1、对贷款合同遵守情况出具的审计报告.doc
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1、对贷款合同遵守情况出具的审计报告审 计 报 告沪审事业200 号ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)201年月日与银行分行签订的贷款合同所涉及的财务与会计方面的规定的遵循情况。遵循这些财务与会计规定是ABC公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对ABC公司是否遵循了上述贷款合同所涉及的财务与会计规定发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对ABC公司遵循该贷款合同所涉及的财务与会计规定的情况获取合理保证。审计工作涉及审计实施审计程序,以获取ABC公司是否遵循了有关财务与会计规定的审计证据。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们认为,截至201年12月31日,ABC公司在所有重大方面遵循了201年月日与银行分行签订的贷款合同所涉及的财务与会计的规定。本报告仅供ABC公司与银行分行使用,不得用于其他目的。 上海上审会计师事务所有限公司 主任会计师 潘久文中国注册会计师 中国上海 二二年月日
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