最新《出差及报销管理规定》.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date出差及报销管理规定出差及报销管理规定1.目的 通过实施本制度,确保出差的管理与控制,提高工作效率,节约成本。2.范围 2.1本制度适用于浙江蓝美科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属单位国内出差的管理与控制。 2.2员工在诸暨地区的公务往返,不适用出差制度。3.管理归口 3.1员工的出差申请审批按照考勤审批权限一览表的要求执行;部门负责人监督审核本部门下属员工的出
2、差申请、出差费用报销的真实性; 3.2综合管理部根据员工的出差单核算员工的考勤。 3.3财务部负责出差人员报销费用的核销与控制。4.规定4.1 出差申请、审批 4.1.1出差人员在出差前填写出差申请单,并在出差行程计划中详细填写所有行程安排、出差任务,出发前将出差申请单提交直接上级和部门负责人,审批人负责审核出差计划的可行性与必要性。 4.1.2出差人员在出差前应安排好职责内工作,经部门负责人同意,须授权他人代理或代办职责内工作,并告知其他业务相关人员。4.2 出差期间 4.2.1出差人员在出差期间应做好出差日志,包括客户(或供应商)、渠道(或供方)拜访记录,以及其他出差期间工作进展等,必要时
3、定期向部门负责人汇报或报送(纸质材料)出差期间的工作开展情况。 4.2.2出差人员在出差期间应有良好的时间观念和节约意识,根据出差任务的轻重缓急合理安排行程与时间。不得以工作为由游玩,不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动,遵循公司员工奖惩管理制度。 4.2.3出差任务完成后,出差人员应及时安排返回行程。出差期间有重大行程变动时,需以邮件或电话形式提前向直接上级提出申请并得到批准。4.3出差报销 4.3.1公司本部人员结束行程返回公司后,应于 3 个工作日内填写出差报销单(驻外的业务人员应在30个工作日内),核实实际出发、行程、返回时间以及实际差旅费如住宿费、交通费等,说明出差任务完成情
4、况、提出意见与建议,将出差日志报送至直接上级处以检查出差期间的工作成绩。 4.3.2出差审批人对出差报销单及实际行程和费用、出差日志及出差任务完成情况进行审核与奖惩。差旅费用要求真实、合理、记录完整、原始凭证规范,无正规发票的不予报销。对有疑点的情形,审批人应向出差地核实,发现弄虚作假的情形,遵循公司员工奖惩管理制度处理。 4.3.3出差人员凭审批有效的出差申请单、出差报销单到财务部核销差旅费用。5. 附则:本制度最终解释权归综合管理部6. 相关文件考勤管理规定考勤审批权限一览表7. 相关表单 7.1:交通费报销标准 7.2:住宿费、出差补贴报销标准 7.3:出差补助时间及标准 7.4:考勤审
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