对于审计查出问题整改情况报告.docx
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1、对于审计查出问题整改情况报告关于审计查出问题的整改状况报告 主任、各位副主任、各位委员: 受县人民政府的托付,由我向县人大常委会报告 2019 年度县本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题的整改状况,请予审议。 一、落实整改责任,确保审计查出问题整改到位 根据自治区审计整改工作方法(试行)的相关要求,充分发挥审计治已病、防未病的重要作用,县政府领导高度重视,亲自指导,压实了各单位部门审计整改责任。组织深化分析问题产生的缘由,并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。要求各单位、各部门肃穆仔细对待审计查出问题,切实落实好整改责任,充分利用审计整改的契机,促进体制机制完善,提高政府管理效能和水平
2、提高依法行政的法治意识,推动反腐败和廉政建设,保障我县经济社会平稳健康发展。 二、加强督促指导,促进审计查出问题有效整改 切实加强督促指导,要求各审计组实行有效措施跟踪督促各被审计单位,要求被审计单位刚好把审计整改工作列入重要工作内容,落实专人负责审计整改工作,有力推动了审计查出问题的整改。同时,要求各审计组主动主动服务被审计单位,全程指导审计整改工作。审计局建立了审计整改跟踪机制,根据谁审计、谁负责督促整改要求,各派出审计组通过批阅整改佐证材料、现场查看等方式,核实整改成效,并刚好将被审计单位整改状况报告局办公室、局领导,通过局班子、审计组汇总分析,督促整改工作深化开展,确保了审计查出问题得
3、到刚好有效整改。三、审计查出问题整改工作开展状况 截至 11 月底,梳理出清理范围审计项目 10 个,共涉及审计查出问题 41 个,经被审计单位主动整改以及审计督促整改,已完成整改的问题 36 个,整改完成率87.8%,整改金额 25485.08 万元,涉及面积 9578.28 亩(领导干部自然资源资产管理责任审计项目);正在进行整改的问题 2 个(扶贫资金专项审计发觉的电商扶贫项目效益不佳,平台设备长期闲置和 2018 年土鸡代养项目效益较差,未能实现预期扶贫目标等 2 个问题),未整改问题 3 个(乡村振兴补助资金滞留县工投公司、部分单位预算执行率较低、黄茆镇政府未刚好收取国有资产租金等
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