 年 8 月份起将团体公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了包管团体资金治理中心能顺当、实时进入市局(公司)结算中心,依照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的
19、年度和月度资金出入预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作井然有序的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,包管团体公司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(1)继承巩固推行财务治理模块,增加财务人员的治理意识和责任心,充分施展财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时,要求我们财务人员要应用更多的光阴和精力介入企业治理,每周必需下各核算的公司了解业务运行环境,施展主看能动性,多为经营者供应有参考代价的信息和建议,这一要求作为 20 xx 年目标稽核的主要指标来稽核。(2)全员建
20、立财务治理是企业治理的核心思想,加强危机感、紧迫感和责任感,增加学习,尽力进步自身素养,适应新形势下财务工作的要求。(3)增加内部审计工作力度,施展专项审计工作的作用,从而低落经营风险。随着团体公司快速成长,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越紧急。作为管帐不能只抓核算,更紧急在治理,内部治理失控,就会造成企业资产挥霍,严格遵守国家和团体的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过增加内部治理,低落本钱费用,进步资产运行质量,从资产监管中要效益,实现团体内涵式、集约化成长。2、全面欢迎国家审计公司财务审计个人年终工作总结以下是为大家细心整理的公司财务审计个人年终工作总结
21、,供您查阅。时间过得飞速,XX 年公司的工作已经结束了,可以说,在XX 年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们肯定能够做好!XX 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的
22、完成 xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX 年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增加财务服务意识XX 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质
23、量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状
24、况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好 XX年全面预算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策,我部乐观办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免 XX年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以及 XX 年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公
25、司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司
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