上海康泉阀门有限公司管理制度(1)19564.docx
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1、 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 版本:A/0管 理 制制 度受控标识:编 号:2001-03-01发发布 220011-033-011实施上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司管理制度目目录管 理 制制 度 目 录录序号编 号管 理 制制 度 名 称称版次/修改改1KK/G-01-01图纸和技术术文件管管理制度度A/02KK/G-02-01化验管理制制度A/03KK/G-02-02计量器具现现场抽查查管理制制度A/04KK/G-02-03计量器具的的使用、维维护和保保养管理理制度A/05KK/G-02-04计量器具的的报损、
2、报报废和损损失赔偿偿管理制制度A/06KK/G-02-05“AZ”标标志的控控制与管管理制度度A/07KK/G-02-06“API”会标的的控制与与管理制制度A/08KK/G-02-07“CE”标标志的控控制与管管理制度度A/09KK/G-03-01车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度A/010KK/G-03-02仓库管理制制度A/011KK/G-03-03安全生产管管理制度度A/012KK/G-03-04设备管理制制度A/013KK/G-03-05设备委外检检修管理理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使使用和维维护保养养管理制制度A/015KK/G-03-07刃具、工具具借用
3、和和维护保保养管理理制度A/016KK/G-04-01材料管理制制度A/017KK/G-04-02焊接材料及及一、二二级库管管理制度度A/018KK/G-06-01劳动合同管管理制度度A/019KK/G-06-02考勤管理制制度A/020KK/G-06-03档案管理制制度A/021KK/G-06-04员工上岗证证管理制制度A/022KK/G-06-05来宾接待、参参观管理理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制制度A/024KK/G-06-07基础设施和和工作环环境管理理制度A/0上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-01-01 版本本:A/0图 纸 和和 技 术 文 件
4、 管 理 制 度起 草:姜文燮燮审 核:彭建宏宏批 准:谢建聪聪2001-03-01发发布 220011-033-011实施上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司图纸和技术术文件管管理制度度 KK/G-001-001产品图纸、技技术文件件是公司司进行物物资采购购,产品品加工、装装配、质质量检验验、售后后服务的的重要依依据,为为了使产产品图纸纸、技术术文件既既满足生生产需要要,又能能有效地地厉行节节约、防防止扩散散,特制制定图纸纸和技术术文件管管理制度度。1.产品图图纸管理理制度1)产品图图纸统一一由设计计开发部部负责发发放和管管理,并并办理发发放登记记手
5、续。2)产品图图纸除原原图外,只只允许复复印全套套图纸33份、零零件明细细表1份份,并全全部加盖盖“受控”章和“受控编编号”章,对对公司开开发的新新产品必必须加盖盖“密级”章。3)产品图图纸发放放范围和和发放份份数如下下;a设计开开发部主主管:全全套图纸纸(复印印)1份份 受受控编号号:011b质量检检验部主主管:全全套图纸纸(复印印)1份份 受受控编号号:022c生产设设备部主主管:全全套图纸纸(复印印)1份份 受受控编号号:033d采购供供应部主主管:零零件明细细表(复复印)11份 受控控编号:04e资源环环境部主主管:全全套图纸纸(原图图)1份份4)图纸各各部门必必须有专专人负责责保管和
6、和登记造造册,严严禁图纸纸外借和和扩散,特特别是公公司加盖盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善,造造成图纸纸丢失,将将追究有有关责任任人的责责任,并并视情节节轻重和和给公司司造成的的损失大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的图图纸,否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)图纸修修改,只只能由设设计开发发部派专专人按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改,任任何部门门无权修修改图纸纸。7)图纸在在使用过过程中因因损坏、弄弄脏而残残缺不全全、字迹迹不清无无法继续续使用的的,可凭凭旧图纸纸到设计
7、计开发部部以旧换换新。8)图纸报报废由设设计开发发部负责责,因回回收遗漏漏、销毁毁不彻底底,造成成报废的的图纸仍仍在使用用,由此此造成的的经济损损失,将将视损失失的大小小,予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。2工艺性性文件管管理制度度1)工艺文文件统一一由设计计开发部部负责发发放和管管理,并并办理发发放登记记手续。2)工艺文文件除原原件外,只只允许复复印2份份,并全全部加工工盖“受控”章和“受控编编号”章。版次/修改改A/0第1页共3页图纸和技术术文件管管理制度度 KK/G-001-0013)工艺文文件发放放范围和和发放份份数如下下:a设计开开发部主主管:工工艺文件件(复印印)1份份b生产
8、设设备部主主管:工工艺文件件(复印印)1份份c资源环环境部主主管:工工艺文件件(原图图)1份份4)工艺文文件各部部门必须须有专人人负责保保管和登登记造册册,严禁禁外借和和扩散。凡凡因保管管不善,造造成工艺艺文件丢丢失,将将视情节节轻重,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的工工艺文件件,否则则根据情情节轻重重和经济济损失大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)严肃工工艺纪律律。工艺艺文件修修改,只只能由设设计开发发部派人人按“技术文文件更改改通知章章”进行修修改,任任何部门门无权修修改。7工艺文件件在使用用过程中中因损坏坏、弄脏脏而残缺缺不全、
9、字字迹不清清无法继继续使用用的,可可凭旧工工艺文件件到设计计开发部部以旧换换新。8)工艺文文件报废废由设计计开发部部负责,因因回收遗遗漏、销销毁不彻彻底,造造成报废废的工艺艺文件仍仍在使用用,由此此造成的的的经济济损失,将将视损失失的大小小,予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。3工艺装装备图纸纸管理制制度1)工艺装装备(指指模具工工装夹具具、工位位器具、专专用设备备、专用用量刃具具)图纸纸统一由由设计开开发部负负责发放放和管理理,并办办理发放放登记手手续。2)工艺装装备图除除原图外外,只允允许复印印全套图图纸2份份,并全全部加盖盖“受控”章和“受控编编号”章。3)工艺装装备图发发放范围围和
10、发放放份数如如下;a设计开开发部主主管:全全套工艺艺装备图图(复印印)1份份b生产设设备部主主管:全全套工艺艺装备图图(复印印)1份份c资源环环境部主主管:全全套工艺艺装备图图(原图图)1份份4)工艺装装备图各各部门必必须有专专人负责责保管和和登记造造册,严严禁图纸纸外借和和扩散,特特别是公公司加盖盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善,造造成工艺艺装备图图丢失,将将追究有有关责任任人的责责任,并并视情节节轻重和和给公司司造成的的损失大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的工工艺装备备图,否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小,予予以责
11、任任人行政政处分和和经济处处罚。版次/修改改A/0第2页共3页图纸和技术术文件管管理制度度 KKK/GG-011-0116)工艺装装备图修修改,只只能由设设计开发发部派专专人按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改,任任何部门门无权修修改图纸纸。7)工艺装装备图在在使用过过程中因因损坏、弄弄脏而残残缺不全全、字迹迹不清无无法继续续使用的的,可凭凭旧工艺艺装备图图到设计计开发部部以旧换换新。8)工艺装装备图报报废由设设计开发发部负责责,因回回收遗漏漏、销毁毁不彻底底,造成成报废的的工艺装装备图仍仍在使用用,由此此造成的的经济损损失,将将视损失失的大小小,予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。4
12、标准资资料管理理制度1)标准资资料由设设计开发发部统一一管理,并并登记造造册;2)标准资资料一律律不外借借,有关关部门需需要相关关标准资资料时,允允许复印印,并办办理登记记手续。3)要注意意标准情情报工作作,注意意新旧标标准的更更替,及及时采集集、使用用新标准准,做好好旧标准准回收工工作,并并归档。 附加说明: 本本制度由由设计开开发部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第3页共3页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-01 版本本:A/0化 验 管管 理 制 度起 草:陈小晶晶审 核:彭建宏宏批 准:谢建聪聪200
13、1-03-01发布布 20001-03-01实施施上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司化验管理制制度 KK/G-002-001为规范化验验管理,使使化验更更好服务务于公司司的产品品质量,特特制定本本制度。一、理化室室化验员员的资格格与职责责1熟悉理理化分析析的操作作规程和和标准,并并持有能能够被认认可的“理化分分析技术术”培训证证书。2熟练掌掌握操作作工艺,按按时准确确地完成成理化试试验任务务。3严格遵遵守操作作规程,不不得任意意更改或或调换操操作规程程及试验验方法。4遵守质质量抽查查制度,认认真做好好样品的的取样和和标识工工作,保保证分析析质量。5认
14、真做做好试验验数据和和试验结结果的记记录,并并按规定定要求积积存和归归档。6及时反反馈试验验信息,并并向有关关部门和和领导提提供准确确、可靠靠、真实实的分析析数据。7经常检检查所用用的试剂剂、药品品质量和和核对仪仪器设备备的精度度,做好好维护保保养工作作。8按照理理化室安安全防范范制度的的规定,做做好理化化室的安安全防范范工作。9严格遵遵守安全全、文明明生产制制度,保保持分析析仪器和和工作场场地清洁洁、整齐齐,形成成一个良良好的测测试工作作环境。二、化验试试样的取取样方法法1取样量量(1)样品品应从标标明的每每一类材材质的来来件中随随机取出出23件进进行提取取;(2)每一一份样品品都要保保证供
15、至至少两次次(约00.1克克/次)的的使用量量;2在提取取样品的的过程中中,首先先要去除除样件表表层,避避免表面面的氧化化物影响响化验的的可靠性性。3取样过过程中要要注意保保护样品品不被过过热氧化化,影响响分析结结果。4样品在在取样过过程中和和取样后后都要认认真保管管,保持持纯洁;保证不不被油品品等液体体的侵蚀蚀和灰尘尘等物质质的混杂杂。5提取好好的样品品要严格格分类编编号,避避免混淆淆。三、理化室室安全防防范措施施1化验用用的危险险品,必必须有专专人(化化验员)负负责,专专柜保管管。2对工作作上使用用的酒精精等易燃燃物品,必必须严格格保管,使使用时应应采取防防火安全全措施。3有有毒毒和腐蚀蚀
16、性物品品不得外外流,否否则将追追究保管管人(化化验员)和和当事人人的责任任。4试验结结束后,必必须切断断电源和和关好门门窗,才才能离开开。5已变质质失效的的有毒和和腐蚀性性物品,应应办理申申请报废废手续,并并将物品品妥善处处理。 附加说明: 本本制度由由设计开开发部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-02 版本本:A/0 计量器器具现场场抽查管管理制度度 起 草:陈小晶晶审 核:彭建宏宏批 准:谢建聪聪2001-03-01发发布 220011-033-011实施上 海
17、 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司计量器具现现场抽查查管理制制度 KKK/GG-022-022为规范计量量器具现现场抽查查管理,检检查计量量器具在在有效期期内是否否量值准准确,特特制定本本制度。1凡属本本公司在在使用中中的所有有计量器器具,都都应该接接受抽查查,对于于无法抽抽查的计计量器具具,用检检查其工工作运作作状态是是否正常常来进行行验证。2计量器器具的抽抽查,由由质量检检验部负负责,一一般每月月进行一一次;抽抽查必须须及时做做好在在用量具具抽查记记录。3计量器器具的抽抽查采用用随机抽抽卡(计计量器具具履历卡卡),来来确定被被抽查的的对象,抽抽查数应应
18、是在用用计量器器具数量量的100%。4计量器器具的抽抽查内容容:检查查计量器器具是否否损坏、失失准(不不能对“零位”)、失失灵、失失效,零零件是否否丢失,合合格证是是否丢失失、是否否在有效效使用期期内。5计量器器具抽查查中发现现计量器器具损坏坏、失准准、失灵灵、失效效、零件件丢失,应应及时委委外送检检,进行行检修、校校验。6各车间间、部门门必须配配合质量量检验部部,搞好好计量器器具的抽抽查,保保障抽查查工作顺顺利开展展。7抽查中中发现计计量器具具管理上上的不足足之处时时,应采采取纠正正措施,进进行整改改。 附加说明: 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期22
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