2022公司内部审核报告 (4) .doc
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1、公司内部审核报告公司内部审核报告实验室内部审核报告审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。审核范围:所有部门和全部要素要求加以完善。审核范围:所有部门和全部要素审核日期:年月日月日被审核部门名称及负责人:审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件上次审核日期:审核组长:审核组成员:内审员内部审核综述:1、分组及分工:2、本次内审所采用的审核方式。a、现场查看,提问;b、查阅相关文件、记录;c、现场操作考核。3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总工办等):
2、a、实验室的法律地位 b、体系文件的完整性、符合性;c、人员培训、档案管理;d、其它对技术部门(如检测部等):a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配臵、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析:审核过程中发现了一些不足,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的 43%;检测和校准方法及方法的确认不符合项占 20%;设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占 15%;检测和校准物品/样品的处臵的不符合项占7%。审核结论。年月日至日,实验室进行了质量体系内审。内
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