公司采购管理制度参考模板范本.doc
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1、 采购管理制度采购管理制度一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全公司采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、 工作程序(一) 采购原则:1.为统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。行政部要根据办公物品库存量情况,各部门申请数量以及消耗水平,确定订购数量,并做出费用预算,交由财务部审核。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3.物料采购应尽量采用打款方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求
2、日期及注意事项填写物品申请单或采购订单。2.紧急采购时,由行政部在物品申请单上注明“紧急采购”字样,以便采购人员及时处理。3.若撤销采购,应立即通知行政部采购人员,以免造成不必要的损失。(三)采购流程各部门必须在每月25日以前向行政部交采购计划,采购经办人统一在物品申请单或采购订单内填写所购物品的估算价格、数量、规格和总金额。经行政部与财务部审核以后,报总裁审批签字后方能进行采购。采购物品定单经总裁审批后复印一份交与财务部。(四) 采购经办人职责1建立供应商资料与价格记录。2. 做好采购市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制
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