alw_0112_广州市XX服装有限公司质量手册(doc95)943.docx
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1、广 州 市 xxx 服 装 有 限 公 司质量手册(包含所有有程序文文件)文件编号:AYLL/QMM20004文件版本:A分 发 号号:目 录手册章节号号内容标准章节号号内容页码第一章10公司简介第二章20质量手册颁颁布令第三章30质量手册管管理说明明第四章质量管理体体系要求求41质量管理体体系要求求4.1总要求4.2.11文件要求总总则4.2.22质量手册42文件控制程程序4.2.33文件控制43记录控制程程序4.2.44记录控制第五章管理职责50管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关关注焦点点5.4.22质量管理体体系策划划5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通51质量方针5.3质量
2、方针52质量目标5.4.11质量目标53组织结构图图5.5.11职责和权限限54职能分配表表55职责和权限限56管理评审5.6管理评审第六章资源管理61资源提供6.1资源提供62人力资源管管理程序序6.2人力资源63基础设施管管理程序序6.3基础设施64工作环境6.4工作环境第七章产品实现71产品实现的的策划7.1产品实现的的策划72与顾客有关关的过程程控制程程序7.2与顾客有关关的过程程73设计开发73设计开发74采购控制程程序7.4采购7511生产过程控控制程序序7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7522委外加工过过程控制制程序7.5.11生产和
3、服务务提供的的控制7533标识和可追追溯性控控制程序序7.5.33标识和可追追溯性7544顾客财产7.5.44顾客财产7555产品防护7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置控控制程序序7.6监视和测量量装置控控制第八章测量分析改改进81总则8.1总则8211顾客满意度度测量程程序8.2.11顾客满意8222内部审核控控制程序序8.2.22内部审核8233过程的监视视和测量量8.2.33过程的监视视和测量量8244产品的监视视和测量量程序8.2.44产品的监视视和测量量83不合格品控控制程序序8.3不合格品控控制84数据分析控控制程序序8.4数据分析8511持续改进8.5.11持续改进.85
4、22纠正/预防防措施控控制程序序8.5.22纠正措施8.5.33预防措施10公司司简介 联系电电话: 联系传真: 联联 系 人: 联联系地址址: 邮邮 编: 网网址:Emaiil: 20质量量手册颁颁布令本公司质质量手册册依依据据GB/T1990011:20000iidt ISOO90001:220000质量量管理体体系要求求并结结合本公公司实际际情况编编制而成成,是本本公司质质量管理理体系有有效运行行的纲领领性文件件,是向向外界证证实本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客和法律律法规要要求产品品服装装产品的的能力的的法规性性文件。本本手册于于 年 月 日编编制完毕毕,通过过公司总总经理 总总
5、经理的的批准,现现予以颁颁发实施施,望公公司全体体上下遵遵照此文文件规定定进行工工作,确确保本公公司所建建立的质质量管理理体系得得以有效效实施。总经理: 广广州市安安约璐服服装有限限公司 20004年 元月 02日日30质量量手册管管理说明明1手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001:220000idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要求求并结结合本公司的的实际情情况编制制而成,主主要包括括以下内内容:a. 公司质量管管理体系系范围,除除了7.5.44顾客财财产不适适用删减减外, GB/T1990011:20000 idtt ISSO1990011:20000标标准其
6、他他过程都都已覆盖盖。b. 公司质量管管理体系系运行需需要新增增加的和和GB/T1990011:20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要求求要求求的程序序文件。c. 公司质量管管理体系系所包括括各过程程的顺序序和相互互作用的的阐述。d. 质量方针和和质量目目标及分分质量目目标e. 质量管理体体系组织织结构图图以及职职能分配配表f. 管理者代表表任命书书g. 质量手册管管理说明明2适用范范围适用于公公司产品品服装的的设计、生生产与销销售过程程。3术语和和定义本手册除除了采用用GB/T1990000:20000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系
7、基础础和术 语中中的有关关术语和和定义外外,并对对以下术术语进行行定义规规定:(本)公公司广州市市安约璐璐服装有有限公司司安约璐广州州市安约约璐服装装有限公公司总(副)经经理最高管管理者4本手册册为公司司质量管管理体系系文件的的一部分分,属于于受控文文件,由由公司最最高管理理者之一一总经理理批准颁颁布实施施,本手手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室统一负负责,包包括编号号、发布布、更改改回收等等,未经经管理者者代表批批准,任任何人不不得以任任何理由由提供给给公司以以外人员员,手册册持有者者调离工工作岗位位时,应应将手册册直接移移交给接接替其职职位的人人员并办办理移交交手续。5手册持持有者
8、应应妥善保保管,存存放于通通风干燥燥之文件件柜或适适宜之处处,以防防潮、防防霉、防防丢失或或不期望望情况出出现。6在手册册实施期期间,若若因实际际情况需需要更改改时,应应按文文件控制制程序有有关规定定程序执执行。第四章 质量管管理体系系要求4.1总要要求在公司总总经理的的组织及及各相关关职能部部门的积积极参与与下,管管理者代代表协助助下,公公司按照照GB/T1990011:20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要求并并结合本本公司所所提供产产品服装的的生产经经营流程程,遵循循如下步步骤,策策划建立立公司质质量管理理体系,形形成文件件,加以以实施和和保持,并并持续改
9、改进其有有效性合格交付不合格品控制产品监视和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供 a. 识别了质量量管理体体系所需需的过程程(如上上图所示示);b. 确定了这些些过程的的前后顺顺序和相相互作用用;c. 为确保这些些过程有有效运行行,实现现策划的的结果,公公司还制制定了相相应的控控制、准准则和方方法(具具体见相相应章节节的描述述);d.
10、为确保这些些过程能能够有效效实施及及所确定定的准则则和方法法有效实实施,配配备了相相应的资资源如人人力、技技术信息息、工作作场所、办办公设施施、财务务等;e. 通过管理评评审、内内部审核核、顾客客满意度度测量、数数据统计计分析等等手段监监视测量量和分析析上述过过程的运运行状况况。f. 对监视、测测量和分分析结果果 发现现的不符符合或潜潜在不符符合,采采取与不不符合或或潜在不不符合的的原因相相对应的的纠正/预防措措施进行行改进,确确保这些些过程策策划的结结果的实实现和对对其持续续改进。g. 对于我们公公司来说说外包过过程主要要是部分分监视和和测量装装置的送送外校准准以及部部分产品品的委外外加工过
11、过程,对对此过程程的控制制具体见见监视视和测量量装置控控制程序序和委委外加工工过程控控制程序序的规规定。为了进一步步确保上上述策划划过程得得以在公公司内规规范有效效实施并并得以有有效控制制,持续续改进,确确定了公公司质量量管理体体系文件件架构,并并据此根根据GBB/T1190001:220000 iddt IISO990011:20000质质量管理理体系要求和和公司质质量管理理体系有有效运行行需要形形成一系系列文件件:(含程序文件)质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时时,为了了确保所所形成的的文件得得以有效效实施和和控制
12、,确确保在文文件各使使用处能能获得其其最新或或有效版版本,公公司编制制了:41文文件控制制程序;42记记录控制制程序;4.2文件件控制程程序1.目的有效控制与与公司质质量管理理体系有有关的文文件,确确保文件件各使用用处所使使用的文文件为最最新或有效版本。2.适用范范围适用于与公公司质量量管理体体系相关关的文件件。3.职责 3.1总总经理负负责质量量手册的的批准颁颁布; 3.2管管理者代代表负责责组织质质量管理理体系文文件的编编制工作作及工作作性文件件的批准准; 3.3公公司办公公室负责责质量管管理体系系文件的的编写、发发布、回回收及外外来文件件的获取取更新等等管理; 3.4各各相关职职能部门门
13、负责本本部门与与质量管管理体系系相关文文件的整整理、归归档、保保护等。4.工作流流程 4.1文文件编号号a. 质量手册公司代码/文件类类别年号如AYL(安安约璐)/QM(质质量手册册)20002(年年号)b.工作文文件公司代码/文件类类别顺序号号如AYL(安安约璐)/WI(工工作文件件)0011对于外来文文件c.公司代代码/文文件类别别顺序号号如AYL(安安约璐)/WL(外外来文件件)0011d.记录表表格公司代码/文件类类别顺序号号如AYL(安安约璐)/QR(质质量记录录)0011e.对于文文件的版版本,用用英文大大写字母母由AZ代表表,修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示,如AA/0表表
14、A版本本,修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于记记录,只只有版本本,无状状态。4.2文件件分类本手册第第6页。4.3文件件受控状状况a. 公司质量管管理体系系文件均均为受控控文件,由由公司办办公室文文件管理理员负责责在其封封面加盖盖“受控文文件“标识,并并注明其其分发号号;对于于质量管管理体系系之外的的文件,则则属于非非受控文文件,对对于受控控文件原原件不作作任何标标识,由由公司办办公室或或各部门门自行备备案保存存。b. 对于记录,依依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.4文件件编制、审审核、批批准a. 质量手册,由由管理者者代表负负责编制制,总经经理批准准颁布实实施。b. 各部门工
15、作作文件由由各部门门负责人人组织编编制,部部门负责责人审核核,管理理者代表表批准。c. 记录依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.5文件件的发放放、保存存 4.55.1质质量管理理体系文文件发放放,统一一由公司司办公室室执行,填填写“文件发发放/回回收登记记表”,各相关领用用部门签签收领用用。4.5.22对于厂厂部,由由厂部办办到公司司办公室室集中领领取,再再进行第第二次分分发,填填写“文件发放/回收收登记表表”,厂部部各相关关部门/人员签签收领用用。 4.5.3 各各部门负负责编制制本部门门“受控文文件清单单”,进行行分门别别类标识识,保存存于通风风防潮、防防蛀的适宜地地方,以以防文件件
16、损坏,确确保内容容清晰。4.5.44 公司司办公室室文件管管理员负负责编制制公司“质量管管理体系系文件总总览表”4.6文件件的更改改 4.6.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写“文件更更改申请请表”,经管管理者代代表或其其授权人人 批准后后执行更更改,更更改后文文件的审审批程序序执行44.4的规规定。4.6.22更改后后的文件件由公司司办公室室以及厂厂部办执执行4.5.11规定,进进行再发发放,同同时收回回更改原原文件,在在原“文件中中发放/回收登登记表”栏注明明,执行行4.77的规定定。注:对于文文件更改改范围比比较小,如如仅更改改几行字字且涉及及面比较较窄时,只只更改状状态不变变动
17、版本本如由AA/0变变 为AA/1;对于更更改范围围比较大大,则只只更改版版本,不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文件件作废与与销毁4.7.11所有作作废文件件由办公公室文件件管理员员负责从从现场收收回,集集中销毁毁,填写写“文件销销毁登记表”,经经办公室室负责人人确认后后集中销销毁或采采取在正正面适当当标识再再利用另另一面;若需要保留时时,仅保保存原件件,同时时加盖“作废留留用”,以防防止其非非预期的的使用。4.7.22对于厂厂部受控控文件作作废时由由厂部办办负责从从现场收收回集中中销毁,填填写“文件销销毁登记表”报报请公司司办公室室备案。48文件件借阅文件一般情情况下,不不允
18、许外外借,若若因工作作需要,如如需提供供给咨询询公司,认认证公司司或客户户等由公公司办公公室填写写“文件借借阅登记记表”,经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可,同同时加盖盖“受控文文件”注明字字样,不不再收回回。49外来来文件4.9.11 公司司办公室室负责收收集获取取外来文文件,进进行编号号,加盖盖受控标标识,编编制“外来文文件清单单”,根据据工作需需要进行行分发,填填写对“文件分分发/回回收登记记表”,4.9.2 对对于其他他部门因因工作方方便收集集到的外外来文件件,需识识别其是是否与质质量管理理体系有有关,若有关关,转交交公司办办公室,由由公司办办公室根根据工作作需要,文文件管理理员
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