SAP-采购发票校验流程-v1[1]0_0316__ doc9689.docx
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1、业务流程定义文档采购发票校验业务流程名称: 采购发票校验流程编号及版本号编号:BPD-MM13版本:V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品(光电科技)关键用户谢芳TCL部品(光电科技)流程所有人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的:采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。2.
2、业务流程的相关原则:2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验,即对采购订单进行发票校验。2.2 后勤发票校验是采购业务的后端,主要指收到供应商的发票后,在系统内对发票的信息进行检查,结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验,确保发票信息无误后再进行发票的正式过账,产生对供应商的应付款。2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。交货成本主要包括运费和关税。2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。如果出现票到未收货的现象,除特殊 情况外,一般不做系统处理。2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方,比如关税可以选择海关作为
3、出票方,运费可以选择物流公司。2.6 在发票校验时,会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况:a. 价格差异,主要有以下几种情况:价格差异 发票金额与采购金额的不一致小额发票差异 发票金额与采购金额存在的尾数差异汇兑损益 如果是国外采购,会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况,这时候会产生汇兑损益以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制,如百分比容差或者绝对值容差。当发票校验时发生的差异超过容差限制时,系统会冻结住该发票的付款。财务部门需要做差异分析,确认该差异是否可以接受,如不能接受,需要冲销发票校验。b. 数量差异如果发票数量与收货数量上存在差异,需要财务部门跟采
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