品质管理制度及流程30048.docx
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1、 品质管理制度与流程为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理;指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检;使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制,以符合产品标准和客户的要求,特制定本办法。一、品质部组织结构图: 品 质 部经理(冷 林 监管)客诉处理(郭东东)99 品管(QA)(郭东东)卷帘自检(QC)时小光9门窗自检(QC)李建来料品检(IQC)(郭东东兼)9成品检验(IPQC)(郭东东兼)二、品质部部与各相相关部门门的责任任与权限限:责任与权限限部门执行事项品质部配合技术部部进行品品质标准准的制定定;品质质检验;产品测测试;品品质判定定是
2、否合合格、是是否发货货;产品品合格品品、不良良品的标标示处理理;材料料废品率率的统计计分析;客诉问问题的及及时处理理与反馈馈等。采购部进料产品品品质处理理及反馈馈。生产部制程、半成成品及成成品品质质异常处处理;产产品收料料、入库库及退料料处理。技术部加工工艺标标准的制制定及改改良;产产品的设设计、研研发、变变更和发发放;样样品的提提供。品质标准的的制定、变变更及提提供。客诉部客户反映品品质不良良的问题题记录;要求解解决问题题的时间间、地点点;品质质部会同同生产部部、技术术部拿出出彻底解解决的技技术方案案交给客客诉部及及时有效效的反馈馈给客户户。三、品质部部管理职职责:(一)品质质部经理理职责:
3、(冷林林监管)1、参与卷卷帘和门门窗产品品的研究究与开发发;或者者其它产产品的研研究与开开发;2、对产品品、原材材料等的的质量标标准提出出改善意意见和建建议;3、制定来来料、在在制品、成成品检验验标准并并执行;4、制定生生产过程程检验标标准,并并监督实实施;5、质量异异常的处处理和报报废品的的鉴定、签签字;6、机器、设设备、量量规的管管理与校校正;7、原料供供应商、外外协加工工商交货货品质的的评估;8、对生产产过程进进行巡回回检验;加强各各车间自自检、互互检的管管理;9、对生产产过程检检验进行行案例分分析并制制定改善善、预防防措施;10、对客客服投诉诉案件进进行分析析并制定定改善、预预防措施施
4、;11、将相相关品质质资料反反馈给相相关单位位;12、做好好质量管管理的日日常检查查工作;13、研究究制定并并执行质质量管理理中的教教育培训训计划;14、制定定质量管管理标准准,在内内部推行行全面质质量管理理;15、全面面负责其其他有关关质量问问题的解解决、管管理与控控制措施施;(二)QAA(品管管)职责责:(郭郭东东)1、主要负负责客诉诉反馈、处处理、跟跟踪工作作;2、主要负负责来料料检验、签签字入库库工作;3、主要负负责成品品入库、出出货检验验、签字字放行工工作;4、主要负负责门窗窗、卷帘帘每一订订单完成成后的材材料损耗耗率的统统计分析析工作;5、主要负负责卷卷帘、门门窗生产产检验表表的签
5、签字、审审核、批批准出货货的工作作;6、卷帘、门门窗车间间的品质质日常巡巡查抽检检工作;7、各种日日常品质质表单的的填写与与控制: 门门窗生产产检验表表-复核核并签字字认可; 卷卷帘生产产检验表表-复核核并签字字认可;材料入入库单 -验收收并签字字认可;成品入入库单 -验收收并签字字认可;成品出出库单 -验收收并签字字认可;门窗每每一订单单完成的的材料损损耗率分分析报告告表;门窗每每一订单单完成的的材料损损耗率分分析报告告表;来料检检验品质质报告表表-填写写并汇报报; 不不合格品品处理通通知单-填填写并要要求改善善; 客客诉矫正正预防单单 -及及时处理理、填写写处理报报告及改改善措施施;(三)
6、QCC职责:1、门窗QQC(李李建)职职责: 门窗窗生产检检验表-检检验并填填写; 门窗员工工生产过过程中的的自检、互互检工作作的监督督; 门窗窗员工生生产安全全的监督督与要求求;2、卷帘QQC(时时小光)职职责: 卷帘帘生产检检验表-检检验并填填写; 卷帘帘员工生生产过程程中的自自检、互互检工作作的监督督; 卷帘帘员工生生产安全全的监督督与要求求;四、品质管管理流程程:1、 特诺诺发来料料检验流流程图:终止 报 检(由采购员自行报检)QA检验(郭东东)9紧急放行QA签字入库检验结果不合格合格退货或者换货QA签字入库入库后发现的不良品(吴礼松汇报处理)挑选特采供应商有条件接收QA签字入库采购部
7、与供应商协商改善2、特诺发发客诉处处理流程程图:输入流程图输出责任单位重点提示/ 说明明相关表单顾客投诉投诉信息来源品质信息处理改善报告确认改善回复实施效果确认客户投诉诉单客服部品质部客服部开出出客户户投诉处处理单;描述客户抱抱怨内容容、要求求及处理理时限;并提供供图片或或不良附附样。客户投诉诉处理单单客户投诉处处理单客户投诉诉单品质部生产部相关部门客户投诉诉单在在品质部部备案存存档;同同时由QQA传递递到各相相关部门门查找原原因。客户投诉诉处理单单客户投诉处处理单客户投诉诉单改善对策策书品质部生产部相关部门品质经理在在客户户投诉单单上进进行责任任归属判判定并要要求责任任单位改改善处理理;品质
8、质部回复复改善意意见;改善对策及有关改善善资料。改善对策及有关改善善资料。改善对策及及有关改改善资料料。责任部门主主管品质部客服部或技技术部评评估回复复报告的的合理性性和有效效性并交交品质部部经理确确认;报报告经确确认后才才可以发发给顾客客;整改改措施必必须在规规定的时时间内完完成;改善对策书书及有关关改善资资料。改善对策报报告改善对策报报告责任部门主主管品质部责任部门因因确保实实施改善善措施后后相同的的质量问问题不在在重复发发生,并并使其严严重度评评价得到到降低;品质部部指定专专人进行行追踪改改善的实实施是否否执行;实施的的结果怎怎样?必必须连续续追踪77天,改改善措施施不好应应该补充充说明
9、。客诉效果确确认附件: 缔缔纷特诺诺发(上上海)遮遮阳制品品有限公公司客户投诉处处理单责任单位:客诉编号:对策编号:客户名称:使用单位:客户抱怨情情况 客服服部:品管处理意意见品质经理: QAA签名: 经办办人:责任部门接接受日期期:预计完成日日期:改善对策与与预防措措施厂长: 生产经经理: 车车间主任任:品管确认追踪的具体体事项: QQA签名名:3、 不合合格品处处理流程程:3、1、 退货物物品处理理流程 流程图权责部门使用表单仓库接收检验标识(审核后)报废库存物流部品管部品管部相关部门3、2、来来料不合合格品处处理流程程:流程图权责部门使用表单入库退外协商退供应商仓库退料来料检验不合格标识
10、信息反馈不接受不接受受挑选退料接收让步接收仓库退料品管部品管部品管部品管部外协供应商商物流部供应商物料异常常报告单单不合格报报废清单单五、品质管管理制度度:1、 来料料检验管理理制度(1)本公公司对物物料的入入库及验验收均依依据办法法作业。(2)等待待收料: 如果没没有采购购或别人人通知收收料,则则仓管和和QA可可以不等等待命令令收货并并验收; 如果有有采购或或别人通通知收料料,仓管管和QAA必须等等待收料料并验收收; 收料后后,仓库库必须将将物料摆摆放整齐齐,不得得受潮。(3)物料料验收: 工厂所所有外购购或内部部请购的的物料进进厂,物物料仓人人员必须须通知QQA验收收,否则则仓管不准收收货
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- 品质 管理制度 流程 30048
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