物业公司管理体系文件全套.docx
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1、物业质量治理体系文件一、目的规钥匙委托治理事情,确保妥善保管好托管的钥匙。二、适用围适用于特定情况下业主委托保管的钥匙及未入住单元钥匙的治理。三、职责1、办事处主管卖力组织、摆设钥匙的治理事情。2、办事处员工卖力依照本步伐实施托管钥匙的日常治理事情。四、步伐要点1、治理处可以进行钥匙保管的围(1)开发商交楼后,业主未入住时由开发商托管的钥匙。(2)特定情况下业主托管的钥匙。特定情况是指:业主确有实际的生活、事情困难确需托管钥匙,不至于给物业部事情带来分外事端的情况。2、开发商托管的钥匙(1)物业担当验收事情结束后,物业部可以凭据生长商的托管要求担当未入住单元的钥匙。(2)担当过来的钥匙由办事处
2、员工清楚标明钥匙单元编码并整齐有序的安排在钥匙柜中。(3)钥匙的发放事情详见入住治理尺度作业步伐3、业主在特定情况下托管的钥匙(1)业主委托保管钥匙时,办事处员工应按业主托管钥匙委托书(一式两联)要求填写日期、单元编号、业主姓名、钥匙数量、托存原因及领取钥匙的要求等项目。(2)治理员就特别向业主说明本物业部不负担为业主保管庭产业的责任,业主同意后,请业主在业主托管钥匙委托书的“业主签名”栏签名确认。(3)治理员将业主托管钥匙委托书第二联交业主保管。(4)治理员将业主托管钥匙委托书上的有关内容登记在业主托管钥匙登记表内,并在托管的钥匙上贴上标有业主姓名的标识,然后将钥匙整齐有序的安排在钥匙柜中生
3、存。4、托管钥匙的治理(1)治理处有维修或空置房治理需要使用托管的钥匙时,由办事处员工在借用人治理钥匙借用手续后,将钥匙交给借用人。钥匙借用手续的治理步伐为:借用人在借用钥匙登记表中如实填写借用日期、钥匙编号、数量、预借期、借钥匙原因、借用人联系电话等内容,然后签名确认。(2)治理钥匙退还手续时,办事处员工应在查对钥匙数量后,在借用钥匙登记表中标注钥匙退还日期,并在“吸收人”一栏签名确认。(3)办事处主管应摆设办事处员工凭据种种登记表的纪录查抄钥匙的借还情况,发明借期凌驾三天不还钥匙者,应致电借钥匙部分或小我私家催还。(4)当接到丢失或损坏钥匙陈诉时,办事处员工应按钥匙治理备忘录要求纪录事件经
4、过并报办事处主管;办事处主管与房地产开发商业主联系,征得同意后,接纳补配钥匙或换锁步伐确保遗失钥匙单元的宁静,办事处员工将处理惩罚结果纪录在钥匙治理备忘录中。(5)业主或业主指定的领钥匙人前来领取钥匙时,治理员凭业主证领钥匙人的身份证移交钥匙给领钥匙人。同时应在业主托管钥匙登记表中标注移交日期,请业主领钥匙人签名确认。在无任何证件证明索匙者为钥匙所属单元的业主业主指定的领钥匙人时,办事处员工不得将钥匙转交。5、所有与钥匙治理有关的纪录应由部分归档生存两年。五、纪录1、业主托管钥匙委托书2、业主托管钥匙登记表3、借用钥匙登记表4、钥匙治理备忘录一级物业治理企业体 系 文 件步伐文件目录 序号 编
5、号 标 题 页码 版号/状态1 4.2.3 文件控制步伐 3 A/02 4.2.4 质量纪录控制步伐 3 A/03 5.4.1 质量目标控制步伐 2 A/04 5.5.3 内部相同控制步伐 2 A/05 5.6.0 治理评审控制步伐 2 A/06 6.2.0 人力资源及培训控制步伐 4 A/07 6.3.0 底子设施的控制步伐 2 A/08 6.4.0 事情情况控制步伐 2 A/09 7.1.0 办事历程的筹谋步伐 2 A/010 7.2.2 办事要求的评审步伐 2 A/011 7.2.3 与主顾相同步伐 3 A/012 7.4.1 采购控制步伐 3 A/013 7.4.2 供方评价和选择步伐
6、 3 A/014 7.5.1-01 物业项目拓展控制步伐 4 A/015 7.5.1-02 物业前期介入控制步伐 2 A/016 7.5.1-03 物业担当/入伙控制步伐 4 A/017 7.5.1-04 日常办事控制步伐 2 A/018 7.5.1-0401 办事筹划控制步伐 2 A/019 7.5.1-0402 设备治理控制步伐 6 A/020 7.5.1-0403 清洁治理控制步伐 1 A/021 7.5.1-0404 绿化治理控制步伐 1 A/022 7.5.1-0405 装修治理控制步伐 2 A/023 7.5.1-0406 宁静治理控制步伐 2 A/024 7.5.1-0407 消
7、防治理控制步伐 2 A/025 7.5.1-0408 大众设施控制步伐 1 A/026 7.5.1-0409 会所治理控制步伐 1 A/027 7.5.1-0410 社区文化控制步伐 2 A/028 7.5.1-0411 紧急情况控制步伐 3 A/029 7.5.3 标识和可追溯性控制步伐 2 A/030 7.5.4 主顾产业控制步伐 2 A/031 7.5.5 物品防护控制步伐 2 A/032 7.6.0 监督和丈量装置的控制步伐 3 A/033 8.2.1 主顾满意控制步伐 2 A/034 8.2.2 内审控制步伐 3 A/035 8.2.3 办事的监督和丈量控制步伐 2 A/036 8.
8、3.0 不及格品控制步伐 3 A/037 8.4.0 数据统计控制步伐 2 A/038 8.5.1 纠正步伐控制步伐 2 A/039 8.5.2 预防步伐控制步伐 2 A/0 文件控制步伐10 目的 通过对证量体系文件和资料的控制治理,确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、治理和变动的划定。20 范畴 适用于所有质量体系文件、资料的治理和控制。各单元是指各部分和各治理处的统称。30 职责31 质管部对各单元质量体系文件的控制进行指导和监控。32 各单元文件治理员卖力质量体系文件和资料的吸收、分类、编号、整理、存档、变动及发放等事情。40 步伐41 质量体系文件和资料的制定、审核、批准4.
9、1.1 公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列划定执行。序号文件名称文件级别制定及修改审核批准1质量手册一级质管部治理者代表总经理2步伐文件二级质管部质管部主管治理者代表3作业指导书部分治理手册三级各部分部分经理主管领导治理处事情手册三级各治理处治理处主任治理者代表4质量纪录表格四级相关单元单元主管单元主管5法例尺度等外来文件五级外部机构单元主管单元主管42 质量体系文件和资料的发放4.2.1 质量手册的文件发放名单由总经理审批,由质管部创建发放纪录。4.2.2 步伐文件的发放名单由质管部确定,并创建发放纪录。4.2.3 作业指导书由相关制定单元确定发放名单, 并创建发放纪录。4.
10、2.4 工程类尺度、技能图样等由工程部建档、编号,设备尺度、图纸等由工程部卖力治理。法例和条例由质管部控制,盖受控章发放,文件治理人员创建文件发放的纪录。4.2.5 执法法例类文件由质管部卖力收集,对收集到的文件组织相关人员进行识别,确定其时效性和发放范畴等。4.2.6 以上文件的发放情况应由相关单元人员填写发放纪录,各部分只需在发放纪录上签字即可,治理处应在收文后2日内填写收文纪录。4.2.7 文件使用人员必须使用封面加盖赤色受控章的受控文件。43 质量体系文件和资料的保管质量手册、步伐文件、部分的事情手册、项目治理方案、质量纪录表格及法例、国度及行业尺度类(工程、设备尺度类文件除外)文件的
11、原件,由发出部分专人生存,并在质管部存案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件,不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。4.3.2 对各级文件的治理,各单元均应创建相应的文件清单,其内容应实时更新。存档作废文件在封面加盖“作废章”。44质量体系文件和资料的有效性控制为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其接纳版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用A、B、C体现第一、第二、第三版;用0、1、2体现未经修改、第一、第二次修改。当本册内容有三分之二以上的章节产生修改或运行三年后,在本册文件需变动的即由A版升B版、B版升C版等依次执行。相关部分在文件变动后,将最新变动页及修改纪录发放至受
12、控文件部分,并将原页盖作废章收回,保存一份存档,其余销毁。45质量体系文件和资料的变动文件的变动可由公司各级人员凭据文件实施情况向有关部分提出变动意见,责任部分主管确定变动意见并执行,填写文件修改纪录报主管领导审批。质量体系文件和资料的变动一般由原审批人批准, 如因特殊情况必须得到审批的需提供依据的配景资料,以包管变动的适宜性。46 质量体系文件和资料的分类和编号质量手册:*QM(尺度号码)(文件名称)步伐文件:*COP(要素序号)(文件名称)作业指导书:*WI/(单元代码)(三位自然数序号)(文件名称),如人事事情治理手册中WI/R001 “人力资源部职责”。部分单项事情手册:*WI/(相关
13、文件简称),如工程部的修建、装饰治理手册为WI/ZX。标书:*BS/(单元代码)(名称)治理方案:*FA/(治理处代码)( 文件名称)技能图样*JT/(单元代码)(名称)图纸:*TZ/(单元代码)(名称)尺度:*BZ/(单元代码)(名称)法例:*FG/(单元代码)(名称)4.6.10 步伐文件纪录表格:* QR(步伐编号)(两位自然数序号)各单元纪录表格:*QR(三位自然数序号)(单元代码)47 文件借阅凭据事情需要,经单元主管批准后本公司人员可以借阅有关文件,借阅人应在借出方的借阅纪录上签字,并注明借阅期限,一般文件借阅期为一周。4.7.2 文件治理人员和借阅人有责任在双方协议期内相同,并治
14、理相关送还手续。对借阅文件应妥善保管,不得损坏或私自复印。48 公然文件的控制公然文件是指公司面向主顾宣布或发放的种种文件,如业主条约、住户手册、住户须知、收费尺度、通知、公然信等。4.8.2 公然文件的内容和标识的控制由卖力体例或收集的单元卖力。4.8.3 公然文件的标识应结合实际赐与治理,如业主条约、住户手册等印刷品不必有状态标识,但在文件清单中应有明确编号和状态号;通知则应按公司统一格式和要求进行标识。4.8.4 种种公然文件在得到相应权限的批准后方可发放给主顾,审批纪录应留用备查。50 相关文件与纪录QR-4.2.3-01 文件发放名单 QR-4.2.3-02 文件清单QR-4.2.3
15、-03 文件修改纪录 QR-4.2.3-04 发放纪录 QR-4.2.3-05 收文纪录 QR-4.2.3-06 借阅纪录 QR-4.2.3-07 五类文件清单 质量纪录控制步伐0 目的使质量纪录完整、准确、清晰,能够为质量体系有效运行及办事到达划定的要求提供证明,为质量的连续革新提供依据。1 0 范畴适用于公司种种质量纪录和表格的治理。2 0 职责31 质管部卖力质量纪录治理步伐的执行。32 各单元卖力与各自有关的质量纪录的创建和查抄。40 步伐41 质量纪录包罗能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性,办事满足范例要求、法例要求和条约要求的全部证据,分类如下:1)质量体系实施方面的纪录
16、。如文件收发纪录、条约评审纪录、项目分包方档案、设备治理纪录、纠正步伐纪录、查验、丈量和试验设备的检定纪录、纠正预防步伐纪录、客户投诉处理惩罚纪录、员工培训纪录等。2)办事质量验证方面的纪录。 如内审纪录、进货品资验证纪录、治理评审纪录、办事的标识和可追溯性纪录等。42 质量表格的分类编号4.2.1 质量表格接纳以下形式分类编号: 1)步伐文件质量纪录表格编号: * QR 表格序号,从01开始依次排列 要素编号 质量纪录标记 公司名称 2)各单元质量纪录表格编号: QR 单元代码,一个或三个字符质量表格标记 表格序号,从001开始依次排列 4.2.2 单元代码与单元名称对应如下:公司领导:董事
17、长01 总经理02 治理者代表03 副总经理04副总经理05 总管帐师06 助理总经理07部分代码:质量治理部M、 工程治理部G、 清洁绿化部Q、 教诲培训部E、 人力资源部R、 社区文化部Z、 安保部B、 财政部C 、 办公室O、 管帐部K治理处代码:五洲大厦WZG、 银海山庄YSG、 银海华庭YHG治理处各班组代码:维修班WXB、保护班HWB、清洁班QJB、财政室CWB、车库岗CKB、大堂岗DTB、道口岗DKB、巡逻岗XLB、消防中心XFB、办事中心FWB、会所HSB、超市CSB。43 体系文件分发号的控制4.3.1质量手册(QM)、步伐文件(COP)由质管部发放。发放号:QM单元代码、C
18、OP单元代码如发放给银海华庭治理处的质量手册的发放号是:QMHLG4.3.2 各部分的作业指导书由该部分卖力发放。发放号:作业指导书编号单元代码如安保部宁静守卫治理手册(WI/B)给银海华庭的发放号是:WI/BHLG4.3.3某一项事情的作业指导书由相关部分卖力发放。发放号:WI/相关部分代码相关文件简称单元代码如教诲培训部2001年培训筹划发放给银海华庭,则相应文件发放号为:WI/EPXJHHLG。4.3.4 治理处卖力将文件发放给各班组、相关人员。发放号:该文件编号班组代码/人员事情牌代码如银海华庭将修建装饰治理手册发放给维修班的发放号为:WI/GWXB4.3.5 单元的发放文件1年为一次
19、纪录周期,文件发放的纪录为:发放号:单元代码00X(X为自然数) 四位年份 文件名称如质管部2001年的第5号文件4月份月检情况通告发文纪录为:M0052001 4月份月检情况通告4.3.6第4.3.5条中文件范畴包罗除QM、COP、WI系列及QR系列以外的资料,QR系列发放不需填写发放号,只需填写发放纪录。44 质量纪录的填写4.4.1 质量纪录的填写力求真实、准确、完善和字迹工致,不得有造假和乱涂乱改现象。45 质量纪录的收集保管4.5.1 质量纪录的收集保管由各单元指定专人卖力,并在收文2日内填写纪录表格清单。要求纪录清晰完整,不允许有破坏残破,签字手续应齐全。不切合上述要求的纪录,相关
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