财务收支审计报告范文.docx
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1、财务收支审计报告范文财务收支审计报告范文从写作主体来看,这是一篇外部审计报告。从审计报告的基本内容来看,它既是财政财务审计报告,也是财经法纪审计报告。从写作角度来看,此报告有以下两个特色:事实清晰,内容全面,在“基本状况”这一部分,作者简要说明白被审计单位的性质,人员构成、业务性质以及固定资产、流淌资金、主要经济指标完成状况,近期经营管理状况等。作为审计主要内容的背景材料,这一部分可谓写得精确无误。在“发觉的问题”这一部分,作者运用段首撮要的技巧,分条列项指出被审计单位所存在的五大问题,可谓有条不紊,要言不烦。分析有据,定性精确。在“发觉的问题”这一部分,作者不仅分类列出审计中查出的主要问题,
2、并且对其性质及程度加以精确的定论。另外,作者在下结论之前还特殊标明下结论的依据,这就使得这一部分既具有显明的政策性,也具有很强的劝服力。关于市日杂公司20年度财务收支的审计报告市审计局:依据审综字20号审计安排支配,审计小组于20年月日至月日,对市日用杂品公司20 年度财务收支进行了就地审计。审计总金额825万元,违纪总金额为344 144.07元。应缴金额为48 166.40元。现将审计结果报告如下:一、基本状况市日用杂品公司是市供销社所属中型企业20年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。公司下属11个独立核算单位。该公司于l20年月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂选购站
3、和生活选购站合并而成)。现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。现有职工111人,固定资产103万元,自有流淌资金39万元。全年销售额l973万元,实现利润总额67.4万元。二、发觉的问题1.弄虚作假套取资金,给路仓库发奖金8000元。20年末,市日杂公司确定日杂站和生活站给路仓库(都是公司所属独立核算单位)担当8000元劳动分红奖。该款应当在税后留利中支付,而两站实行弄虚作假的手段,在20*年1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓库,分别用仓库开出的两张4000元“苫布”假发票列入费用,该仓库没有入账,干脆给职工发奖金,()严峻违反了国营企
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