YZ内部审核控制程序(14页DOC).docx
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1、最新资料推荐版次/修改码A/0页码1/4标题内部审核控制程序编 号YXQP 192008内部审核控制程序l 目的 通过策划和实施内部审核,验证质量管理体系标准是否被正确实施,适时发现问题并加以改进,以保持质量管理体系的有效性和符合性。2 范围 适用于公司质量管理体系内部审核。3 职责3.1 总经理聘任“质量体系内审员”并规定其职责。3.2 管理者代表(质量管理负责人 下同)组织内勤部编制“年度质量内审计划”,并经总经理批准。3.3 在管理者代表主持下,内勤部组织实施审核,编制并管理有关审核的文件、报告和资料。3.4 各相关部门配合完成审核,并对不合格项采取纠正措施。3.5 内勤部负责纠正措施的
2、落实跟踪并报告管理者代表。4 工作程序4.1公司质量内部审核工作按下列图1所示进行控制4.2内勤部向总经理推荐聘任质量内审员,由总经理予以聘任。被聘人员应经过培训持有合法注册机构颁发的“ISO9001质量保证体系内审员证书”、有管理工作经验和熟悉审核工作, (同时审核员不应审核自己的工作,以确保审核过程的客观和公正性)。4.3 编制年度内审计划4.3.1 内勤部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“年度质量内审计划”,并于年初报总经理批准后下发实施。一般情况下,每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核12次,对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。4.3.2
3、 当出现下列情况时,由管理者代表及时组织内部审核。a)组织机构、管理体系发生重大变化时;b)法律法规及其他外部要求变更时;c)第二、三方审核之前,d)在质量认证证书到期换证之前;e)出现重大质量事故,或发生顾客连续投诉时。4.3.3“年度质量内审计划”的内容包括:审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。版次/修改码A/0页码2/4标题内部审核控制程序编 号YXQP 192008图1 质量内审控制流程图制定年度质量内审计划制定质量审核实施计划、发审核通知首次会议编写检查表现场审核不合格项确定编制不合格项报告、纠正措施 确认纠正措施实施 纠正措施验证未纠正
4、已纠正汇总分析、编写审核报告末次会议 输出版次/修改码A/0页码3/4标题内部审核控制程序编 号YXQP 1920084.4 审核准备4.4.1在管理者代表主持下,成立审核组(一般由34人组成),指定组长,成员适当分工,组长负责本次审核的具体工作。4.4.2准备审核专用文件:年度质量内审计划、第 次质量内审实施计划、质量内审通知单、内审检查表、内部质量审核不合格项报告、内审报告、不合格项分布表。4.4.3 收集审核的依据文件质量体系文件:质量手册、程控文件、基础管理文件、质量记录表;外来文件:法律、法规,技术标准和规范以及重要合同等。4.4.4 审核组长提前一周向受审核部门发出质量内审通知单及
5、本次质量内审实施计划。4.4.5 受审核部门收到质量内审通知单及本次质量内审实施计划后,要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天内通知内勤部,经协商后可以另行安排。4.5 内审实施4.5.1 在审核组长的主持下,召开首次会议,宣布审核目的、方法、程序、日程安排及有关事项,作好记录,到会人员签到。4.5.2 审核员根据内审检查表进行现场审核(检查),必要时还要审核检查表以外的相关内容,确保审核的独立性。4.5.3审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求。按规定作好记录。4.5.4 审核现场发现问题时,应由该项
6、工作的负责人或操作者确认,并由审核人员填写内审检查表“审核记录”,以保证不符合项能够被理解,以利于纠正。4.5.5 审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写内部质量审核不合格项报告。4.5.6 由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议),宣布审核结果,并提出制订纠正措施的建议。参加末次会议的人员要求与首次会议相同。4.6 审核报告4.6.1 审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写,经签署后,报管理者代表批准。4.6.2 审核报告的内容包括:审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人
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