企业财务报销制度与报销流程图_(2).doc
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1、1/11企业财务报销制度与报销流程企业财务报销制度与报销流程第一部分第一部分 总则总则第一条 为了加强公司部管理,规公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度与公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利与相关费用、税费支出、工程相关支出与专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程与各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分第二部分 借支管理规定与借支流程借支管理规定与借支流程第四条 借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的 出差申请表 按批准额度办理借款,出差返回 5 个工
2、作日办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应与时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。2/11(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在 5 个工作日办理销帐手续。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条 借款流程(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签
3、字财务经理复核总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分第三部分 日常费用报销制度与流程日常费用报销制度与流程第二条 日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品与备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。3/11(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)
4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第五条 差旅费报销制度与流程。(一)费用标准:职 务交通工具住宿标准伙食标准外埠市交通费用一般员工火车硬卧120 元/天30 元/天30 元/天部门负责人火车硬卧150 元/天40 元/天40 元/天总经理助理飞机200 元/天50 元/天50 元/天4/11总经理与以上飞机实报实销实报实销实报实销(二)费用标准的补充说明:1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到
5、住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承当。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或 12:00 以前到达)以半天计,12:00 以前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐 20、午餐或晚餐 40)扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿与交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程1.出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细
6、注明出差地点、目的、行程安排、交通工具与预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。5/113.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。第六条 费报销制度与流程(一)费用标准1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原
7、则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。2固定费:公司为员工提供工作必须的固定,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人。(二)报销流程1、公司人力资源部每月初(10 日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。2、财务部通知员工于每月中旬(20 日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。6/113、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、员工到财务部出纳处签字领款(每月 25 日前)。5、固定费由行政部指定专人按日常费用审批程序与报销流程办理
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