2022县审计局工作报告 (2) .doc
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1、县审计局工作报告县审计局工作报告20 xx 年,我们在县委、县政府和市审计局的正确领导和支持下,把履行审计职责与促进实现“十二五”规划目标紧密结合起来,认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、政府工作中心,始终坚持以科学发展观为指导,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,迎难而上,开拓进取,积极开展审计监督工作,不断加强审计质量控制,各项工作都取得了较好成效。现将一年来的工作总结如下:一、审计业务工作开展情况截止 20 xx 年 9 月底共完成审计项目 33 个,查出各类违纪违规金额 3781.77 万元,纠正管理不规范金额 274.1 万元,应上交财政金额 26.1 万元,已上
2、交财政金额 26.1 万元,审减工程决算额 318.5 万元,提出审计建议 35 条,上报审计信息 21 篇。(一)县本级财政预算执行审计根据中华人民共和国审计法和XX 省预算执行情况审计监督实施办法的规定,针对财政审计大格局这一重大命题,完成了 2011 年预算执行审计,坚持“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里”的工作方针,做到本级财政预算审计与延伸审计相结合,注重支出审计向预算编制和资金使用效益延伸,制止挥霍款物、铺张浪费等问题,促进降低行政运行成本,继续积极探索“财政审计大格局”,并做好二、三级财政财务收支延伸审计工作,着力关注财政资金的使用绩效。查出各类违规违纪金额 1621 万元,
3、针对审计中发现的问题提出了完善预算管理,增强预算的科学性和约束力、营造工作合力,强化审计整改等加强和改进预算管理的建议。(二)乡财政决算审计。按照乡镇财政决算三年轮审一次的总体要求。今年完成了红土梁镇、甲石河乡、下马圈乡、大营盘乡 4 个乡镇 2011 年度财政收支决算及税收征收管理情况的审计。通过审计发现挪用专项资金、大额提现和超限额使用现金我、支出票据不规范等违规违纪金额 485.55 万元,针对发现的问题提出了加强对专项资金的使用管理,经常性的进行监督检查,防止挤占、挪用,确保专款专用;加强对发票合法性、有效性的审核,严格控制不合规票据、白条列支现象的发生等合理化建议。(三)经济责任审计
4、截止 9 月底,完成了小蒜沟镇、满井镇党委书记、农工委、农开办等 16 个领导干部离任审计项目,环保局、司法局 2 个任中经济责任审计项目。审计查出各类违纪违规金额 1265.39 万元,纠正管理不规范金额 235.42万元,上交财政金额 8.5 万元。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为县委管理、评价和考核使用干部服务。(四)固定资产投资审计通过内培骨干,外练技能的做法,收到了良好效果使全局开展国固定资产投资审计人员达到5 人,有力地推动了全县投资审计的进步。今年,完成了 xx 县鸳鸯河河道治理三期
5、及鸳鸯河绿地二期工程竣工决算的审计;关于 xx 县金融巷道路、新兴街道路、太平北路道路工程竣工决算的审计;关于 xx 县城环城公路(西环路)建设项目竣工决算情况审计;关于 xx 县民政和民族宗教局办公楼装饰工程竣工决算情况审计等 8 个工程决算审计项目。工程送审决算金额 4356.86 万元,审定工程决算额 4038.36 万元,审减决算额318.50 万元。为国家挽回了经济损失,维护了建设单位的合法权益,确保有限的财政资金用在刀刃上,用在项目建设上。(五)专项资金审计及审计调查 2012 年安排对县 2011 年度新型农村合作医疗基金管理使用情况进行审计,并对三个乡镇卫生院 xx 县妇幼保健
6、院进行了延伸审计。审计查出各类违纪违规金额 88.95 万元,纠正管理不规范金额 38.68 万元,上交财政金额 0.5 万元。审计针对发现的问题,提出了加大监管力度,加强票据管理,严格执照XX 省国家基本药物和纳入基本药物管理的非基本药物集中采购中标药品目录规定药品价格执行等 6 条审计整改意见和建议。(六)完成上级交办的任务今年我局抽调骨全局主要力量历时两个多月,协助市局完成 2011 年度社会保险基金(基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金)、社会救助基金(最低生活保障基金、医疗救助基金、自然灾害救助基金、农村五保供养基金)、社会福利基金(儿童福利基
7、金、老人福利基金、残疾人福利基金)等 3 类专项资金的审计。和财政等有关部门完成了全县清理核实乡村垫付税费债务责任主体上报的债务审核工作。配合市审计局完成了 xx 县中小学布局调整专项审计调查。二、加强制度建设,完善内部管理 1、相关规章制度进一步完善。近年制订和完善了xx 县审计局年度目标管理考核暂行办法、xx 县审计局信息制度、xx 县审计局财务管理制度、xx 县审计局车辆管理制度、xx 县审计局学习制度等,同时抓好落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规范。2、坚持开拓创新,推进审计事业改革,严格审计执法。根据审计法有关规定,结合我县实际,深化审计改革。一是改革审理办法,建立
8、审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、集中审理、会议决定”的审计业务审理新办法。二是实行股室轮岗制。在增强审计干部整体作战意识的同时,让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为,依法给予处理处罚上,加大回访工作力度,跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况,做好后续审计工作。三、内修素质,外塑形象,创一流审计队伍(一)“三自六不让”及创先争优活动开展情况自“三自六不让”学习教育活动开展以来,我局严格按照县委要求,认真学习落实各项工作,切实做到了组织严密、方法灵活、推进有力、效果良好。通过第一阶段的学习活动,干部职工进一步明确了
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