县审计局上半年审计业务工作总结汇报材料.docx
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1、县审计局上半年审计业务工作总结汇报材料今年上半年,我局在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕县委、政府中心工作,依法履行审计监督职责,强化审计服务,各项工作都取得了较好成效。现将今年上半年工作总结汇报如下:一、审计业务工作完成情况截止月日,我局共组织完成审计项目个。其中:专项审计和审计调查个,政府投资审计项目个,提出审计建议条,被审单位采纳审计建议条,被审单位制定整改措施条,问题整改率达%。(一)县级财政预算执行审计。根据审计法、审计条例的有关规定以及县委、县政府的工作安排,完成了对县本级年度预算执行及其他财政收支审计。主要采取措施是:一是整合审计资源。针对预算执行审计涉及面广、工
2、作量大、人员少的特点,我局对审计业务人员进行整合,打破股室界限,协调配合形成合力。二是突出审计重点。以全部财政资金为主线,重点关注非税收入征缴、预算资金分配与管理使用、专项资金及政府投资项目资金的管理与使用效果。三是创新审计模式。针对预算执行审计数据量庞大的特点,专门成立审计数据分析小组,全面负责对数据的集中收集、分析、反馈,增强预算执行审计的整体性、宏观性和建设性。(二)政府投资工程审计。截止月日,我局共完成政府投资性审计项目个,其中:出具审计报告份,出具定案表份,总送审造价.万元,定审造价.万元,核减工程造价.万元,核减率.%。主要采取措施:一是创新管理举措,严控工程审计质量。与中介机构签
3、订委托协议书及合同,明确中介机构要依法依规,按时按质按量完成项目审计任务。二是完善落实监督体系,积极开展审计监督。在审计过程中我局派出审计人员参与审计项目实地测量、计算等工作,对中介机构审核结果认真复核,与被审计单位深入沟通,及时了解情况,掌握第一手材料。三是强化跟踪审计,及时提出整改意见。以书面形式征求被审单位的意见,要求被审单位以书面形式反馈意见,在规定时间内未反馈的,视同无异议。(三)经济责任审计。根据县委组织部的要求和工作方案,目前我局完成了对县旅游委、人社局、交警大队家单位领导干部任职期间经济责任履行情况审计。通过对各单位领导任期内财务收支、资产、预算资金、专项资金及有关经济活动等进
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