公司仓库管理制度7篇.docx
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1、公司仓库管理制度 7 篇管理制度具有可执行性。组织所设置的管理制度,必须是可执行的,不能偏离组织本身事务,成为一纸空文。以下是小编给大家带来的公司仓库管理制度,希望可以帮助到大家公司仓库管理制度篇 11.一、库管员每日认真盘查仓库所有的物品,认真登记入库清单及支出清单。2.二、凡有员工来须用物品,需认真填写仓库领料单,由经办人签字,班长签字,生产部签字,确认无误方可领出。并保留仓库领料单,以便抽查、盘库。3.三、不得冒领,多领,错领,库管员对于仓库内常用的物品多少采购合理规划,摆放整齐,以书面报告形式上报生产部,由生产部安排采购。4.四、仓库内不允许员工私自进入,员工需要领料在门外等候。5.五
2、、安全用电,注意防火,工作结束后,认真仔细检查后,关掉门窗,断掉电源,方可下班。6.六、若库管人员有事或休息,可由生产部门安排值班或替班,但双方需交接清楚,对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。7.七、库管人员如有违规违纪,生产部能够处罚 50100 罚款,对于情节严重的辞退工作并移交公安部门。公司仓库管理制度篇 2一、考勤、同车间考勤二、仓库工作安排1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会,各工序人员要及时汇报需要解决的问题,务必做到能当时解决的问题当时解决,当时没能解决的问题优先解决。2、上班时间不得随意脱岗,除外勤人员外其他一律不得带手机上班,不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打
3、架。要爱护厂里财物,工作时要保护好自我的工具,如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放,不要造成外观损坏,所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放,用完后要放回原处,未用的备件要集中收回,交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画,如需在墙上或纸箱上标明产品名称时,必须要字渍清晰、字体工整、大小一样。3、要在工作中爱岗敬业,学习好自我的本职工作,努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时,工作必须要按时完成。4、工作场所要衣装整齐,不得赤脚,不准穿拖鞋。三、各工序人员的职责范围1、内勤人员接电话,向客户报价,记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址,开出库单时必
4、须要简章清楚。平时要检查好货物的库存情景,数据要准确,与其它生产部门协调工作时要书面记录。记录每一天的发货车次情景,姓名时间,每周一问询一次车辆有无违章记录。午时货物发出后要核算好出库单的数量,查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景,第二天向客户发信息通知接货信息。客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位,在中午上班时,或是会上交于外勤人员。与客户接触时要用礼貌用语,陈述事情要清楚。2、仓库整货人员学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量,平时要注意货物排放位置。装车时要核对好货物数量,要做到万无一失。公司仓库管理制度篇 3为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资
5、的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情景,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单资料不相符的,办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情景报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情景报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,到达账账相符、账物相符
6、,账卡相符。六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情景予以汇总,并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清职责,及时写出书面报告,提来源理意见,报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出提议。九、根据各种货物的不一样种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定
7、,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每一天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情景,要立即上报主管经理。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律资料规定;(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临
8、时照明。本管理流程自下发之日起试行。公司仓库管理制度篇 41、目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。2、范围:针对物流部仓库和理货区。3、资料:3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.2、非本公司员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.3、非本公司员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;工作人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的阿人员必
9、须遵守仓库管理制度。4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。5、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。6、严格执行仓库的货物保管制度。7、规范仓库货物管理。8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。10、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个仓库货物摆放平面图,张贴仓库入口处。11、同类型的货物,不一样批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。12、严格遵照货物对仓库的贮存环
10、境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。13、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每一天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情景。14、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情景,每一天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。17、严格执行货物进出仓库规程。18、严格
11、执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。19、仓管员在接到理货员入库通知时,按照入库单与理货员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。20、仓管员在接到理货员出库通知时,按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作,并在要求理货在调拨单上签字确认。21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作仓库主管职责1.负责仓库整体工作事务及工作日常管理,协调部门与各职能部门之间的工作。2.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度,完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表,及时反馈仓储操作;3.库房的合理化布局和管理,合理规划各分仓的储存空间及货物的储
12、存方式,仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;4.制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路,带领督促员工完成目标任务,5.负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作,做到高效、准确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改善。6.负责对仓库进、出库,库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情景进行跟踪,签收货仓各级文件和单据;7.及时地反映仓库的库存状况,确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性。数据统计分析本事;完成业务数据的整理和
13、分析;8.审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;9.监督各项管理制度的执行,制订质量改善计划,10.负责仓库的货物、人员安全及防护,进行安全评估,不断改善库存管理安全,确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护,指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况,采取预防措施,11.组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存,做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12.建立安全库存机制,进行存量分析和控制,采取有效措施控制库存成本;13.能够按照成本会计的要求供给物料消耗情景并进行有效控制;14.
14、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理,参考分析结果提出改善提议并组织落实;物料数据管理和统计,15.负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;16.仓库人员工作指导、业务知识培训和考核,不断改善工作效率和工作质量;17.负责落实执行品质安全政策的要求,确保 ISO9001 得到有效实施18.按时按质地完成上级交办的工作任务。19.负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率;产品进仓管理流程1、根据已审核的采购订单资料准备产品收货。2、送货到达后,供给送货单给收货仓库管理员,送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的
15、名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将送货单和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和站点材料清单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,另一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具
16、采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的 出仓单(对于批发商)或 转仓单(对于加盟商)发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销
17、部总监审核。查询当前仓库库存情景。若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库检货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后,由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单,仓库凭此出仓单)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核销售单。3、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析代理商库存状况,并向代理商提出补货、调拨等提议。5、分析自营专卖店的库存和销售情景,若需要补货,则开具 转仓单,将总公司仓库
18、的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品,开具 调拨单。营销部总监审核 调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减代理商库存。7、营销部审核代理商传回的盘点单,调整代理商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给代理商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情景。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员
19、初盘存货,对存货六大区域各指派 1 人担任组长,2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印供给给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘经过的 盘点单 由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持 1 份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将库存盘点汇总表 和差异原
20、因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终 2 天。头天晚上8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,午时进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量必须是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,职责人要负过失职责。对于盘点结果发现属于实物职责人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物职责人要承担经济赔偿职责。公司仓库管理制度篇 5第一章仓库制度总则:为使仓库管理工作规范化,本规定依据制度管理规定结合本
21、公司的具体情景,特制定本规定。以到达高度运用人力,保证公司财产物资完好无损,提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务。第二章:仓库管理细则一.面辅料收货及入库制度;(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放面辅料,不得在规划的区域外摆放,特殊情景需要在 2 小时内进行整理归位。(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的立刻安排收货确认单。(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单
22、入库面辅料进行数量确认,确认入库数量和实际入库数量是否相符,不贴合的需要追查原因彻底解决完成,有借料的需要见到相关单据,检验不合格的需要退货或换货。(5)入库面辅料需要摆放至指定位置,小物料能够放在箱子里,并明确储放位置。第二章:入库制度一、对于成品入库要清点数量,核对合同日期、款号、颜色、尺码,如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对;二、入库后及时整理上架,并做好标记,入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档;三、采购物料抵库后,仓库管理人员(成品和原料)要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同,品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到货日期及实收数量填
23、记于相关单据上;第三章:出库制度一、配货员根据系统的配货单或销售订单,进行配货出库,其它部门到仓库借衣服和物料时必须要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名字样,对于手续欠妥者,一律拒发;二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可打包,配货单上签字并放一联出库单于服装包内,方便客户核对货品,在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量;三、各个部门到仓库调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率;四、发货前需和销售部,财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货;五、货品出库完后及时整理货架,需更改数量的要及时更改;六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时
24、登账,并做好和货运公司的交接;第五章:退货制度一、退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字;二、退货要及时清点,数据有出入时及时跟销售部门,财务反馈,并及时解决。没有问题的需及时整理上架;三、次品退货需维修的及时交予生产部维修,不能维修的退还工厂,并上报给财务,通知外发工厂退货。四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐;并及时交给财务;第六章保管制度一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点,盘点后由财务核实;二、结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便三、物料的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件研究
25、划区分工,合理有效地使用仓库面积四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律资料规定:1.严禁在仓库内吸烟,动用明火。库内消防设施按规定配置,定期检查,保证消防设施完好2.严禁无关人员进入仓库,出入库要理解检查监督;3.严禁在仓库堆放杂物、废品,食品,4.严禁在仓库内存放私人物品;5.严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明:第七章卫生管理制度一、不得在仓库内吃零食;要勤洗手,并擦拭干净;二、在货品上架、要及时清扫,注明款号、数量及物品名称;三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、坚持地面的整洁以及仓库内的空气清新;四、要及时清理桌面上的资料、杂物,坚持桌面、抽屉的清洁。第八章安全事项制度一、在上架
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